你好,可以参考如下: 1.计提工资:借:管理费用等(工资扣除公司与个人社保后的金额)贷:应付职工薪酬 - 工资 2.缴纳社保:借:应付职工薪酬 - 工资(公司与个人社保合计金额)贷:银行存款

请问老师,已经离职员工要求补交社保赔偿,怎么做分录,员工自己承担了一部分,公司一部分,滞纳金由公司承担。
老师,我们公司的社保,有几个人的公司部分由公司承担,个人部分是自己承担,另有几个人的社保公司部分和个人部分都是公司承担,这个分录怎么做?
老师我们员工请1个月假,公司承担这部分一个月社保用让员工自己承担吗?
老师,请问公司有员工请三个月假,公司承担的社保部分也由员工承担,就是公司承担部分交了以后,员工把钱给公司,怎么做账
老师,公司员工自己全部承担社保分录怎么做谢谢
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万