补缴以前年度的企业所得税今年不能税前扣除,原因如下: 企业所得税法规定:根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条,企业所得税税款不得在计算应纳税所得额时扣除. 权责发生制原则:《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,补缴的以前年度企业所得税不属于今年的费用,不能在今年税前扣除. 特殊情况:若因税务行政复议或法院判决书等确定的补交以前税款,或税务机关出具的《税务补认证证明》中明确规定可在补交年度税前扣除的,可按规定扣除.
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
老师,今年企业所得税季报能弥补以前年度亏损吗?
补缴以前年度的企业所得税,房产税和城镇土地使用税可以在今年税前扣除吗?
补缴以前年度的税费产生的滞纳金可以企业所得税税前扣除吗?
补缴以前年度的企所税,房产税和土地使用税,已计入以前年度损益科目,请问可以在今年的企业所得税税前扣除吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
这个是税务局要求补缴的,以前没有计提,那分录的话直接支付,还要计提吗?
同学你好 需要计提的哦
好的,谢谢老师!
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