首先,2020 年 1 月 1 日,甲公司取得 50%的股权后能对 F 公司实施控制,改按成本法核算。 原持有的 10%股权的公允价值为 1200 万元,新取得 50%股权支付的对价为 5000 万元。 长期股权投资的初始投资成本 = 原持有的公允价值 1200 万元 + 新支付的对价 5000 万元 = 6200 万元,选项 A 正确。 初始投资成本 6200 万元,当日 F 公司可辨认净资产公允价值总额为 10000 万元,甲公司应享有的份额 = 10000×60% = 6000 万元。 初始投资成本大于应享有的份额,所以不确认营业外收入,选项 B 错误。 原其他权益工具投资的公允价值与账面价值的差额 400 万元,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动 400 万元,应当转入留存收益,选项 C 正确。 应确认留存收益 400 + 100 = 500 万元。 应将原其他权益工具投资冲减,金额为 1200 万元,选项 E 正确。 不确认其他综合收益,选项 D 错误。 综上所述,正确的选项是 A、C、E。
2019年1月1日,甲公司支付银行存款800万元,取得乙公司20%的股权。对乙公司具有重大影响。2019年。按照权益法核算,该股权投资确认的投资收益为48万元。确认的其他综合收益为24万元,可转损益确认的资本公积为8万元。2020年1月1日将上述投资的50%对外出售,售价为480万元。剩余投资的。公允价值为480万元。出售后。甲公司将剩余投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。假定不考虑其他因素的影响,甲公司2020年1月一日出售投资时应确认的投资收益为
甲公司持有乙公司30%的股权,2x20年1月1日,甲公司处置乙公司20%股权,取得银行存款1200万元,由于对原股权不再具有重大影响,甲公司对剩余10%的股权投资改按其他权益工具投资核算。已知原股权投资的账面价值为900万元(具中投资成本为600万元损益调整为180万元,其他权益变动为120万元),处置股权投资当日,剩余股权的公允价值为400万元。不考虑其他因素,甲公司外置当日其他权益工具投资的入账价值为万元。甲公司2020年度应确认的投资收益是万元
20x9年7月18日,A公司以840万元的对价从B公司其他股东处受让取得B公司14%的股权,至此持股比例达到20%。取得该部分股权后,对B公司具有重大影响,对该项股权投资由其他权益工具投资转为采用权益法核算。当日原持有的股权投资的公允价值为360万元。20x9年7月18日B公司可辨认净资产公允价值总额为6050万元(包括B公司一项存货评估增值90万元)。原对B公司6%的股权为A公司20x8年1月2日购入并划分为其他权益工具投资,至20x9年7月18日该股权投资账面价值为300万元(包括累计确认的公允价值变动收益50万元)。不考虑所得税影响。20x9年7月18日,甲公司下列会计处理中,不正确的是()。A.改按权益法核算的长期股权投资初始投资成本为1200万元B.改按权益法核算的当期确认留存收益110万元C.改按权益法核算的当期确认营业外收入10万元D.改按权益法核算当日长期股权投资的账面价值为1200万元
甲公司持有乙公司30%的股权,2x20年1月1日,甲公司处置乙公司20%的股权,取得银行存款1200万元,由于对原股权不再具有重大影响,甲公司对剩余10%的股权投资改按其他权益工具投资核算。已知原股权投资的账面价值为900万元(其中投资成本为600万元,损益调整为180万元,其他权益变动为120万元)处置股权投资当日,剩余股权的公允价值为400万元。不考虑其他因素,甲公司处置当日其他权益工具投资的入账价值为()万元。甲公司2020年度应确认的投资收益是()万元
甲公司持有乙公司30%的股权,2x20年1月1日,甲公司处置乙公司20%的股权,取得银行存款1200万元,由于对原股权不再具有重大影响,甲公司对剩余10%的股权投资改按其他权益工具投资核算。已知原股权投资的账面价值为900万元(其中投资成本为600万元,损益调整为180万元,其他权益变动为120万元)处置股权投资当日,剩余股权的公允价值为400万元。不考虑其他因素,甲公司处置当日其他权益工具投资的入账价值为()万元。甲公司2020年度应确认的投资收益是()万元
内部核算业绩,应该按照合同额-实际缴纳的税额,还是合同额-销项税额
比如我们工程验收了,用了别人的资质。对方不愿意付他公户。让付给他个人卡,然后他找个公司给我开票可以吗?开成劳务费
您好老师,我们公司租的乙方的地,建了一座办公楼,可以确定为我们公司的固定资产吗?
工商年检密码已经设置好了,过一段时间怎么有显示不对了,怎么回事
我们是农业公司现在还在筹建期,我们会有一些井、设计 费、绿化费用等,像这些开支我们应该是先入在建工程,完工后再转长期待摊呢,还是直接放长期待摊呢
劳务公司可以开差额专票吗
收到原材料,没收到发票,怎么做帐?
老师你好,因员工操作失误导致客户罚款,员工也跟着处罚了,员工扣款30块,怎么做账
物业公司收取商铺水费,是按收取的水费金额开票,还是按差额开票呢?比如物业公司交给自来水公司水费10000元,收取商铺的水费是9000元,那要开给商铺的发票金额是9000元,还是10000—9000=1000元呢?
请问团建费用计入什么科目?