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公司过节发放的油的会计分录
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
因过年公司每人发了300块钱过节费,用现金支付,要怎么入账,会计分录该怎么做?
管理费用福利费
106楼
2023-01-05 08:48:59
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一米阳光:回复李老师 直接入福利费,借:管理费用 贷:现金,这样做就可以了吗?谢谢老师
2023-01-05 09:07:58
李老师:回复一米阳光是的
2023-01-05 09:25:39
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 心计划 发表的提问:
公司给职工发放的过节费是不是计入职工福利费?
你好,计入职工福利费
107楼
2023-01-05 09:15:20
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 南言 发表的提问:
发放给员工的过节费,是需要单独做一张过节费的表格计入“福利费”,与工资分开做两笔分录;还是统一做在工资表中,写明过节费这样?这样就计入“工资”中
您好! 福利费单独入账即可,不需要并入工资
108楼
2023-01-05 09:33:44
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南言:回复颜老师 就是说我得单独做一张发放过节费的表格给员工签字是吗?然后工资就还是照平时的做
2023-01-05 09:46:53
颜老师:回复南言是的,发放的费用需各部门人员签字
2023-01-05 10:15:40
南言:回复颜老师 还有,发放过节费的同时,还每人发放了一张各充值200元的蛋糕卡,这笔费用是不是也计入“福利费”中?和工资合并申报入个税?
2023-01-05 10:37:42
颜老师:回复南言充值200元的蛋糕卡也是一并计入福利费
2023-01-05 10:58:03
南言:回复颜老师 那可以同时做在一张表格里吗?分别写明过节费和蛋糕卡,然后做在一笔分录里,这样是否可行?就不用分两笔“福利费”入账了
2023-01-05 11:16:29
颜老师:回复南言可以的 ,分开做或一起做都是没问题
2023-01-05 11:32:28
南言:回复颜老师 现在的“福利费”还需要计提吗?
2023-01-05 11:58:03
颜老师:回复南言不用提,实际发生是再提 据实列支
2023-01-05 12:24:30
南言:回复颜老师 就是在支付时就计入“应付职工薪酬-福利费”,后期发放时在计入“管理费用-福利费”。这个是蛋糕卡的分录应该是。但是过节费这个就只有发放费员工这一笔,后期怎么冲平呢?如果前期这个过节费没有计提的话。
2023-01-05 12:52:35
颜老师:回复南言实际发生时: 借 管理费用 福利费 贷 现金 或银行存款
2023-01-05 13:15:13
南言:回复颜老师 不需要过渡“应付职工薪酬-福利费”科目吗?
2023-01-05 13:32:10
颜老师:回复南言不用的,直接入费用
2023-01-05 13:52:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 又见枫叶红 发表的提问:
老师:9月份公司发放了过节费,请问申报工会经费时需包含这过节费吗?
你好,需要加上这个金额的
109楼
2023-01-05 09:57:33
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ Lemon???? 发表的提问:
报销的打车费和加油费计入应付工资里 一起发放的 会计分录和结转工资的会计分录分别怎么写
报销的打车费和加油费这个不在工资里核算,除非是补贴
110楼
2023-01-05 10:27:02
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 顺心的大碗 发表的提问:
运输公司油款返利到油卡里,不在发票上体现,如何做会计分录,保证油款的相关会计分录借贷方无余额
1.可以与油站协商,把返利部分体现在发票上; 2.如果不体现发票上,没有办法做平分录。
111楼
2023-01-06 09:27:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
老师,过节给员工发的豆油,现在对方开的普通发票,我要如何做分录?
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
112楼
2023-01-06 09:56:15
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 美好的白猫 发表的提问:
计提和发放劳务费的会计分录怎么写,最后发放是通过银行发放的
管理部门: 借:管理费用 贷:预提费用--劳务费 2.生产车间: 借:制造费用 贷:预提费用--劳务费
113楼
2023-01-06 10:13:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Debbie 发表的提问:
广告公司发放工资,要通过主营业务成本吗?计提和发放会计分录更是什么
借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
114楼
2023-01-06 10:26:59
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Debbie:回复邹老师 是劳务成本不是主营业务成本吗
2023-01-06 10:51:51
邹老师:回复Debbie你好,先计入劳务成本,然后结转到主营业务成本
2023-01-06 11:11:01
Debbie:回复邹老师 那可以直接借:应付职工薪酬 贷:银行存款吗
2023-01-06 11:30:41
邹老师:回复Debbie需要计提,然后支付工资
2023-01-06 11:54:38
Debbie:回复邹老师 广告公司的工资不用分开有的计管理费用、有的计销售费用、主营业务成本?
2023-01-06 12:09:51
邹老师:回复Debbie你好,需要根据员工岗位分别计入相应科目的
2023-01-06 12:27:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师新年好,新成立公司没有工会也没有缴纳过工会经费,过年时以工会经费发放节日慰问品的理由给每位员工发放400元慰问品,请问分录怎么做?谢谢老师
你好,新成立公司没有工会,也要计提工会筹备金,计入工会经费,支出时,借应付职工薪酬一工会经费,贷银行存款
115楼
2023-01-08 11:44:41
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庄老师:回复花开か半夏计提筹备金,借管理费用,贷应付职工薪酬一工会经理
2023-01-08 12:23:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小清 发表的提问:
亲们,公司只有一个私户,能以什么名目发放过节费奖金之类的呢?不交个税的
你好,没有什么好办法,需要并入工资薪金计算个人所得税的
116楼
2023-01-08 12:02:38
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问:
公司购买春节礼品,和发放给员工的分录,怎么写
同学你好, 购入 借,库存商品 贷,银行存款 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,库存商品;
117楼
2023-01-08 12:09:13
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 蓝莲花 发表的提问:
老师好!公司过节发给职工的米和油怎样记账?
你好,记录你们的福利费核算。
118楼
2023-01-08 12:38:59
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蓝莲花:回复QQ老师 但是税务检查说不能记到职工福利费,有这方面的文件吗?
2023-01-08 13:07:04
QQ老师:回复蓝莲花你好,不是实际发给员工的吗?他们提出的是什么理由?
2023-01-08 13:36:33
蓝莲花:回复QQ老师 是实际发给员工的,他们说要先给职工食堂,由食堂发给员工就可记福利费,但是单位没有职工食堂怎么办?
2023-01-08 13:55:43
QQ老师:回复蓝莲花你好,实际业务有发放表的话,直接做福利费就可以。这个你可以和他直接讨论。处理是没有问题的。
2023-01-08 14:19:10
QQ老师:回复蓝莲花但是这样的话会涉及你们的个人所得税。
2023-01-08 14:40:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
过节,单位购买的大米和油作为福利发放,怎么做账务处理
你好,单位购买的大米和油作为福利发放 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
119楼
2023-01-09 09:27:17
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优雅的柚子:回复邹老师 作为福利发放,用不用交个税呢
2023-01-09 09:42:36
邹老师:回复优雅的柚子你好,作为福利发放,是需要交个税的
2023-01-09 10:03:43
优雅的柚子:回复邹老师 老师,这个分录直接写借:管理费用-福利费,贷:银行存款,可以吗
2023-01-09 10:16:17
邹老师:回复优雅的柚子你好,需要通过  应付职工薪酬—福利费 过渡一下才是的 
2023-01-09 10:40:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 苏婷 发表的提问:
当月的工资当月发放怎么写分录?还有支付过节费
你好 工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目 过节费 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
120楼
2023-01-09 09:48:50
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苏婷:回复邹老师 意思写两部分录?先计提然后支付?
2023-01-09 10:11:44
邹老师:回复苏婷你好,是的,需要先计提,然后支付
2023-01-09 10:38:48
苏婷:回复邹老师 好的?明白
2023-01-09 10:59:18
邹老师:回复苏婷祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-09 11:21:56
苏婷:回复邹老师 投标保证金怎么写分录
2023-01-09 11:44:09
苏婷:回复邹老师 银行存款的
2023-01-09 11:58:19
苏婷:回复邹老师 银行付款的
2023-01-09 12:20:11
邹老师:回复苏婷你好 借;其他应收款 贷;银行存款
2023-01-09 12:39:22
苏婷:回复邹老师 不是借其他货币资金吗
2023-01-09 13:09:12
邹老师:回复苏婷你好,既然是银行付的,贷方就是银行存款科目,而不是其他货币资金的
2023-01-09 13:22:04
苏婷:回复邹老师 是问借方的
2023-01-09 13:42:33
邹老师:回复苏婷你好,借方是通过其他应收款核算,这个是保证金,今后 会收回,所以是其他应收款科目核算
2023-01-09 14:12:29
苏婷:回复邹老师 好的
2023-01-09 14:41:41
邹老师:回复苏婷祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-09 14:57:12
苏婷:回复邹老师 谢谢老师
2023-01-09 15:23:46
邹老师:回复苏婷不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-09 15:52:33

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