您好,全是公司承担的 计提社保 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款
请问老师,已经离职员工要求补交社保赔偿,怎么做分录,员工自己承担了一部分,公司一部分,滞纳金由公司承担。
老师,员工在职期间没有给她买社保,离职后补偿了一万块钱给她,怎么做分录
老师好,公司有两个员工离职了,7月社保基数调整,然后给离职员工补交了两个月的调整数,但是7月工资又没有这两个人,请问个税该如何申报呢,这个补交的社保要如何做账呢
员工没有买社保,就离职了,下个月补买,请问分录怎么做,离职的最后一个月发的工资预扣社保
员工离职多交了两个月社保,会计分录怎么做
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
但这里有个个人部分,他们没有发工资
比如个人部分每人800,那就是1600,这个本来发工资计入其他应付款-社保
您好,我的想法不做个人部分了,因为他们可能在其他地方找到工作,记个人部分要报个税,他们又没有找到钱,怕申诉,要做个人部分的分录,个税申报就是社保的金额, 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、从工资里扣社保 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款
不做个人部分平不了账
缴纳的时候平不了,差1600
应该挂老板名下其他应收款
您好,不做个人把个人部分做账当成全是公司的,可以平账的呀
老师你这个分录
其他应收款-社保,就这个
您好,一借一贷,我看平的呀
老师,打款15万,开票15万专票,结果退佣金1.5万,全部公户支出,这个算虚开吗
您好,我们有真实的其他资料佐证么,看起来是买发票的形式