一、建筑劳务清包工常用会计分录 (一)收到发包方款项 当发包方支付包含人工和额外管理费的款项时 借:银行存款 贷:应收账款 - 发包方 (二)将额外管理费转给包工头 支付时 借:工程施工 - 合同成本 - 分包成本(额外管理费部分) 贷:银行存款 (三)开具发票给发包方(人工工资部分) 确认收入 借:应收账款 - 发包方(人工工资部分) 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合同成本 - 人工成本(虽然人工由发包方支付,但这里体现成本归属) 二、入账所需附件 (一)收到发包方款项 银行收款回单 与发包方签订的合同 (二)将额外管理费转给包工头 银行转账回单 与包工头签订的分包合同 包工头开具的收据或发票(如果有) (三)开具发票给发包方(人工工资部分) 开具的发票记账联 发包方要求开具发票的书面通知(如有) 人工工资发放记录(虽然由发包方发放,但可以作为成本核算依据,可从发包方获取相关记录复印件并注明情况) 与发包方就人工工资开票事宜的沟通记录(如邮件、工作联系单等)

老师您好!我们是建筑施工企业。人工方面我们是走劳务公司,公司把工费打给劳务公司,劳务公司按照工地包工头提供的工资表把钱打给每个农民工。公司依据劳务公司开具的劳务发票计入人工成本并税前扣除。但是发票后面没有附上包工头给劳务公司提供的工资表,这符合不符合税务要求?!谢谢! 我们有和劳务公司签订的劳务合同,有和包工头签订的承包合同,税务要想查劳务公司是否给我们虚开了,他们应该去查劳务公司,你说呢老师?
老师你好。我们找外包公司给我们提供员工他们负责发放工资,我们支付外包公司工资和管理费,他们如果只开管理费的话,我们支付的工资和管理费给他怎么做账务处理,我们不申报个税也不缴纳社保,都是外包公司负责招人签订合同,不是直接和我们签订的,但是发票是差额,就是管理费发票,不包括工资部分的,我们怎么做账务处理
我们是分包方,有建筑专业承包资质和劳务分包资质,现将所签字的分包合同,部分外包给班组,现我们以给班组人员代发工资的形式支付班组施工费,这个应该怎么操作,班组需要开劳务发票给我们是吗,是以他们公司的名义开,还是要他们以个人提供劳务的方式到税务代开劳务发票给我们入账
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
您好老师,请问下建筑公司,个人承接的项目挂靠到建筑公司(该项目签合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代买,人工分包给个人,分包给个人的也有合同),个人到税务局代开工程服务发票到建筑公司请款,建筑公司收到发票后还要求提供工资花名册,该笔费用直接转给工资花名册上的人,这种处理合理吗?
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
包工头那边的成本如果想合法抵扣企业所得税,是否需要包工头去税局代开发票?
对的 他自己开不了就去税局代开
他去税局代开大概都缴纳什么税,大概税率是多少?
交增值税1%,附加税是增值税的6% 所得税看税局
如果包工头不代开发票,那企业如果想合法抵扣,是不是只能把所有人员录入到个税申报系统申报?
对的 得按工资申报哦
那不是还得交社保、个税和残保金
是的 只要是劳务费就要有劳务费发票
好的,谢谢
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