咨询
Q

请问老师开发票的时候已经给了对方,然后现在才发现当时的税率写的是零,然后我们是一个点的税,现在怎么办呢?就是11月开的,然后我现在要怎么做

2024-12-16 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-16 23:09

您好,跟客户联系,12月红冲这个发票,再开1%发票

头像
快账用户3052 追问 2024-12-16 23:18

老师发票确定不能用是吗

头像
齐红老师 解答 2024-12-16 23:24

您好,是的,税率开错了,一定要红冲了,免得有税务风险

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,跟客户联系,12月红冲这个发票,再开1%发票
2024-12-16
你好  8月按错的发票正常入账 
2021-11-12
您好 请问增值税跟企业所得税申报了么
2020-08-10
你好,你是一般纳税人的吗?你有进项可以抵扣的,有多余的吗?
2022-09-08
同学你好 按照开的发票来做分录就行 证明按照实际情况来写
2021-01-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×