你好,合同上价税分离了,就按照不含税价,合同上没有说不含税价就是按照含税价交印花税。税务局统计的时候就是按照购销金额算得,没有按照实际签不签合同。
老师请问印花税购销合同,按照进货与销售发票不含税金额申报可以吗?
没有合同,购进有供应商发票出库单,销售出去有销售单和发票,小规模纳税人和一般纳税人购销合同印花税购进和销售金额分别 按含税还是不含税金额?
没有合同的销售和购进,印花税怎么交?按销售金额还是按购进金额缴纳?
老师,印花税的购销合同怎么交印花税?按照购进和销售的合同金额缴纳还是购进按照80%,销售按照20%的比例交税?
老师请问一下,购销合同的印花税该怎么交?是按购进合同的金额和销售合同的金额*0.03%?
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老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
我是这样算的。但是前面会计申报了两年的印花税,我不管含税。还是不含税都对不上购销的金额。所以纳闷是不是部分签订合同的不含税按照不含税。零售的按照含税了。
之前的已经申报了,把今年按照你的想法算就行了,如果系统推送了少申报,到时候再补充申报一些就行了。
不懂了,零售的按照含税加批发的不含税加购进的含税也不对。怎么含税不含税都不对的。
因为申报印花税,总部有人审核的,我不弄清楚。等下别人说申报错了就尴尬。
好的,少申报税局不会找吧
那不是还是看有没有合同。
按照税法,那个购进合同使用不含税价计算印花税。销售的,如果是个人或者个体工商户,不交印花税,卖给公司的,按照不含税价交印花税。
少申报税务局会联系你们的,先自查,自查少交了,补税就可以了,有特殊情况写说明。
零售的不交印花税,那数据差距更大了。不懂了,明天我再看看
《印花税法》中“买卖合同”是指企业与企业之间的动产买卖合同。企业与个人(含个体工商户)之间的动产买卖合同不属于印花税的征税范围,该动产买卖合同所有书立人均不缴纳印花税。仅限于动产买卖,不动产双方是都交的,你们销售的是摩托车,它是动产。
明白了,谢谢老师啦
不客气,欢迎以后一起探讨学习。