可能是除 13 个点外,还扣了管理费、各类税费(如增值税及附加税等)、因发票不足或不合规的扣款、项目直接成本(被挂靠方垫付费用)、质量问题或违约赔偿等,这些额外扣除项导致退款比仅扣 13 个点算出的金额少了 6732.60 。

我们开了一张13点的发票,加税合计一共49193,老板说对方打款过来我们扣15点,这是什么意思。扣除的15个点具体金额是多少,怎么算,最后把多余的钱退回去,又是怎么算
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师好。我们公司给甲挂靠公司的甲方开了10万的票,9个点。然后现在收到款要将钱打给甲,公司要求扣除我们的开票税金后余额打给你甲,要求甲公司给我们公司开对应金额的发票,甲准备给我们开13个点的材料票。所得税和附加税金额算出来了,请问怎么将这2个税金折算成13点让对方给我们开票
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
朴老师回答,老师简直迷糊了,您比方说这个材料不是一家提供的有13 3的, 我当时都是按照10收取的税点,怕后期要不来发票,对外我得9加附加1 折合10缴纳啊?我意思是比方这家提供了13 我收取10.,我怎么退法,让我不吃亏 .如果另一家提供3我也按 10收取的, 我只知道总的折合起来税负2.7左右,老师我不理解,比方说不同的施工单位拿给我的票, 13的3的,我分开算,咋着算,退给人家迷糊这块了 ,还是不管这那,都是按照人家提供13的按照13退,提供3的按照3退,这样算吗?老师,这样13的,我只收了10我不得吃亏,老师我哪里理解错了,急死我了了,您给我举个例子可以吗?我实在没法了
老师你好 我们公司支付个人的股权转让款,应该怎么做账?
1.加税点是什么意思? 2.加了税点后,本来13%的税点,开票还开13%?
老师你好,盈余公积不提取有什么问题,盈余公积提取的目的是什么?
老师好,人力资源给的扩岗补贴怎么做账
@朴老师,我们给维修设备,以下两种情况帮忙判定一下? 如果是主要的材料是我们提供,我们还去维修,这样开票的话怎么开具? 如果主要材料是委托方来提供,我们提供辅料和替换件去维修,这样开票怎么开具?
老师,个税申报所属期12月份个税金额对应的是不是12月发放工资表上个税金额?
老师,请问一下社保比如9月份的社保,10月缴纳9-10月的,按照账单9月计提9月,10月计提10月的可以吗?还是说缴纳的月份再计提,做账在10月份计提9-10月份。
老师你好 公司支付股权转让款应该怎么写分录?
老师您好,我们公司公户转账手续费已经入账了,现在发票全部开出来了,需要把之前的手续费的凭证全部充了,重新入账吗
发出的衣服发霉了。是22年的账。当时一直挂在应收账款上面。没做其他的处理。现在这个应收账款要怎么办
打包价了,都包含里面了
如果说是打包价且明确包含了所有费用,那有可能是计算错误呀,比如 13 个点的扣除比例在实际计算时取数不准确,或者后续又出现了之前未考虑到但按约定需要额外扣除的特殊情况,像一些隐蔽工程整改产生的费用在结算时被扣除了,又或者是对款项核算时四舍五入等细微操作导致的偏差,你可以跟对方核对一下具体的扣费明细,看看是哪里出了问题呢。