咨询
Q

老师,公司给离职的两个员工交了一个月社保,算补偿,怎么做分录,

2024-12-24 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 19:51

您好,全是公司承担的 计提社保 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款

头像
快账用户3483 追问 2024-12-24 19:52

但这里有个个人部分,他们没有发工资

头像
快账用户3483 追问 2024-12-24 19:53

比如个人部分每人800,那就是1600,这个本来发工资计入其他应付款-社保

头像
齐红老师 解答 2024-12-24 19:55

您好,我的想法不做个人部分了,因为他们可能在其他地方找到工作,记个人部分要报个税,他们又没有找到钱,怕申诉,要做个人部分的分录,个税申报就是社保的金额, 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、从工资里扣社保 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款

头像
快账用户3483 追问 2024-12-24 19:57

不做个人部分平不了账

头像
快账用户3483 追问 2024-12-24 19:57

缴纳的时候平不了,差1600

头像
快账用户3483 追问 2024-12-24 19:58

应该挂老板名下其他应收款

头像
齐红老师 解答 2024-12-24 20:02

您好,不做个人把个人部分做账当成全是公司的,可以平账的呀

头像
快账用户3483 追问 2024-12-24 20:10

老师你这个分录

头像
快账用户3483 追问 2024-12-24 20:10

其他应收款-社保,就这个

头像
齐红老师 解答 2024-12-24 20:17

您好,一借一贷,我看平的呀

您好,一借一贷,我看平的呀
头像
快账用户3483 追问 2024-12-25 15:29

老师,打款15万,开票15万专票,结果退佣金1.5万,全部公户支出,这个算虚开吗

头像
齐红老师 解答 2024-12-25 15:38

您好,我们有真实的其他资料佐证么,看起来是买发票的形式

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,全是公司承担的 计提社保 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款
2024-12-24
你好;   那个税还是在报吗 ?   
2023-05-05
你好 借管理费用-补偿金贷应付职工薪酬-补偿金 借 应付职工薪酬-补偿金 贷银行存款
2021-07-22
你好 按你应发工资来报 你个税的; 没有工资的先0报的; 社保 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保 ; 其他应收款-个人社保贷银行存款
2021-08-17
这个做营业外支出处理
2021-06-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×