你好,其实在实操中,税务局一般是不会认可你们的无偿的。
公司法人将个人车辆无偿租给企业使用,并与股东签订车辆无偿使用租金合同,并在合同中约定车辆所产生的一切费用由企业承担,那车辆费保险费,维修费,检审费等可否计入成本税前扣除?
老师,法人把车无偿给公司使用的情况下,如果签订了租车协议,那么,车上发生的一切费用是由公司承担吗?可以税前扣除吗?比如车辆保险
老师问一下,个人车无偿提供给公司使用,只是让公司负担车辆保险费维修费和油费,这种情况下,是要签一份无偿使用协议吧,那油费保险费维修的等是不是就可以税前扣除了
公司和法人和股东分别签署私车公用协议,车本身是无偿使用,但相关费用如油费,车的保险,车船税,维修费等可以报销吗,可以税前扣除吗?谢谢老师
公司要注销先注销税务后注销工商,银行是在最前面注销吗
为什么!代账要求餐饮店做点无票收入
朴老师,出口转内销,是做免税处理,不抵抗进项,还是跟正常销售,抵扣进项啊?
老师,您好,我们公司借钱给别人,收到对方支付的利息100万(1个月的),要交哪些税,交多少
如果进项大于销项,但留了一部份未认证,如何结转及缴纳增值税税
老师,接着上个问题,可税前扣除发票有,所以才在2025年4月补录入,具体又是怎么做呢
老师月底需要计提要交的增值税额吗
老师,销售海鲜干货开票内容要开什么大类?水产品加工?
朴老师,码头抗大包的,开劳务,大类应该选择什么?
因2021年多计提了一笔附加税,现在调回来,因此产生应交税费一应交所得税,我更改了2021年的年度申报表,因当年是弥补亏损的所以不需要交税,那我调账产生的应交所得税怎么处理?
你如果真的想要无偿使用的话他们,他们就不会让你税前扣除。