借银行存款,贷,短期借款或者长期借款100万,收到贷款 借财务费用、利息,贷,银行存款5万,按月支付利息 借其他应收款,贷,银行存款50万,借钱给别人 借银行存款25000,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,收到利息

我们贷的款借给别的公司了现在他把借款全部还给我公司然后我公司又把钱还给银行并➕上利息这怎么做账
老师:公司贷款900万,银行要把这笔贷款分别转给我们公司有业务往来的公司,然后这些公司在把这笔贷款转回我们公司,这个会计分录要怎么做
老师 我们有两家公司A和B,A公司向银行借款了100万,领导决定这笔100万的利息和本金由B公司每个月转到A公司账户,然后A公司付给银行。那A公司要怎么做账啊,分录要怎么做呢
老师,我们借了银行5000万,期限3个月,然后我们又借给了别的公司,银行给我们开发票,我们给那个公司开利息发票,我们怎么做账?
老师好,我们公司在银行贷了一笔款,比如短期借款:100万,然后每个月利息:50000, 然后把贷回来的这100万借给别的公司50万,别的公司每个月给我们公司转25000的利息, 我们公司怎么记账,别的公司怎么记账
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
请问:场地使用费与场地使用服务费,区别大吗?
老师,麻烦问下新接手的公司,建账套,期初怎么录科目余额,谢谢
老师,您好,布置会场开的鲜花算什么费用,谢谢
老师公司出售旧车,正规做账的话就收到车款借银行存款贷,固定资产清理,但是在增值税申报的时候,填到未开票收入数字了,现在出现增值税申报表和所得额税申报表不一致,怎么处理
老师,你好。5月29日税局变更后,开具租赁发票,税收编码要选哪个呢
老师您好,我公司是承包方乙方,将钢筋劳务分包给了另一个公司,对方应该咋开票啊,税目和具体明细是什么?
老师,我们是一家空调安装维修单位,一般纳税人,跟售后有合作的单位,像美的,格力这些维修,然后我们先去维修,代收钱,收回的钱交给他们,后面他们在让我们单位开发票,给我们钱。就是前面代收钱这步该怎么弄,只能是我们私人账户微信收钱,再微信支付出去是吗
老师一般纳税人收到采购商品的普通发票,库存商品入账的时候是价税合计金额吗?分录怎么做呢?