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会计做帐时怎样避免出大问题
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 饶静 发表的提问:
老师,现在电子发票都可以自己打印,如何能避免重复报票呢,会计做账时怎么审
你好 会计可以自己做一个我备查账
121楼
2023-01-10 09:32:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 简单的流沙 发表的提问:
老师,请教你一个问题,做内帐时发出商品当月未对帐要下个月才对帐,这个做务要怎么做
你好,内账这样做分录 借;发出商品,贷;库存商品
122楼
2023-01-10 09:53:51
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
马上年末,会从公账中转出一大笔钱,请问怎么做账才可以规避不必要的税款呢?
你好,可以先做成借款,借:其他应收款 贷:银行存款,挂账不超一年还回就可以
123楼
2023-01-10 10:04:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Y 发表的提问:
已认证的增值税票当月未做帐现做进项转出会计帐务怎样处理
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
124楼
2023-01-10 10:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
邹老师,我继续还是问刚才的问题,问题是我做帐时全部用的是应付帐款科目,我不知道怎么把预付帐款余额和应付帐款余额分别计算出来呢?
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额      预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 根据这个计算填写就是了
125楼
2023-01-11 08:52:34
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一笑而过:回复邹老师 老师,您请看这张图片,怎么算预付帐款和应付帐款?
2023-01-11 09:21:19
邹老师:回复一笑而过你好,需要看应付账款,预付账款每个明细科目的余额根据上面的等式计算的
2023-01-11 09:37:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
酒店会计分录做帐实例。没有实缴资本怎样做帐?会计分录怎么做
你好!没收到实缴资本的时候不用做实收资本的分录。
126楼
2023-01-11 09:01:29
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 我要菲 菲 发表的提问:
老师,8月的时候因为不知道要交多少税,所以没有计提,那9月份做帐的时候同一个月份可以做计提和交税吗,我的意思是不做补计提,以后做帐就交税的时候做计提和交,这样子可以吗
你好,可以的,但是建议当月计提。8月份没有计提,9月份可以补计提,再缴纳税费。
127楼
2023-01-11 09:22:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潇洒的百合 发表的提问:
请问兼职会计收入汇算个税时按工资计算好还是按劳务报酬好?怎样避税?
这个原则是需要按劳务报酬
128楼
2023-01-11 09:48:24
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潇洒的百合:回复maize老师 如果全年收入110000需交个税多少
2023-01-11 10:07:10
maize老师:回复潇洒的百合110000-5000*12 没有社保和专项附加扣除么?
2023-01-11 10:33:33
潇洒的百合:回复maize老师 个人交的社保税前扣除吗
2023-01-11 10:43:38
潇洒的百合:回复maize老师 个人交的社保是每月1080元
2023-01-11 10:56:44
maize老师:回复潇洒的百合不是公司代扣么,是员工自己交么,可以的110000-5000*12-1080*12 没有专项附加扣除么?
2023-01-11 11:17:10
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 清明风 发表的提问:
请问,大型连锁超市会计,要做外帐吗?
你好,是的,要做外账的。
129楼
2023-01-11 10:14:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
饭店会计怎样做帐
饭店会计业务按餐饮、服务行业会计制度做。 如果你们是用电脑做帐,那就索性把所有的餐营业会计科目全部建上,也就不存在所谓建帐技巧了。不用的科目索性空着就是了 最简单的方法就是买一套财务管理软件,按软件说明书的介绍操作,建立一个新的公司套账很容易,而且财务管理软件都有技术支持的,比如速达3000(可以买餐饮公司专用的财务管理软件),才800多元,物美价廉 在能够取得正规发票的前提下: 1.经营的房屋租金--营业费用-房租 2.员工的房屋租金(员工福利)--营业费用/管理费用--福利费 3.客人的停车费--营业费用 4.有一辆轿车用来采购小商品--(车为公司名下,或个人名下与公司签定租赁合同)发生的汽油费等,记入营业费用--车辆费--汽油费 5.采购人员报销的通信费--如果正规发票,可记入“营业费用--通讯费”,没有发票,可记入工资表,与工资一同计个税,记入“营业费用--工资” 6.杂七杂八东西的修理费 --营业费用--修理费 7.邮寄费--管理费用--邮寄费/办公费 8.买洗衣粉,洗洁精,垃圾袋等清洁费--营业费用--清洁费 9.值易耗品--金额较小,可直接记入“营业费用--物料消耗”,金额较大,记入“低值易耗品”,然后五五摊销。 10.销产品收入(其他业务收入)--不知什么是“销产品收入” 11.给风水大师的红包--呵呵,记入“管理费用--劳务费”,如果个税申报有困难,就找一些发票冲
130楼
2023-01-12 09:44:41
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
建筑企业一般纳税人:问题1.取得材料直接用于工地 普票和专票分别怎样做会计处理,问题2:怎样结转成本,何时结转。问题3:取的专票的进项税额怎样做转出?谢谢?
你好,取得的专用发票用于简易积计税的,借 工程施工 应交税费 进项 贷银行存款 同时 借工程施工 贷应交税费进项税额转出。取得专票用于一般计税的 借 工程施工 进项税额 贷应付账款。 成本结转主要根据你们核算方法,你们用完工百分比还是开票确认收入的方法
131楼
2023-01-12 09:52:03
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丽:回复小黎老师 按开票确认收入
2023-01-12 10:26:37
小黎老师:回复您好,按开票确认收入的当月同时结转工程施工到主营业务成本就可以,其他没有收入的月份不需要结转
2023-01-12 10:51:21
丽:回复小黎老师 好的 谢谢 取得的普票就直接计入工程施工就可以了吧
2023-01-12 11:07:04
小黎老师:回复你好,是的,普票直接入工程施工
2023-01-12 11:25:17
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 稀释 发表的提问:
老师,怎样才能导出我在会计问的所有问题,我想做个笔记?
我没看到提供这个功能,反映一下去
132楼
2023-01-12 10:04:59
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稀释:回复易 老师 老师,这个向谁反应呢?我问了很多问题,如果可以导出来就能做一个笔记。
2023-01-12 10:30:40
易 老师:回复稀释可以平时复制保留一份
2023-01-12 10:42:18
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Snow 发表的提问:
做内帐时,开出的专票怎样做分录
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入(按价税合计金额)
133楼
2023-01-12 10:12:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ lily 发表的提问:
老师,请问小规模建筑劳务公司怎样可以避免全员申报,平时就是一些临时工
您好,找几个工头注册个体工商户,给你们开劳务费发票,就不用申报个人所得税了。
134楼
2023-01-27 10:24:21
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lily:回复QQ老师 但是这样的话包工头就要交2.5的个税了吧
2023-01-27 10:43:47
lily:回复QQ老师 而且个体工商户开劳务性质的也很难吧!
2023-01-27 11:07:17
QQ老师:回复lily你好,个体工商户核定征收的核定额内是免税的。
2023-01-27 11:33:39
lily:回复QQ老师 刚才没看清楚,如果是个体户每个月是有15万的额度,但是注册劳务性质的个体户有困难,我注册了一个机械经营部,请问每个月开多少劳务票比较合理呢?
2023-01-27 11:56:25
lily:回复QQ老师 我们这边现在都是查账征收了
2023-01-27 12:09:59
QQ老师:回复lily你好,找一下你们当地的代理公司,应该还是有一部分可以核定征收的。
2023-01-27 12:38:21
lily:回复QQ老师 代账的吗,老师意思是要找关系
2023-01-27 12:48:33
lily:回复QQ老师 我的经营部每个月可以只开劳务票吗
2023-01-27 12:59:58
QQ老师:回复lily你好,是代理注册企业的公司。
2023-01-27 13:12:46
lily:回复QQ老师 税务会查吗
2023-01-27 13:36:55
QQ老师:回复lily你好!做好合同,做好收付款记录,一般就没有问题。
2023-01-27 14:00:20
lily:回复QQ老师 他们是有办法的是吗!
2023-01-27 14:11:25
lily:回复QQ老师 请问耿老师,是跟建筑劳务公司做劳务分包的合同吗?
2023-01-27 14:22:12
QQ老师:回复lily你好,只要主合同没有禁止分包的话是可以的。
2023-01-27 14:49:11
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
老师,我在检查2018年10帐时,进入出纳现金系统,现金对帐是这样,请问问题出现在哪?
出纳系统是否未审核未过账
135楼
2023-01-27 10:35:15
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迪恩:回复陈老师Fairy 我10月总帐还未过帐结帐。 但是点出纳系统,看期末结帐,是显示 11期的。
2023-01-27 10:57:18
陈老师Fairy:回复迪恩嗯那就是出纳系统的问题,出纳系统反结账,到10月份,可能你们11月有做出纳账了
2023-01-27 11:18:30
迪恩:回复陈老师Fairy 老师,我查到原因了,这总账系统的本期借方93225.17是转到公司现金备用金账户上的钱,后面出纳从备用金上面转了3笔4万左右的钱,这是没有发票的,请问怎么才能平账呢?注,这是2018年10月的账。
2023-01-27 11:29:20
陈老师Fairy:回复迪恩其实正确的做法就是要出纳在出纳系统上补录单,否则即使你账套做平 和银行对账也对不上,打出去的款想办法找替票就可以
2023-01-27 11:39:57
迪恩:回复陈老师Fairy 我们公司的所谓的出纳也就是代付一下货款和报销,这外账系统都是我一个人在玩 我银行余额能对上的 我就是之前对现金科目这块没太关注 替票2018年的不太好找了 可不可以让打出去的款还回来呢?
2023-01-27 11:51:37
陈老师Fairy:回复迪恩那这四万可以先做成借款,然后今年找机会拿票费用化掉
2023-01-27 12:12:46
迪恩:回复陈老师Fairy 我昨天听学堂的课说,借款要在每年底前还了,这个不影响吗?
2023-01-27 12:27:23
陈老师Fairy:回复迪恩股东和法人的借款是要这么做为好,因为股东和法人借款跨年会引起税局关注会当做分红要交税
2023-01-27 12:44:49

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