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员工报销油费怎么做账

2024-12-04 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 12:04

你好,这个你要做的话直接给他加工资,算到工资里面。除非你有租他的车。

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快账用户9899 追问 2024-12-04 18:15

租车怎么做账

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齐红老师 解答 2024-12-04 18:19

你好,借管理费用-租金,贷应付账款。

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相关问题讨论
你好,这个你要做的话直接给他加工资,算到工资里面。除非你有租他的车。
2024-12-04
您好, 计入管理费用-差旅费就可以了
2023-09-17
你好,这个计入管理费用,差旅费,加油费,带现金。
2023-06-07
你好,出差产生做借管理费用差旅费,贷其他应付款-老板
2021-04-24
你好 当员工因公务出差需要报销车费时,可以根据公司的政策和相关法规进行操作。一般来说,车费报销应该属于差旅费范畴,可以计入管理费用或销售费用中的差旅费科目。 具体做账方法如下: 借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 如果员工先垫付了车费,之后再进行报销,那么可以先将员工的垫付款项记为其他应付款,待员工报销时再冲销其他应付款。 借:其他应付款——员工姓名 贷:银行存款/库存现金
2024-02-12
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