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无法收回的应收账款会计分录
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 停留 发表的提问:
11月收到9月的客户的前欠货款的,我公司已经开票,但是金额和9月份的账上应收账款多了几元的差异,最后查询是因为单价的问题,所以每月的应收应该都有点儿差异的,11月份的账上多出几元的金额怎么处理啊?该怎么写会计分录啊?
是否还能收到这个货款,收不到就做坏账处理
271楼
2023-03-08 07:46:42
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停留:回复李爱文老师 钱已经收到了,但是比起账上的多了几元的,这个该怎么处理啊?
2023-03-08 08:17:59
李爱文老师:回复停留这个可以不处理,挂在账上。
2023-03-08 08:44:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 微笑的花生 发表的提问:
应收账款总账借方余额85万,其中借方明细合计135万,贷方合计50万,怎么写会计分录
不需要做分录的 你的报表需要重分类
272楼
2023-03-08 07:59:17
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 莫言弃 发表的提问:
甲乙丙三方有一份委托支付协议,甲方对乙方存在到期应收账款1041500元,乙方对丙方也存在到期应收账款1041500元,甲方因在招商贷平台有借款,现甲方委托乙方将应付甲方账款打到甲方指定账户,乙方又委托丙方将丙方应付乙方账款直接支付前述甲方指定账户。现乙方应该如何做会计分录
你根据3方协议直接 借,应付账款~甲1041500 贷,应收帐款~丙10415007 你这里直接债券债务抵消处理
273楼
2023-03-08 08:24:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问:
客户的应收账款,收回后自己挪用了,现在要从工资里扣除, 会计分录怎么做
你好, 挪用 时 借,其他应收款 贷,库存现金 发工资时 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 贷,银行存款
274楼
2023-03-09 07:16:56
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 动人的面包 发表的提问:
某企业自20X1年起采用备抵法核算应收账款坏账损失。20X1年年末估计的坏账为10 000元;20X2年发生坏账4 000元,20X2年年末估计的坏账为14 000元;20X3年发生坏账20 000元,20X2年确认的4 000元坏账有3 000元收回,20X3年年末估计的坏账为9 000元。要求:请编制相关会计分录。
同学,你好。分录如下。 2001年 借资产减值损失10000 贷坏账准备10000
275楼
2023-03-09 07:25:50
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桂龙老师:回复动人的面包2002年 借坏账准备4000 贷应收账款4000
2023-03-09 07:49:34
桂龙老师:回复动人的面包2002年末 借资产减值损失8000 贷坏账准备8000 2003年 借资产减值损失6000 贷坏账准备6000 借坏账准备20000 贷应收账款20000 坏账又收回3000 借应收账款3000 贷坏账准备3000 借银行存款3000 贷应收账款3000 2003年末 借资产减值损失9000 贷坏账准备9000
2023-03-09 08:18:10
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
挂账是不是做在应收账款那里呀?会计分录要怎么做呢?
具体是什么的挂账?
276楼
2023-03-09 07:36:08
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浅浅:回复马老师 我们是酒店,单位或旅行社来住宿或是消费了,没付款要求挂账,这个分录要怎么做?
2023-03-09 08:03:37
马老师:回复浅浅借应收账款贷主营业务收入应交税费增值税销项税
2023-03-09 08:14:17
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 老迟到的溪流 发表的提问:
请问实际发生应收账款的会计分录怎么写呢
收款做借银行 贷应收账款,你销售做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
277楼
2023-03-09 08:04:38
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老迟到的溪流:回复maize老师 A企业2019年1月1日\"应收账款\"科目的余额为100万元,\"坏账准备\"科目的余额为10万元。1月份A企业实际发生应收账款10万元,收回已确认坏账并转销的应收账款15万元,期末转回坏账准备3万元。则2019年1月31日应收账款的账面价值为——万元。 这题里实际发生的应收账款分录分录怎么写?
2023-03-09 08:26:46
maize老师:回复老迟到的溪流1月份A企业实际发生应收账款10万元 借应收10万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收回已确认坏账并转销的应收账款15万元 冲销又可收回坏账时 借:应收账款15万 贷:坏账准备 15万 实际收回坏账时 :借:银行存款15万 贷:应收账款15万 期末转回坏账准备3万元借:坏账准备 3万 贷:资产减值损失 3万
2023-03-09 08:37:53
安老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 子灵 发表的提问:
公司底下分销商欠的货款,又欠省代的货款,现在让底下分销商向省贷代付欠省代的货款!他们代付金额算入应收账款,和对省代的应该账款!对底下分销的会计分录和对省代的分录怎么写呢?
你要做个三方协议,由分销商直接向省代 代你公司付款,而你的账则对冲,借:应付账款 贷:应收款账 凭证后附三方协议。
278楼
2023-03-09 08:23:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 素颜 发表的提问:
半年后去追得的应收账款,对方都要每车扣几顿,几百车每月就要少收到2-3百吨的款,请老师帮解答下,像这种不能追到全款的会计分录怎么做!
同学你好!适用企业会计准则的话    每期期末先 借:信用减值损失      贷:坏账准备 确认无法收回的  则 借:坏账准备      贷:应收账款
279楼
2023-03-10 09:14:56
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 淡然 发表的提问:
应收账款转让给信托公司,后期打算回购,收到信托公司转来的款项会计分录怎么做呢
该业务的本质是以应收账款为抵押获取贷款的行为。收到信托公司转来的款项计入 短期借款 比较恰当。
280楼
2023-03-10 09:39:34
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 现代的乌龟 发表的提问:
2018年6月份发生一笔坏账18000元,当年年末应收账款余额为2000000元.会计分录
您好 会计分录如下 借:坏账准备 18000 贷:应收账款 18000
281楼
2023-03-10 09:58:19
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 认真的外套 发表的提问:
2017年发生了坏账损失200,000元,年末应收账款余额为340万元。怎么写会计分录
您好,这个是 借 坏账准备 200000 贷 应收账款 20000
282楼
2023-03-10 10:06:14
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清爽的花生 发表的提问:
某企业自20X1年起采用备抵法核算应收账款坏账损失。20X1年年末估计的坏账为10 000元;20X2年发生坏账4 000元,20X2年年末估计的坏账为14 000元;20X3年发生坏账20 000元,20X2年确认的4 000元坏账有3 000元收回,20X3年年末估计的坏账为9 000元。要求:请编制相关会计分录。
你好, 2001 ,借:信用减值损失 10000 贷:坏账准备 2002, 借:坏账准备 4000 贷:应收账款 4000 借:信用减值损失 8000 贷:坏账准备 8000 2003, 贷:坏账准备 2000 贷:应收账款 2000 借:应收账款 3000 贷:坏账准备 3000 借:银行存款 3000 贷:应收账款 3000 借:坏账准备 6000 贷:信用减值损失 6000
283楼
2023-03-10 10:33:01
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清爽的花生:回复立红老师 2003??是2000?
2023-03-10 10:59:29
清爽的花生:回复立红老师 那个2003发生的坏账不是和2002年的累加的么,还是就是当年的
2023-03-10 11:25:51
立红老师:回复清爽的花生你好,不好意思,少打个零。最后一笔分录,借:信用减值损失 12000 贷:坏账准备 12000
2023-03-10 11:54:42
清爽的花生:回复立红老师 啊,我晕了,我刚问了个老师,那个坏账他怎么说是16000
2023-03-10 12:16:17
清爽的花生:回复立红老师 也就是用20000-4000得来的,这样是不对的?
2023-03-10 12:29:47
清爽的花生:回复立红老师 在么
2023-03-10 12:40:47
立红老师:回复清爽的花生你好,在的,我把坏账的丁字账画出来,发给您
2023-03-10 13:09:03
立红老师:回复清爽的花生你好,您可以看下图片,坏账准备我们画丁字账是最快有准确的方法
2023-03-10 13:27:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 负责的香菇 发表的提问:
已冲销的上年乙单位的应收账款5000元又收回,期末应收账款余额为1300 000元。的会计分录怎么写呢?
您好 借:银行存款5000 贷:应收账款5000 借:应收账款5000 贷;坏账准备 5000
284楼
2023-03-12 09:02:04
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 威武的台灯 发表的提问:
将一笔无法支付的应付账款300元,经批准予以转销。经查,该笔款项的收益单位已撤销而无法清偿。这个的会计分录如何?
借应付账款 贷营业外收入
285楼
2023-03-12 09:23:18
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