我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

老师,小规模在电子税务局上申报第二季度企业所得税季度预缴纳税申报表里本年累计金额是指单单第二季度的数据还是第一季度到第二季度的数据呀
企业所得税前三季度填报的时候填错了,都是填的季度数据,请问第四季度可以改填本年累计数据吗?
申报第一季度利润表,本月季数是几月份的数据,第二季度本月季数是几月份的数据?第三季度
A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)的第7行,有个加计扣除的金额填写,自动跳出来的是第二个季度的数据,不是第三个季度的数据,可以修改成第三个季度的数据吗
2023年度研发加计扣除第三季度填写数据后 第四季度所得税预缴表是第三季度和第四季度后面的合计数还是只显示第三季度数据,我的系统里只显示第三季度的数据呢
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
现在的税务系统是提醒的是已经报了第三季的的了,不能更改,然后第三季的又不能作废,因为过来纳税期限
那么先更正3季度,再更正2季度
不行,还是提醒本税期以后还存在申报信息,不允许更正或者作废本税期的申报
那么只有去税局更正了