可以 他是包工包料工程的吗?如果是的话,一般税务局直接收取,按照生产经营1%左右的。
老师,我们是建筑公司一般纳税人开出的票都是建筑服务-工程服务,如果对方给我们开过来也是工程服务的票,我们可以抵扣吗?
老师,我们是建筑公司,我们找别人给我们做的资料,我们需要付服务费,这个发票对方开的是建筑服务*劳务费,这个对吗
老师,我们是建筑公司,我们找别人给我们做的资料,我们需要付服务费,这个发票对方开的是建筑服务*劳务费,这个对吗
老师 请问我们是给甲方开的发票是加工费 我们分包给一个建筑劳务公司给我们做 纯人工他给我们开的发票是建筑服务*劳务费 这样可以吗?
老师,我们是房地产企业,有工人在我们工地临时做工,需要他去税局代开发票,我们才给他结算工钱,他开回来的发票是:建筑服务*劳务费,没有备注栏,这种情况我们需要给他申报个税吗?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
不是。他是做的挖土,就人工,
这个需要看你税务局,大部分税务局是按照生产经营,有些税务局会要求企业代扣代缴,企业代扣代缴就是20%~40%。
现在税局就是要求我们企业代扣代缴20%的个税
那就按照你税务局的来,你看一下发票上面有备注支付企业代扣代缴的吧。
是的,写着购买方代扣代缴个人所得税,老师,像这样的情况,有没有方法解决下,或者我把发票作废,要他重开,
你好,重新开开什么的,他有合适的项目吗?能有合适的可以。
没有,现在就这个土石方工程的,
你没有你再重新开这一个,不是还需要代扣代缴。
开票人,他儿媳有个个体户,但他是卖体育用品的,我当时拒绝了她用这个个体开票,如果他用这个个体户开票给我们会有很大的风险吗?
风险很大,属于虚开发票。
哎,我也是这么想的,哎如果她儿媳去把经营范围加上这个劳务在开票,是不是就可以了
它能增加建筑劳务的吗?这个需要有资质。
哎!算了吧,要他们自己解决吧
你问一下你税务局那边包工包料工程的开发票怎么交个税?你能用得上工程的吧?
可以,原本就是想要对方开建筑工程-建筑服务发票,我问问
写反了,建筑服务,建筑工程开这个。
对对对,就是这个
你问一下你税务局这边这个怎么交吧