您好,这个有误差是正常的,也可以通过营业外收支来调平

当月进项和销项都没有发生额,电子税务局里是不是就可以0申报了,以前留底税额不影响的吧
我发现上我们公司在之前的税务局电子增值税申报表里的销项税与实际开票的发票里的销项税差0.01元,实际开票多0.01元,帐务怎么处理?
0.01元的电子普通购买方税号错了,对购买方和销售方有什么影响吗
0.01元的电子普通购买方税号错了,对购买方和销售方有什么影响吗
0.01元的电子普通购买方税号错了,对购买方和销售方有什么影响吗
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?
为什么会造成这个、那账套里进项我要怎么核对
你按电子税务局上面的来做就不会有了,你按电子税务局上面的来更正下,你自已算的,有时会有误差,你一笔一笔和电子税务局上面的对下
不是我自己算的噢 都是电子税务局上来的
账套里面进项是看我勾选确认的金额吗?就是我已经抵扣掉的金额 要和账套里面的进项税一致吗
都是上面来的,那应该不会有差额,
账套里面进项是看我勾选确认的金额,要和账套里面进项税一致
在哪里看勾选确认的?不一致的话怎么处理?是不是要管理费用转一下?怎么转
在电子税务局,税务数字账户里面,不一样,要查账
销项税差0.01也要查账吗?
因为有些发票有些没抵扣的我也计入了应交税费,抵扣了的有些没有计应交税费
这种不影响的,有点误差是正常的
那进项税 就是我前面说的那样 怎么处理
这个进项不一样,就要查了,可能是账务有问题
因为有些发票有些没抵扣的我也计入了应交税费,抵扣了的有些没有计应交税费
没抵扣要计入应交税费-待认证,抵扣了计入应交税费-进项,这样才好查账
现在出现这种,只有慢慢去一笔一笔对了
不可以直接一次性转出吗。不管他抵扣没抵扣 差额给他直接转出!
你一次转出,是不抵了吗?还只是为了调账?
不一致,你只是调账,按你说的用费用转一下就可以
好的谢谢老师
不客气,很高兴帮你