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收购回来的公司,在2023年7月到2024年9的账都没开具发票了,但是有进项发票开进来的,账务也是做到了2023年6月的。那现在公司需要把2023年7之月后的账补回来吗

2024-12-05 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-05 13:16

对的是的,需要补进去。

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快账用户6020 追问 2024-12-05 13:34

但是我们收购这个公司是从2024年9月收购的,之前的账务跟我们有关系吗

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齐红老师 解答 2024-12-05 13:37

你们需要接着他之前的来做, 之前的他需要留给你们。如果是税务局查到之前的不合理的话,也需要你们调整。

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快账用户6020 追问 2024-12-05 13:54

对方空档期那些银行流水没有的,啥都没有,他们叫我直接按2023年6月的余额放到2024年9月账上的期初数,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-12-05 13:58

可以的呀,没有问题呀,相当于业务没有发生。

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快账用户6020 追问 2024-12-05 14:29

那之前的未分配利润跟目前的账上相差太大的话没有问题吗

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齐红老师 解答 2024-12-05 14:31

有问题 必须是一样的 接着之前的来

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对的是的,需要补进去。
2024-12-05
可以 汇算青椒之前发票到了就可以抵扣的。
2023-12-29
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
可以的,没问题的哈
2024-06-17
不需要重新做,按你前面说的,做个待认证结转到进项税就可以,计提的凭证后面备注清楚发票在2024年1月份某凭证
2024-02-19
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