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去工业企业做助理会计怎么样
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Eva 发表的提问:
贸易型企业涉及到委托加工的会计要怎么处理啊? 流程是什么样的
(1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
226楼
2023-02-22 07:41:03
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Eva:回复宋生老师 (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 这一步的发出委托加工物资是暂估的吗
2023-02-22 07:56:41
Eva:回复宋生老师 比如我公司贸易型企业 买了一批东西 供应商发票也开来了 原材料与供应商结算 但是货是直接拉到加工商那边的 加工费与加工商结算 这种要怎么处理分录呢
2023-02-22 08:21:21
宋生老师:回复Eva您好!处理方式就是上面说的流程了。 你一样按上面的就好了
2023-02-22 08:48:20
Eva:回复宋生老师 第一步和第二步为什么借方都是委托加工物资啊
2023-02-22 09:00:42
宋生老师:回复Eva你好!一个是材料费,一个是运费
2023-02-22 09:22:51
Eva:回复宋生老师 我说的这两个 发出的时候委托物资增加 加工完成的时候还是委托加工物资增加 这不是重复了吗 不会造成库存不准吗 中间不需要做什么调整??这点不明白
2023-02-22 09:48:35
宋生老师:回复Eva你好!下面那个圈里面是加工费。不是货物
2023-02-22 10:12:53
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 过时的项链 发表的提问:
老师,去别的企业交接会计和在本企业和新会计交接都该注意什么?做哪方面的工作?
同学您好,这个您可以参考一下 办理会计工作交接的基本程序如下: (1)交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 (2)移交点收。移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 (3)专人负责监交。为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 (4)交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
227楼
2023-02-22 07:54:43
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 默默的金毛 发表的提问:
请问企业为企业外员工代买社保,缴纳公积金,费用本单位承担,会计分录怎么做,怎么样合法、
你好,需要对方给你提供劳务费发票。
228楼
2023-02-22 08:10:38
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 凝冰点 发表的提问:
企业工会财务的账务处理是怎样的?
专款专用 1.按企业工资总额的2%计提工会经费,借记管理费用,贷记其他应付款; 2.从职工个人工资中,代扣个人应当交纳的会费,借记应付工资,贷记其他应付款; 3.企业拨款给本单位工会组织,借记其他应付款,贷记银行存款; 4.企业按规定比例向上级工会组织交费,借记其他应付款,贷记银行存款。
229楼
2023-02-22 08:31:33
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
施工企业项目发放工资会计分录怎么做?涉及到管理费用吗?
你好,先记录应付职工薪酬,再转入相关的费用,是否涉及管理费,要看是否有管理人员的工资。
230楼
2023-02-22 08:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
施工企业领用材料会计怎么处理?
不领用的话一直挂在原材料会累计越多
231楼
2023-02-23 08:17:31
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Luck Fairy:回复邹老师 企业是建设集团的性质就是施工单位领料结转的时候转入哪个科目比较合理规范
2023-02-23 08:43:36
邹老师:回复Luck Fairy借;工程施工 ——合同成本 ——材料 贷;原材料 领用计入工程施工核算的
2023-02-23 09:09:25
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 学徒 发表的提问:
影视传媒公司的会计好不好做,去了没有人带我。会计专业的应届毕业生,之前学的是工业企业的会计,去了没人带,要不要去做?
没人带,应届毕业生建议不要去
232楼
2023-02-23 08:41:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 嘉宸欣 发表的提问:
补交去年的企业所得税怎么做会计分录?
你好,分录是 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
233楼
2023-02-23 08:51:00
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嘉宸欣:回复邹老师 老师,我们是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目
2023-02-23 09:03:26
邹老师:回复嘉宸欣你好,那可以这样处理 借;利润分配——未分配利润 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2023-02-23 09:31:58
嘉宸欣:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-23 09:58:40
邹老师:回复嘉宸欣不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-23 10:17:26
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 夜羽樱 发表的提问:
工业会计怎样做计提和成本
你好,成本不用计提的
234楼
2023-02-24 07:54:08
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夜羽樱:回复朴老师 那都计提什么,如何计提
2023-02-24 08:29:54
朴老师:回复夜羽樱一般有折旧、工资、税金、预提费用等费用计提,可以按规定提取当月的费用,也可以提取未付费的其他应付费用等。
2023-02-24 08:54:04
夜羽樱:回复朴老师 想知道具体做法
2023-02-24 09:06:24
朴老师:回复夜羽樱1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-02-24 09:25:24
夜羽樱:回复朴老师 成本怎么做
2023-02-24 09:41:23
朴老师:回复夜羽樱成本怎么核算还是怎么做分录,核算的话你可以看成本核算的课程
2023-02-24 10:01:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 紫韵宸琦 发表的提问:
刚刚接触工业会计,工业会计期末结转成本,怎样结转,怎样做分录?成本是怎样分摊的?运输原材料的运费应做到什么科目?销售玻璃球代对方公司代垫运费怎样处理,怎样做分录?
首先制造费用结转到生产成本,借生产成本 贷制造费用, 然后完工产品的成本结转到库存商品,借库存商品贷生产成本。 生产成本按成本对象分摊。 运输原材料的运费应计入原材料的入库成本即原材料科目 代垫运费做其他应收款处理 借其他应收款 贷银行存款/现金
235楼
2023-02-24 08:07:25
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邹老师:回复紫韵宸琦借;主营业务成本 贷;库存商品 成本可以按不同产品确定一个标准分摊制造费用 原材料运费计入原材料或管理费用核算 垫付运费 借;应收账款 贷;银行存款等科目
2023-02-24 08:53:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潇洒的雪碧 发表的提问:
调整去年的企业所得税费用,怎样处理会汁分录
你是做错么,还是啥,你之前咋做,你现在是要重新做还是啥?
236楼
2023-02-24 08:26:22
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 左岸 发表的提问:
所得税核定征收企业,今年补交去年所得税的会计分怎样做呢?
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
237楼
2023-02-24 08:51:00
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Macui过过过 发表的提问:
企业管理部门领用本企业生产的产品,会计分录是怎么样的呀?
借:管理费用,贷:库存商品
238楼
2023-02-26 17:56:12
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发夹 发表的提问:
老师,企业亏损的会计分录怎样做?增发新股的会计分录怎样做?
亏损就是本年利润是借方余额 借,银行存款。贷股本,资本公积
239楼
2023-02-26 18:12:07
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发夹:回复辜老师 亏损,不用做分录咯
2023-02-26 18:28:58
辜老师:回复发夹损益结转到本年利润就可以了
2023-02-26 18:58:56
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
老师,给职工办理的医疗互助,会计分录怎么做呢
职工互助医疗保险属于代收款项,应计入“其他应付款”中收取时 借:库存现金(银行存款) 贷:其他应付款--职工互助医疗保险 付出时 借:其他应付款--职工互助医疗保险 贷:库存现金(银行存款)?
240楼
2023-02-26 18:21:44
全部回复
紫伊藤:回复田老师 是企业给职工办理的,企业承担的
2023-02-26 18:51:25
田老师:回复紫伊藤借:管理费用--职工互助医疗保险 贷:其他应付款--职工互助医疗保险 付出时 借:其他应付款--职工互助医疗保险 贷:库存现金(银行存款)?
2023-02-26 19:21:04
紫伊藤:回复田老师 要不要通过应付职工薪酬呢
2023-02-26 19:49:35
田老师:回复紫伊藤不用通过应付职工薪酬
2023-02-26 20:19:06

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