你好,可以的操作,操作没问题。

老师,我们是小规模,23年12年收到几笔活动费用,但是活动未展开进行,就借主营业务成本贷应付账款-预估成本了,24年活动收到票,直接计入正常分录借主要业务成本贷银行存款了 现在23年的暂估入账还在账上挂着,应该怎么处理一下
老师请问:24年收到几台设备的发票,未入账库存。25年这几台卖出去才开票。这样24年收到的成本票可以直接在25年入账为:主营业务成本吗?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
老师,请教个问题,24年暂估的费用,写了主营业务成本-暂估;25年发票收到,红冲以后,25年的成本就很小。但是,收到的发票,基本上都是管理费用的发票,这样,管理费用就很大,要怎么处理呢?
24年已销售出去设备,当时没有对应暂估,用其他的库存发票金额先结转的成本,之间是外账公司做的,所以,也没暂估,但是现在25年公司开始自己做,用上新系统,这个新系统里面这块库管也没入库存,现在25年我收到这个发票,我该怎么做?
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金额链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月汇票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:其他应收款2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
老师,请问,材料发出委托加工,比如说是刮灰打磨喷漆这些加工费,应该如何做分录?
北京在职超三十人要交残保金,是年平均人数吗,1-12月人数相加除以12,如果超过30人要交残保金是吗
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老师,张三火车票,费用报销单报销人写的李四可以吗?
老师好,付银行贷款利息需要计提吗
股东分红是根据利润表还是资产负债表的哪个项目分的?
营业执照 做了住所变更 税务上需要做变更吗 具体怎么操作呢
建筑行业合同里在竣工验收之后一般会有一个审计结算的流程,这个审计是指甲方自己财务上的审计还是什么?
老师,26年补计提25年的奖金,可以入账在26年费用里面吗,还是要用未分配利润科目调整一下
如果成本票是24年开具的,入账在25年为主营业务成本,到时需要纳税调增吗?
你好,这个不需要的,如果是2025年卖出去的就不需要。