你好,这个一般是开服务费。
我们是供应商 比方说发了一千万的货给客户 客户按销售给我们回款 剩下的没卖掉的退回给我们 上个月按销售回款给我们是一百万 但是需要扣掉费用: 会员开发服务费 进货额的1.5% 是150000元 业务协作平台服务费 进货额的0.5% 是50000元 会员积分费用 销售额的0.5% 是5000元 支付服务费 销售额的0.5% 是5000元 会员促销活动费 按每档活动销售占比 是40000元 日常黑金营销 会员买鞋返点2%(每月28号会员日返5%) 是10000元 实际回款74万元 我想问一下如果要算这些费用总共占了多少个点怎么算,因为每项费用扣费的基数都不一样(有按进货额扣有按销售额扣)。
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
老师你好,我们公司是一个小规模纳税人,然后嗯我们公司实际上是做这个在天猫平台卖卖这个劳保用品的卖东西的,然后呢,嗯就是开了一个基本户,开了一个一般户,这个一般货没有没有备过案,然后一般就是从这个网上卖东西的钱一般都直接转到一般户了,然后我们这个一般户也没有备过案,相当于就是说隐瞒了好多收入,但是呢,就是顾客在这个嗯我们这个平台买东西的时候用了这个天猫积分了抵了这个金额了,然后天猫要求我们就是公司给他们开这个顾客抵扣的这个嗯天猫积分的这个金额,嗯,我们开的发票不是这个天猫积分的项目名称,而是防尘面罩,这种情况下,我们的这个分录该怎么做呢?
老师你好,我们公司是一个小规模纳税人,然后嗯我们公司实际上是做这个在天猫平台卖卖这个劳保用品的卖东西的,然后呢,嗯就是开了一个基本户,开了一个一般户,这个一般货没有没有备过案,然后一般就是从这个网上卖东西的钱一般都直接转到一般户了,然后我们这个一般户也没有备过案,相当于就是说隐瞒了好多收入,但是呢,就是顾客在这个嗯我们这个平台买东西的时候用了这个天猫积分了抵了这个金额了,然后天猫要求我们就是公司给他们开这个顾客抵扣的这个嗯天猫积分的这个金额,嗯,我们开的发票不是这个天猫积分的项目名称,而是防尘面罩,这种情况下,我们的这个分录该怎么做呢?
小红书收入问题求解答,一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入,费用是平台佣金+分销佣金,收入-费用等于到账资金,后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金,分销佣金,负数的平台优惠,咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵,但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金,可以先不开等合计是正数再开,后面再把之前做的多余的收入冲掉?分销佣金不是一个抬头可以先开,但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开,显示要和负数一起开,但是它们又不是一个抬头,问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额,这样我发票管理的负数票可能就没了,请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入,或者说有没有其他好方法
编制假报表是怎么改出来的。经营贷款。那些数据是不能动的
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
为什么不开实际的商品呢
你好,你的这个实际商品应该开给顾客呀。