你好,这个软件以后公司还能够授权给其他的公司用吗?

老师,请问公司跟客户签订了一份软硬件的开发合同,由于技术问题公司把这个项目委托给了A 公司,现在收到A公司开的技术服务费的发票,我是计入无形资产还是主营业务成本(这个硬软件是客户定制的)
请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
老师,我们是技术服务公司,根据客户要求为他们设计软件平台研发,软件平台研发好后,所有权归我公司所有,对方只有使用权。但是因为是特别设计,客户定制具有唯一性,虽然我们有所有权,但是想再销售也销售不出去给别家。想问下这样的情况,我们开发票,是属于技术服务开票6%,还是按软件销售13%开票。
请问一下,我们公司委托别的公司研发一个软件,合同条款这么写属于我们的研发费用吗且合同需要备案吗(本合同所涉及之乙方自有软件,乙方对其拥有完全的知识产权,甲方基于本合同对该部分享有不可撤销的永久使用权,且有权销售给对应客户使用;项目中所产生新技术成果的,可形成知识产权的,甲方拥有其知识产权。)
请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
应该能的
如果是还能够授权给别的企业的话,只需要摊销金额做成本
我理解的是人工搭载是一个成本,软件使用也是一个成本,但是软件的部分不知道怎么结转
你好,软件的部分就是无形资产摊销。
老师,这个委外研发的软件,是要先形成无形资产然后再按照摊销的金额确定成本吗? 因为现在还没有研发结束
因为搭载后的成果就相当于卖给客户了,摊销的金额按照多久来算呢
你好,一般这种摊销都是最低10年。
无形资产的摊销年限不低于10年,那这个项目也按照10年的摊销金额来算?那以后要是再用在别的项目怎么办?
你好,也是一样的呀,你所有的摊销的金额就是你的成本。
意思是摊销入成本的金额不受软件价值的影响吗?
你好,这个是受软件价值的影响,但是不受你用于一个地方还是用于几个地方,就像固定资产折旧,它就是一个月3000块。不管你是生产100个商品还是10个商品,
老师不太懂,固定资产一个月固定金额的折旧,就算是给不同人用也不是同一时间重复使用,但是这个软件可以同时给不同人用,假如用多人用,这个摊销要在多人之间分配吗?
你好,是的。摊销的金额在多人之间分配
再问一下哦,这个系统在研发完还没有使用的时候,摊销吗?
就是这个项目在结算时是一次结算完,成本也要一次结转,按照10年摊销的金额结转的话,那岂不是以后的项目没法分配了
还没有研发成功之前先不用摊销。
可以分配的只是每一个项目分配的金额少一点。