您好,是的,每年都是申报一次
营业账簿印花税是每年都需要申报的吗?怎么计算?
老师 营业账簿印花税是每年都要申报吗?小规模纳税人
请问老师 营业账簿的印花税是每年都要报吗
老师,营业账簿的印花税每年都要申报吗
营业账簿印花税。每年要申报还是一次申报印花税?
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装修合同 属于购销合同吗
增值税为负数,在增值税报表上如何填写,就是是填负数还是不填写?
哪位老师有个体工商户核定定额的采集表,底稿和核定审批表的网址链接,可以发给我吗
老师好、工商年报的纳税总额应该是哪个数?辛苦老师教一下、谢谢
老师好,请问社保归税务管吗
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一般纳税人的账和小规模纳税人的账区别大吗?如果做过小规模纳税人的账,要接手一般纳税人的账,平时做账方面需要注意哪些方面?
没有投资款是零报还是不用报?
没有投资款就是零申报的
就是按24年实收资本科目的本年累计数来申报是吗?请问12月份要不要做计提呀?
如果需要缴纳的话,你可以在12月份的时候计提
谢谢老师,年底了,请问我想知道可弥补亏损数,从哪里看呢?
就是你可以就是你可以在2023年度的汇算清缴申报表里面有一个弥补亏损明细表里面可以看到弥补亏损金额
这个有数据,可是我今年第三季度申报企业所得税的时候已经有弥补过一部分的金额了,那我是不是要减去啊?我有点懵圈
不用,因为最终是看你累计的利润的
所以我就看23年汇算清缴的那个弥补数就可以了是吗?
对,没错,看这个金额就可以了
假如我24年利润20万减去汇算清缴里的可弥补亏损数10万,剩余的就是要交企业所得税是吗?
对你不亏损以对,弥补亏损以后还有利润是需要交税
假如我第一季度交过1000块钱企业所得税,可是等到第四季度的时候又是亏损了,那这样交过的企业所得税咋整呀?
汇算清缴以后可以向税务局申请退税的
可弥补亏损数就是166375.89对吗?
对没错的就是你圈起来这个对,没错的,就是你圈起来这个数字
假如我第四季度算出来本年累计要交2000块钱的企业所得税,是不是要减去我第一季度交过的800块钱企业所得税,1200就是我这次要补交的企业所得税呢?
对,你得减去1~3季度已经预缴的企业所得税