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我想问下,10月份报税期认证了一张7月份已经做账的的发票,7月份做账的是分录是 借:主营业务成本 _福利费700 贷:库存现金 700, 因为这个票属于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾选认证并申报缴税了,我想问下这个我该怎么操作进项税额转出

2024-12-28 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-28 13:19

填写了抵扣吗 更正申报 借应交税费应交增值税进项 借主营业务成本负数 表2,集体福利个人消费里面填写 借主营业务成本,贷应交税费应交增值税进行转出。

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快账用户7680 追问 2024-12-28 13:23

是这样的老师10月份我还没有做账,想着12月份一起做,那意思我10月份就不用做这笔分录了是吗,直接就更改申报表就好了是吧

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齐红老师 解答 2024-12-28 13:28

你好可以的 可以这么做的

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同学,你好 10月份不小心勾选认证并申报缴税,你有做分录吗?分录发一下
2024-12-27
填写了抵扣吗 更正申报 借应交税费应交增值税进项 借主营业务成本负数 表2,集体福利个人消费里面填写 借主营业务成本,贷应交税费应交增值税进行转出。
2024-12-28
一般纳税人时期发生业务收到专用发票可以抵扣
2020-08-17
,你好 1 是的,2这个你需要申报表进项税额转出,3不需要做分录,你之前做过了 ,你这个小规模期间不是0申报吧,那这个是不能抵扣,
2021-04-26
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
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