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政府征用资产补偿的会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 果儿 发表的提问:
例12-1和2,都是政府无偿补助,为什么1属于收入,2属于政府补助,怎么区分?
同学,一这里它是属于和那个商品相关的不足,这个是作为销售商品来处理。
151楼
2023-01-29 08:16:35
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 李阳 发表的提问:
收到政府拆迁补偿款该如何做账?
1.收到搬迁补偿款时:  借:银行存款   贷:专项应付款 2.因搬迁出售、报废或毁损的固定资产  借:累计折旧   固定资产清理    贷:固定资产 3.拆卸、运输、重新安装机器设备发生的费用 借:固定资产清理    贷:银行存款 4.转销固定资产清理 借:营业外支出 贷:固定资产清理 借:专项应付款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 5.原已作为资产单独入账的土地使用权,现因搬迁而灭失 借:营业外支出 累计摊销 贷:无形资产 借:专项应付款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 6.支付职工的安置费  借:管理费用 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 7.重新购置土地、固定资产 借:无形资产 贷:银行存款 借:固定资产 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:递延收益 8.核算专项应付款余额 借:专项应付款 贷:资本公积 9.在资产有效使用期间内,直线法递延,具体金额根据各项资产的具体折旧或摊销年限而定。借:递延收益 贷:营业外收入 10.企业收到政府拨给的搬迁补偿款,作为“专项应付款”核算。搬迁补偿款存款利息,一并转增“专项应付款”。因搬迁出售、报废或毁损的固定资产,作为固定资产清理业务核算,其净损失核销“专项应付款”;机器设备因拆卸、运输、重新安装、调试等原因发生的费用,直接核销“专项应付款”;用于安置职工的费用支出,直接核销“专项应付款”。企业搬迁结束后,“专项应付款”如有余额,作调增“资本公积金”处理,由此增加的“资本公积金”由全体股东共享;“专项应付款”如有不足,应计入当期损益
152楼
2023-01-29 08:26:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Positive 发表的提问:
我们公司收到政府的一笔拆迁补偿款,要交什么税,税率是多少
你好,需要缴纳企业所得税,税率是25%
153楼
2023-01-29 08:53:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 雨洛 发表的提问:
政府补贴怎样做会计凭记
借;银行存款 贷;营业外收入或递延收益
154楼
2023-01-29 09:11:51
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雨洛:回复邹老师 那要交税不?交什么税?
2023-01-29 09:24:07
邹老师:回复雨洛你好,会计入利润总额征收企业所得税
2023-01-29 09:40:59
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,政府占用我们的树木给我们的补偿款计入什么科目,需要缴税吗
你好! 不用交税的,记入营业外收入科目
155楼
2023-01-29 09:39:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 踏实的小松鼠 发表的提问:
收到政府拆迁补偿款,开具了5%专票,增值税和所得税怎样计算与申报,怎样账务处理
增值税根据发票上税额申报 这里作为你的业务收入处理。
156楼
2023-01-30 08:45:54
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踏实的小松鼠:回复陈诗晗老师 所得税呢,未公司马上注销,未摊销完的资产能一次性作为成本吗
2023-01-30 09:26:19
陈诗晗老师:回复踏实的小松鼠没有摊销完的 你是作为资产清理处置
2023-01-30 09:42:00
踏实的小松鼠:回复陈诗晗老师 您刚才说的补偿款作业务收入处理,申报所得税时也是吗,资产清理可列支为业务成本吗
2023-01-30 10:04:36
陈诗晗老师:回复踏实的小松鼠是的,你这是开具发票列为收入 你支付相关费用时才是成本费用
2023-01-30 10:15:04
踏实的小松鼠:回复陈诗晗老师 谢谢
2023-01-30 10:43:48
陈诗晗老师:回复踏实的小松鼠不客气,祝你工作愉快
2023-01-30 11:05:46
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
从政府取得的搬迁补偿款核算问题
计入营业外收入即可 的
157楼
2023-01-30 09:03:44
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 小雨 发表的提问:
政府会计,补交以前年度的社保养老保险,如何账务处理。做分录。
借:累计盈余 贷:应付职工薪酬。缴纳借:应付职工薪酬 贷:银行等。预算会计借:事业支出 贷:资金结存
158楼
2023-01-30 09:10:24
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小雨:回复姜老师 老师,是借累计盈余还是借以前年度盈余调整呢?
2023-01-30 09:44:03
姜老师:回复小雨补交是累计盈余,如果是调整以前年度账务处理错误是通过以前年度盈余调整科目。
2023-01-30 10:06:24
小雨:回复姜老师 老师,补交部分走工资里面代扣是和你上面所说的那样做分录是吗?借累计盈余 贷应付职工薪酬—保险费 借应付职工薪酬—保险费 贷财政拨款收入 预算会计做支出 是这样的吗?
2023-01-30 10:32:20
小雨:回复姜老师 老师,好像我的理解错误。从个人工资里面代扣补交的 应该是借应付职工薪酬—工资福利 贷应付职工薪酬—社会保险费 借应付职工薪酬—社会保险费 贷财政拨款收入 是这样吗?
2023-01-30 10:46:54
姜老师:回复小雨从工资里代扣的个人部分在发放工资时借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—个人部分社保 银行等,这是发放工资时的分录。预算会计根据发放工资额借:事业支出 贷:资金结存。缴纳社保就是借:应付职工薪酬—单位部分 其他应付款—个人部分 贷:银行,预算会计借:事业支出 贷:资金结存。
2023-01-30 11:15:39
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 单身的小海豚 发表的提问:
W市财政用政府性基金预算资金补助被征地农民分录
你好,可以计入其他应付款处理
159楼
2023-01-30 09:35:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
2013年六月一日,丙公司收到政府补助2万元,用于补偿已经发生的污染治理费用
借银行存款20000贷营业外收入20000
160楼
2023-01-31 08:33:34
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李老师:回复爱笑的流沙借银行存款20000贷营业外收入20000
2023-01-31 08:56:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 潇洒的哈密瓜 发表的提问:
请问政府补偿的土地赔款挂哪个科目?
营业外收入
161楼
2023-01-31 08:41:44
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 酷炫的樱桃 发表的提问:
政府会计记账中补记2020年固定资产分录怎么做
你好! 借固定资产 贷银行存款
162楼
2023-01-31 08:46:52
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蒋飞老师:回复酷炫的樱桃预算会计做分录: 借财政拨款结余(事业支出) 贷资金结存…货币资金
2023-01-31 09:16:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 随心 发表的提问:
农业企业产业园欠我们的政府补偿款怎么记帐
待实际收到时入账,计入营业外收入
163楼
2023-01-31 09:08:15
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 淡色 发表的提问:
老师好,政府补助的账务处理
你好 要看你们是什么补助 这样好判断科目 。 你们是弥补以前发生的费用还是弥补之后发生的费用
164楼
2023-01-31 09:35:59
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淡色:回复meizi老师 之前的账务处理,和之后的账务处理都想知道怎样处理
2023-01-31 10:05:57
meizi老师:回复淡色你好 借银行存款贷其他收益或者营业外收入 。弥补之后的:借银行存款贷递延收益 借管理费用或者成本贷银行存款。 借递延收益贷其他收益或者营业外收入
2023-01-31 10:27:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 美丽的电脑 发表的提问:
支付付生产基地装修的工程款(含政府补助款),政府补助款做支出时,会计分录?
您好!你收到钱,借银行存款 贷营业外收入-政府补贴 然后借在建工程 贷银行存款。
165楼
2023-02-01 09:01:54
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