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  • 房租的应该是发票,你可以凭发票做 , 借 管理费用---房租 贷 其他应付款---房租,然后根据银行付房租的回单做,借 其他应付款---房租 贷 银行存款 ,或者这是发生在同一个月,你可以做在后面的那个日期,直接做,借 管理费用---房租 贷 银行存款 。

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  • 5 置明细; 26、 应付账款 本科目核算因购买材料、商品和接受服务供应等而应付给供应单位的款项,本科目按照供应单位设置明细; 27、 预收账款 本科目核算向服务和商品购买单位预收的各种款项,本科目按照供应单位设置明细; 28、 应付工资 本科目核算应付给职工的工资总额,包括在工资总额内的各种工资、奖金、津贴等,无论是否在当月支付,都应该通过本科目核算,本科目按照工资类别设置明细; 29、 应交税金 本科目核算按照有关国家税法规定应当交纳的各种税费,本科目按照税种设置明细; 30、 其他应付款 本科目核算应付、暂收其他单位或个人的款项,本科目按照往来单位、个人设置明细; 31、 预提费用 本科目核算按规定预先提取的已经发生但尚未支付的费用,本科目按照费用类别设置明细; 32、 预计负债 本科目核算对因或有事项所产生的现实义务而确认的负债,包括 6 因对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼等确认的负债,本科目按预计负债类别设置明细,并按照单位设置三级明细; 33、 长期借款 本科目核算向银行或者其他金融机构借入的期限在1年以上(不含1年)的各项借款,本科目按照金融机构设置明细; 34、 长期应付款 本科目核算各项长期应付款项,如融资租入固定资产的租赁费等,本科目按照往来单位设置明细; 35、 受托代理负债 本科目核算因从事受托代理业务、接受受托代理资产

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  • 你好!我是答疑老师我没有课件具体的没法回答你,我只是给你解释一下,筹建期不能与建账期,因为有的单位开始时是手工帐后期才上电脑转软件帐所以建账也分情况的并不是只在筹建期才能建账。你可以问问卖你可见的老师应该有专门教建账的课件。

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  • 1201 物资采购 1211 原材料 1221 包装物 1231 低值易耗品 1232 材料成本差异 1233 周转材料 1241 自制半成品 1243 库存商品 1244 商品进销差价 1251 委托加工物资 1271 受托代销商品 1281 存货跌价准备 4101 生产成本 4104 工程施工

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  • 1、请问在建工程预 转资需要提供哪些附件? 自行建造工程,达到预定可使用状态,可转固定资产。所需证明附件能证明达到预定可使用状态即可,如资产使用或和管理部门的工程(初步)验收报告。 2、预转资之后要开始计提折旧,如果后续还有工程支出,那还要转固定资产是吗,要再调整计提的折旧对吗?这个操作流程是怎么样的? 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。 3、在建工程正式转资又得提供哪些材料呢,就工程竣工报告吗,还需要提供审计报告吗。正式转资是以工程竣工资料为准还是审计报告呢? 工程竣工报告,是否需要审计报告以企业内部管理需要为准。 如有审计报告,审计报告是对建设方申报的工程竣工资料进行审核,当然以审计报告为准

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