前者是施工企业开的,后者是劳务公司开的劳务

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
我们是建筑业也做劳务的,和上游签的是劳务分包合同, 平时也会分包一些业务给个人,个人给我们公司开发票, 开给我们的的都是 建筑服务*工程服务。 如我让他们开 建筑服务*劳务费,是不是他们要多交税?
是否多交税要看开的税率,清包劳务可以简易计税3%,工程服务只能开9%
我们公司是简易计税。我说是个人开给我们公司的? 个人开给我们的发票,他自己所需交的税是否一样?建筑服务*工程服务和建筑服务*劳务费,对个人开票的税是否一样?因为税多了人家不愿意开过来的
个人只能代开劳务费的,他没有工程施工的资质。代开的税率都是1%
之前给我们是发票都是 建筑服务*工程服务,影响抵减睡额吗
税局没有严格说明的,也是税局自己开出的,直接抵扣了就行
所以上述2种票,开哪种票,都可以抵减了。区别不是特别大?
建议还是规范些开,开成劳务。只是税务大厅的办事员不怎么专业
是的,有时他们去,他们不懂开。 实际个人其实也是提供劳务的。 确定个人开哪种都一样的税率就行,我后面想办法 。
嗯嗯,开成工程劳务费就行
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。