借其他应收款, 贷应收票据, 借银行存款,贷其他应收款, 借财务费用贴现息贷其他应付款 有违法的行为,这个是买卖票据,票据法是不允许的。
老师好,我想咨询一下,我们收到一张承兑汇票,没有在银行贴现,转给了一家贴现公司,收了一定的手续费,然后把剩余的钱又返给我们公户。这种操作合理?还有这种情况又该怎么做账?
老师你好,本公司收到一张银行承兑,老板让背书转给另一家公司,对方再私卡转老板私卡,收1000块钱的贴现费用。 对方也不提供发票,请问怎么把公账转出的这张银行承兑走平?老板说她其他公司的财务经常这样干,对公转对公银行承兑,再私下转账,也不需要提供发票。一直挂账么?请问如何操作
老师你好,公司收到一张银行承兑汇票、老板通过别的公司贴现,贴现的金额就是票面的实际金额打到对公户。这样我该怎么做账写分录?
老师,公司甲和公司乙,乙公司转让给甲公司银行承兑汇票18万,甲公司打给乙公司18万的款,然后甲公司去贴现把扣除贴现利息后的金额打给另一个账户,会计分录怎么做
老师你好,我想问一下,公司收到一张银行承兑汇票,公司把它转给另一家公司贴现,贴现公司把原金额全部打回公司,贴现利息是老板私下里转给他们,这样的会计分录怎么写?有没有什么违法的行为?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。