你好,要看你5月份是怎么做的凭证,然后再附表二和主表进项税额转出里面填写。

自然人如何代开劳务发票?是电子发票还是纸质发票?
认证了进项 现在要作废 怎么转出
2025年12月加一个残疾人报工资,那么2025年的残保金的残保金如果有税费的话,是不是可以免了?
老师好,公司聘用的兼职顾问,每月发劳务费给他们并且申报了个税,现在他们去开劳务费发票最好一年一起开一张还是按照每月发放金额分开开呢
老师你好!报表未分配利润,期末数减去年初数等于金额,与利润表的本期累计数是相等的,是这样核对报表数据吧
老师请问合伙企业收到实收资本需要缴纳印花税码?
出让方式取得的土地可以摊销抵所得税吗
老师您好,我们账上税的科目,都是平的,但是出现进项税额负数,请问通过什么科目可以调平?
老师,你好!之前的货物做了损耗,现在还能卖出去吗?
老师您好!接收商业汇票需要怎么做?
不用做凭证嘛,就是做主营成本,的应交税费进项,应付
你好,需要做凭证的,所以我上面问你。五月份是怎么做的凭证
做应交进项税额—多少,贷应交税额转出多少嘛
你好,比如你是用于福利。你就借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
老师你看了我发的了嘛,不是福利,对方公司非正常户了,税局不允许抵扣,这种属于什么类型了,你的意思借主营业务成本,应交税费,进项转出嘛
你好,我是举个例子你进项转出就是这样。 你如果是做的主营业务成本,就把这个福利费改成主营业务成本就好了。
对方科目是一样的
为啥不用进项税额,贷税额转出
你好,你说的,进项税额,贷税额转出 你把完整的分录写一下看看。
我抵扣的时候做的借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款,现在税局不能抵扣,为什么不能做借应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费应交增值税进项税额转出
你好,你这样子做,借方增加了进项税额,贷方又减少了进项税额,没有什么意义呀。
那就是按照老师说的做主营业务成本,贷应交税费应交增值税进项税额转出
老师税务老师说公司多处经营需要申报C表,怎么申报,按照预缴A和经营年报B数据来嘛
你好,是的,按照你的合计金额来填写。
经营A BC报表分别是什么意思
你好,A是查账征收,b是核定征收,c是多处取得收入
怎么知道多处收入了,我都没申报过,只操作了平时的预缴,和经营年度申报,那就是年度申报是A表嘛
你好,就是这个老板他开了几个个体户
你可以问一下老板。
平时的预缴是什么表,年度是不是就是A表,现在C表申报数据来自那些了,A表申报过了还需要算到C表嘛
你好,平时预缴就是a表。 一般汇算的时候才会用到c表