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多个银行转账银行的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小张 发表的提问:
老师,请教个问题,我司现在在装修,目前从外面请的装修队跟我们一块吃午餐,我们的午餐是统一从外面订盒饭,本月餐费一共14844元(发票已开14844元),餐费14844元是银行转账,其中装修队的餐费是300元,也以现金方式支付给我司,请教老师会计分录?
你好,借应付职工薪酬--福利费14544,借他应收款--装修队餐费300,贷银行存款14844,借库存现金300,贷他应收款--装修队餐费300
256楼
2023-02-28 08:17:17
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小张:回复庄老师 那怎么计提呢?
2023-02-28 08:45:49
庄老师:回复小张你好,结转计提,借管理费用--福利费,贷应付职工薪酬--福利费
2023-02-28 09:01:06
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到银行回单是付款的做会计分录,用途是转账支取
借应付账款 贷银行存款
257楼
2023-02-28 08:45:00
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李老师:回复爱笑的流沙借应付账款 贷银行存款
2023-02-28 09:09:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计小白_ph946927 发表的提问:
银行开户时个人转入100元,会计分录怎么写?
借:银行存款 贷:其他应付款
258楼
2023-03-01 07:56:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ (Family Gourd)-- Ariel 发表的提问:
汇兑的会计分录怎么写?平安银行转账100元到杭州银行100元?收款和付款人都是同个公司名称
您好 借 银行存款-杭州银行 贷 银行存款-平安银行
259楼
2023-03-01 08:17:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 夏无微 发表的提问:
老师,银行存款的活期利息怎麽做分录? 划转到银行账户了
借;银行存款 贷;财务费用-利息收入
260楼
2023-03-01 08:44:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 诚心的奇异果 发表的提问:
农行交易明细转账写分录,然后汇总到一起写一个分录,由农行和中行,南京银行,建行,长江银行和农商行之间的转账
如果说你每个银行各自之间的转账,你做账的时候,直接是个明细科目的对条就可以了。
261楼
2023-03-02 08:10:46
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Miss.张 发表的提问:
公司该给其他公司银行转款5500,结果转了5800,其他公司退回了300回我公司银行账户!银行回单就是一张5800和退回的300,票据是5500。怎么做分录?
请问5500的是不是支付应付账款 借 应付账款 5500 其他应收款 300 贷 银行存款 收款 借 银行存款300 贷 其他应收款300
262楼
2023-03-02 08:35:51
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Miss.张:回复罗老师 这5500是费用,怎么转费用呢?
2023-03-02 08:54:54
罗老师:回复Miss.张把 应付账款科目 变成 费用科目即可
2023-03-02 09:14:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 惠玉77 发表的提问:
没在工商备案的股东,是个人协议给股份,现在要退股会计分录怎么做?加退利息,从银行转账摘要写什么?
借其他应付款 借财务费用-利息 贷银行存款 摘要往来款及利息
263楼
2023-03-02 08:41:59
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惠玉77:回复徐阿富老师 之前是通过银行转进来的钱,摘要写实收资本,账里也做了借:银行存款 贷:实收资本,
2023-03-02 08:57:52
徐阿富老师:回复惠玉77你好,这个不对的,不是章程上的股东不能做实收资本,可以先做一笔调整分录,借实收资本 贷其他应付款,之后再按照沃上面的分录做
2023-03-02 09:25:14
惠玉77:回复徐阿富老师 收到,谢谢!
2023-03-02 09:44:00
徐阿富老师:回复惠玉77不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-03-02 10:11:17
杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ 王沥 发表的提问:
A公司向我们公司借了一笔款,我们通过银行转账给A公司,请问应如何做分录
同学你好 取得借款 借方银行存款 贷方短期借款 转账给A公司 借方 应收或者应付或者预付账款 贷方 银行存款
264楼
2023-03-05 09:58:14
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王沥:回复杨婷老师 应收账款科目核算的应该是销售应收的货款部分啊,借款这一块,也可以用应收账款科目核算吗
2023-03-05 10:19:27
杨婷老师:回复王沥同学你好 往来款项是可以的
2023-03-05 10:37:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计小白_ph946927 发表的提问:
银行开户时个人转入100元,会计分录怎么写?
借:银行存款 贷:其他应付款
265楼
2023-03-05 10:08:32
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,你好!请教一下,报销时多付了别人钱(银行转账)财务会计和预算会计分录怎么做啊
多支付? 这部分还退回吗?
266楼
2023-03-05 10:36:00
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会计学堂:回复陈诗晗老师 嗯,退回.多支付且退回的部分不用做预算吧?不用做预算会计吧?
2023-03-05 11:18:16
陈诗晗老师:回复会计学堂退回,预算会计也要做的,因为这是退回的财政收入
2023-03-05 11:37:48
会计学堂:回复陈诗晗老师 费用2930.8,银行转账2938,怎么做财务会计和预算会计分录呢?
2023-03-05 11:48:27
会计学堂:回复陈诗晗老师 多支付7.2元
2023-03-05 12:02:38
陈诗晗老师:回复会计学堂借:单位管理费用 2930.8 其他应收款 贷:银行存款 2938 借:事业支出 2938 贷:资金结存 2938
2023-03-05 12:25:47
会计学堂:回复陈诗晗老师 多支付7.2元.。。
2023-03-05 12:36:55
陈诗晗老师:回复会计学堂这个财务 会计计入其他应收款,预算会计不体现。
2023-03-05 12:56:34
会计学堂:回复陈诗晗老师 退回时预算会计 借:资金结存 7.2 贷:事业支出 7.2 财务会计 借:银行存款7.2 贷:其他应收款7.2 对吗?老师
2023-03-05 13:21:52
陈诗晗老师:回复会计学堂分录处理是对的,同学
2023-03-05 13:48:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 清茶 发表的提问:
房租总价是8000元,管理部门使用面积80平,销售部门使用面积64平,生产车间使用面积256平,怎样计算分配率和分配金额有发票,有银行转账回执,怎样会计分录?
根据面积分摊 分配率管理部门80/(80➕64➕256) 销售部门64/(80➕64➕256) 车间256/(80➕64➕256) 分配金额 管理部门8000* 80/(80➕64➕256) 销售部门8000* 64/(80➕64➕256) 车间8000*256/(80➕64➕256)
267楼
2023-03-06 07:13:53
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郭老师:回复清茶借管理费用、房屋租金、8000* 80/(80➕64➕256) 销售费用、房屋租金8000* 64/(80➕64➕256) 制造费用、房屋租金8000*256/(80➕64➕256) 贷银行存款
2023-03-06 07:48:51
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 标致的战斗机 发表的提问:
收到对方的电子承兑银行账目上没有显示。下个月到期托收了,对方是另一个公司。会计分录怎么做
你好 收到没有做账务处理?
268楼
2023-03-06 07:27:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 丽云 发表的提问:
老师,我们有个员工5月+6月+以后的社保都在外面代帮员工购买社保,我们银行转账过去给代买公司,然后每个月代买社保公司寄发票过来给我们公司,这个我们要怎么做会计分录????
您好!他给你开的是什么发票?
269楼
2023-03-06 07:56:05
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丽云:回复宋生老师 有一张是:代理费发票共2185.79元(5 6月费的社保费个人 社保一起)、有一张是:服务费发票79.8元(5 6月份的服务费)
2023-03-06 08:18:26
宋生老师:回复丽云您好!你这个只能当做管理费用-服务费。并不能代表买了社保。
2023-03-06 08:38:26
丽云:回复宋生老师 但是对方是拿了我公司证件帮去代买的哦,备注那里注明了5月份社保费的。是应该怎么做才好?然后我发这个员工工资时怎么扣减个个社保部分??
2023-03-06 08:48:57
宋生老师:回复丽云您好!一般只有劳务派遣的时候员工才可以由别的公司代买 自己公司的员工是不能代买的。
2023-03-06 09:03:14
丽云:回复宋生老师 因为员工是广州人,所以他一定要在广州买,说就当是劳务派遣帮买,但工资社保都由我们公司出,社保叫广州那边帮叫代买公司帮买,就得我们公司转账过去给代买公司帮买,现在我应该要怎么做分录才对???
2023-03-06 09:19:31
宋生老师:回复丽云您好!这样的话,这个就不属于你们公司的员工了,你们不能当做社保扣除了。 你们直接计入管理费用-服务费 贷应付职工薪酬
2023-03-06 09:31:32
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Demi 发表的提问:
老师,我前天录入的会计分录,今天分录在,但是银行日记账没有前天录入银行存款的 数据
你好,分录是什么,有没有涉及到银行的科目
270楼
2023-03-06 08:12:56
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