同学,你好 那建议做报废处理

老师,你好!公司之前有些帐,货已经出口了,但是帐还显示没有出,显示库存,这个要怎么处理呢?
老师请教下,公司账上还有30万的库存商品,其实已经没有了,之前可能代账没结转,后面准备公司注销这个要怎么处理比较好呢
公司打算清算,账面上还有800万元存货,实际已经没有库存了,怎么处理更节税?
请问企业现在要注销,账面还有几万的库存,但是实际仓库已经没库存了,这个应该怎么处理呢?
准备注销的公司,账面上还有库存,实际已经没有库存,怎么处理比较好?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
这个是怎么做的
帐面上有21万未收的帐款,应该是收不到了
同学,你好 库存商品过期、变质或正常报废 会计分录: 确认损失时: 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:库存商品-某商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)(非增值税一般纳税人不做此笔) 报经批准后处理时(正常原因造成的报废): 借:管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
你好,老师,未分配利润是负数,帐上有余额怎么做会计分录,谢谢
你是要注销,未分配利润是负数,不做会计处理,代表你们是亏损的
帐上余额不作处理吗?
同学,你好 不做处理的
好的,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,谢谢!