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老师,我们工程企业,对方代付工资,我们怎么做分录,完整分录,不通过我们银行走账

2024-12-18 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 14:56

你好,对于你们是借应付职工薪酬贷,应收账款。

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快账用户3239 追问 2024-12-18 14:58

我们票都是24年开的,21年,22年我们挂应收,24年平怎么办

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齐红老师 解答 2024-12-18 14:58

你好,你之前做过什么凭证的?

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齐红老师 解答 2024-12-18 14:59

分录是怎么样写的?

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快账用户3239 追问 2024-12-18 15:00

没写呢,现在就是工资对方发了,我们没开票21年,22年,我要怎么做分录,老师完整分录

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齐红老师 解答 2024-12-18 15:00

对于你们员工做的事情,你们是借工程施工合同成本,人工费贷,应付职工薪酬。 然后现在你们没有发,是对方帮你们发了,你们是借应付职工薪酬贷其他应付款或者应收账款。

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快账用户3239 追问 2024-12-18 15:03

老师,我们写的是借工程施工,贷应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2024-12-18 15:03

你好,对的,现在对方帮你支付了,你就做上面说的那个凭证就好了。

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快账用户3239 追问 2024-12-18 15:04

做你说的贷应收账款么,但是21年22年没开票

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齐红老师 解答 2024-12-18 15:05

你好。 说这个应收账款是你们帮对方做工程确认收入计入应收账款,然后他帮你们付了工资抵减应收账款。

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快账用户3239 追问 2024-12-18 15:06

但是24年票才开24年冲了么

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快账用户3239 追问 2024-12-18 15:06

老师,你能把分录从头到伟说下么

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齐红老师 解答 2024-12-18 15:07

你们有没有确认收入,没有确认收入就计入其他应付款

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快账用户3239 追问 2024-12-18 15:07

就是对方帮我付了380万工资,我头2年没开票是怎么做,24年开票了又怎么做,完整分录

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齐红老师 解答 2024-12-18 15:08

你好,你先借应付职工薪酬。贷其他应付款 然后现在你开了发票出去,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后这两笔抵减 借其他应付款 贷应收账款

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你好,对于你们是借应付职工薪酬贷,应收账款。
2024-12-18
1.发出材料:   借:委托加工物资    贷:原材料   2、支付运杂费:   借:委托加工物资    贷:银行存款   3、支付加工费:   借:委托加工物资    应交税费——应交增值税(进项税额)    贷:银行存款   4、支付消费税(针对应税消费品):   ①若加工完毕后用于连续生产:   借:应交税费——应交消费税    贷:银行存款   ②若加工完毕后用于直接销售:   借:委托加工物资    贷:银行存款   5、收回物资:   借:原材料/周转材料/库存商品等    贷:委托加工物资
2022-09-18
你好,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬,贷其他应付款=总公司
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