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  • 员工A应发工资10000元/月,公积金单位应承担1000元,个人承担1000元(为简化题目不考虑其他社保),单位工资表制作时应发为10000元 但在后面扣款栏里扣回单位承担的部份1000元,实发8000元,请问会计处理? (1) 计提 借: 管理费用(或成本)-工资 10000 管理费用(或成本)-公积金 1000 贷: 应付职工薪酬 -工资 10000 应付职工薪酬 -公积金 1000 (2)发放 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 8000 其他应付款-公积金 1000 其他应付款 (个人) 1000 (3)缴纳公积金 借:其他应付款-公积金 1000 应付职工薪酬

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  • 购入设备属于购入固定资产: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款/应付票据… 借:固定资产 (设备价款+相关税费[这里指关税等不能抵扣的税费,不包括增值税]+运输费用+包装费+装卸费+保险费+人工服务费等){这些均计入“固定资产”,构成固定资产的成本,入账价值,} 应交税费-应交增值税(进项税额) (属于一般纳税人的,增值税可以抵扣,要单独列之,若为小规模纳税人,则增值税也要计入固定资产中,不可单独列出) 贷:银行存款/应付账款/应付票据…(以何种方式付款,选择何种相应科目。)

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  • 以公元纪年的1年为1个会计年度。如果你不是新办企业,那就从每年的1月1日起至当年的12月31日止;如果是新办企业,则是从领取工商营业执照的那天起,至当年的12月31日止。.请各位高手帮个忙

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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