你好,可以的操作,操作没问题。

老师我们物流公司,然后平台给我们开的进项票,我直接做成主营业务成本了,然后现在成本高出收入好几百万,这样可以吗
老师,我们是小规模,23年12年收到几笔活动费用,但是活动未展开进行,就借主营业务成本贷应付账款-预估成本了,24年活动收到票,直接计入正常分录借主要业务成本贷银行存款了 现在23年的暂估入账还在账上挂着,应该怎么处理一下
老师请问:24年收到几台设备的发票,未入账库存。25年这几台卖出去才开票。这样24年收到的成本票可以直接在25年入账为:主营业务成本吗?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
老师,请教个问题,24年暂估的费用,写了主营业务成本-暂估;25年发票收到,红冲以后,25年的成本就很小。但是,收到的发票,基本上都是管理费用的发票,这样,管理费用就很大,要怎么处理呢?
老师,股权转让,A股东占实缴资本的99%是200万元,转让给其父亲,转让价是多少?可以是0元?
行业:工程劳务费类 收到的发票是劳务费,进费用还是主营业务成本
换签付款主体可以用补充协议约定吗?
正常企业可以开电费的发票吗
劳务费金额2000的需不需要对方提供发票?
请问老师,模具制造行业的毛利率是多少?
消费税的计税依据含增值税吗
老师您好,我公司缴纳社保(五险)的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险(企业),应付职工薪酬——应付社会保险费(个人)。贷方是银行存款,然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬,贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元,我们现在要录新系统,我想着把这个余额给调平,老师这个现在应该怎么调整合适呢
老师好,在A企业上班,能在关联企业B缴纳公积金吗,这样个税能否税前抵减?
老师麻烦咨询一下没有成本发票怎么处理
如果成本票是24年开具的,入账在25年为主营业务成本,到时需要纳税调增吗?
你好,这个不需要的,如果是2025年卖出去的就不需要。