税点有两种做法就是一种有开票的,有一种不开发票的就是额外你们单位承担
老师 请问我们公司开了一张发票出去 但是对方不给我们付款 这种是不是开出去发票有风险啊
老师,我们公司付给了对方收开发票的税点900元,但对方不会给我们开这900元的的发票,那我这900元一直挂在应付账款借方,这个要怎么做平?
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
老师好,我们给对方付款3000,结果给我开了6000元的发票我,这样入账可以吗?普票,还是让他们从新开
我公司用对公账户给供应商对公账户付款,供应商已开过来发票,其中物流运费他们用他们物流公司的账户开局的发票给我们,但是我们付款全部都打的一个账户,也没有要求我们分开打款,收到货运发票该怎样做账呢
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
我们单位承担这部分我们没开票相当于我们的损失的,这样账务怎么处理
借销售费用运输费等6000 营业外支出420 贷银行存款6420
营业外支出汇算清缴,纳税调增。