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老师,5月抵扣了一张发票,现在对方公司有问题,需要做进项税额转出,怎么操作

2024-12-04 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 14:05

你好,要看你5月份是怎么做的凭证,然后再附表二和主表进项税额转出里面填写。

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快账用户2842 追问 2024-12-04 14:26

不用做凭证嘛,就是做主营成本,的应交税费进项,应付

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齐红老师 解答 2024-12-04 14:29

你好,需要做凭证的,所以我上面问你。五月份是怎么做的凭证

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快账用户2842 追问 2024-12-04 14:40

做应交进项税额—多少,贷应交税额转出多少嘛

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齐红老师 解答 2024-12-04 14:44

你好,比如你是用于福利。你就借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

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快账用户2842 追问 2024-12-04 14:59

老师你看了我发的了嘛,不是福利,对方公司非正常户了,税局不允许抵扣,这种属于什么类型了,你的意思借主营业务成本,应交税费,进项转出嘛

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:06

你好,我是举个例子你进项转出就是这样。 你如果是做的主营业务成本,就把这个福利费改成主营业务成本就好了。

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:06

对方科目是一样的

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快账用户2842 追问 2024-12-04 15:15

为啥不用进项税额,贷税额转出

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:17

你好,你说的,进项税额,贷税额转出 你把完整的分录写一下看看。

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快账用户2842 追问 2024-12-04 15:21

我抵扣的时候做的借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款,现在税局不能抵扣,为什么不能做借应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费应交增值税进项税额转出

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:23

你好,你这样子做,借方增加了进项税额,贷方又减少了进项税额,没有什么意义呀。

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快账用户2842 追问 2024-12-04 15:26

那就是按照老师说的做主营业务成本,贷应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户2842 追问 2024-12-04 15:27

老师税务老师说公司多处经营需要申报C表,怎么申报,按照预缴A和经营年报B数据来嘛

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:28

你好,是的,按照你的合计金额来填写。

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快账用户2842 追问 2024-12-04 15:38

经营A BC报表分别是什么意思

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:38

你好,A是查账征收,b是核定征收,c是多处取得收入

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快账用户2842 追问 2024-12-04 15:42

怎么知道多处收入了,我都没申报过,只操作了平时的预缴,和经营年度申报,那就是年度申报是A表嘛

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:43

你好,就是这个老板他开了几个个体户

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:43

你可以问一下老板。

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快账用户2842 追问 2024-12-04 15:55

平时的预缴是什么表,年度是不是就是A表,现在C表申报数据来自那些了,A表申报过了还需要算到C表嘛

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:56

你好,平时预缴就是a表。 一般汇算的时候才会用到c表

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