你好,对于你们是借应付职工薪酬贷,应收账款。
老师,我们是一个短期工程,劳务分包的乙方。承包方支付给我们的工程劳务款怎么做会计分录。我们支付工人的工资会计分录怎么做。
老师,我们是建筑行业,甲方代发农民工工资30万,已经都通过农民工专户转到他们个人了,我们这边怎么做会计分录呢
老师,我们公司是承建方,开发商不付我们工程款,用房子抵工程款,把房子给我们。但开发商跟我们走了一遍银行流水。这个怎么做分录?不考虑税
老师好,给劳务分包方代发工资,是不是不需要通过应付职工薪酬核算,也不需要代缴个税?分录这样做对嘛?借:工程施工-**项目-人工费 贷:应付账款-**公司 代发工资时,冲应付,把剩余的款用银行存款走平,劳务分包方给我们开发票?
老师你好❗我们企业委托其他企业加工,我们给对方材料!完整分录怎么做,从委托到完成❓
老师,您好我们公司是产业园,在刚开发时候就将规划的标准化厂房预售给了A公司,开发完成后也交付给了A公司使用,后来我们公司将该厂房出租,租金也转交给了A公司。但由于A公司房款一直没付齐,厂房也一直没有过户,还在产业园名下,房产税是不是应该由A公司来缴纳呢?我们公司该如何维权呢?
有没有啥子方法一次性填充 458-468行是生产一部,470-484是生产二部;选中457–484,Ctrl+d,填充出来,全部是生产一部
老师行政单位想要调剂的话是指标里有可用金额,是吗?那如果当时做细化时,会议费5000,现在要把会议费改成培训费,但是指标额度里没金额能通过什么方式改吗?
A公司2×19年9月10日自行建造生产用设备一台,购入工程物资价款为500万元,进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本3万元,原进项税额为0.39万元;领用自产产品成本5万元,计税价格为6万元,增值税税率为13%;支付其他相关费用92万元。2×19年10月16日完工投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该项设备2×20年应提折旧为()万元。A.240B.144C.134.4D.224
老师,谁有农机产品销售合同?
支付1到12月房租,收到增值税普通发票,以养心支付480000
老师,请问一下,入库单和出库单都要附件在记账凭证的后面吗?
流质与流压有什么区别和共同点
董老师,您在线吗?有问题想咨询~
老师,征收率和税负有什么关系
我们票都是24年开的,21年,22年我们挂应收,24年平怎么办
你好,你之前做过什么凭证的?
分录是怎么样写的?
没写呢,现在就是工资对方发了,我们没开票21年,22年,我要怎么做分录,老师完整分录
对于你们员工做的事情,你们是借工程施工合同成本,人工费贷,应付职工薪酬。 然后现在你们没有发,是对方帮你们发了,你们是借应付职工薪酬贷其他应付款或者应收账款。
老师,我们写的是借工程施工,贷应付职工薪酬
你好,对的,现在对方帮你支付了,你就做上面说的那个凭证就好了。
做你说的贷应收账款么,但是21年22年没开票
你好。 说这个应收账款是你们帮对方做工程确认收入计入应收账款,然后他帮你们付了工资抵减应收账款。
但是24年票才开24年冲了么
老师,你能把分录从头到伟说下么
你们有没有确认收入,没有确认收入就计入其他应付款
就是对方帮我付了380万工资,我头2年没开票是怎么做,24年开票了又怎么做,完整分录
你好,你先借应付职工薪酬。贷其他应付款 然后现在你开了发票出去,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后这两笔抵减 借其他应付款 贷应收账款