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固定资产安装完工的会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
新公司设备安装完毕已投产可否直接入固定资产,不做在建工程。
你好,可以直接计入固定资产的
136楼
2023-01-27 10:56:16
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 猎空 发表的提问:
领用安装锅炉的配件可以综合在一起,作一下分录吗领用时借:在建工程贷:原材料完工后借:固定资产贷:在建工程
可以的,可以这样处理。
137楼
2023-01-27 11:14:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 无花果 发表的提问:
老师固定资产报废完整的会计凭证怎能做分录,
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;待处置资产损益 贷;固定资产清理 借;本年利润 贷;待处置资产损益
138楼
2023-01-27 11:26:59
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无花果:回复邹老师 単位年末想年末把过期的固定资产做帐务处理
2023-01-27 11:43:35
邹老师:回复无花果你好,这个是就是固定资产报废的分录 啊
2023-01-27 12:01:04
无花果:回复邹老师 我们单位从来也没做过固定资产减值准备,直接走固定资产清理就可以对吧,老师另一个待处理财产损益和待处置财产损溢一个科技目吧
2023-01-27 12:30:19
无花果:回复邹老师 麻烦老师了
2023-01-27 12:48:10
邹老师:回复无花果你好,固定资产处置是通过固定资产清理科目核算 清理净损益通过待处置资产损益 科目核算 不是一个科目
2023-01-27 13:04:38
无花果:回复邹老师 也不用走管理费用过渡一下吗
2023-01-27 13:16:09
无花果:回复邹老师 也不用走管理费用过渡一下吗
2023-01-27 13:31:37
邹老师:回复无花果你好,不需要通过管理费用科目过渡的
2023-01-27 14:00:32
无花果:回复邹老师 什么是清理净损溢通过待处理财产损溢科目,是和库存盘盈盘亏一样,通过待处理过渡性质一样的
2023-01-27 14:11:33
邹老师:回复无花果你好,待处理财产损溢是盘亏的时候才使用等科目 固定资产盘盈是通过以前年度损益调整科目
2023-01-27 14:38:55
无花果:回复邹老师 老师固定资产清理的数是不是固定资产减己报废资产己计提数的差额
2023-01-27 15:00:41
邹老师:回复无花果你好,固定资产清理数据 是原值减去累计计提的折旧,减值准备
2023-01-27 15:15:23
无花果:回复邹老师 那老师已经直接报废处理还用走待处理这个科目吗?直接转本年利润不可以吗
2023-01-27 15:27:31
邹老师:回复无花果你好,需要先通过固定资产清理,然后转为待处置资产损益,最后结转到本年利润 而不可以直接就计入本年利润的
2023-01-27 15:42:41
无花果:回复邹老师 老师我単位从来没提过资产减值准备,那借方直接就用固定资产原值减法己提折旧的差额是固定资产清理的数对吧
2023-01-27 16:03:22
邹老师:回复无花果你好,是的,没有减值准备,减值准备部分就是0,固定资产清理科目金额就是原值减去累计计提的折旧
2023-01-27 16:14:07
无花果:回复邹老师 谢谢老师了,但是有人说不用走待处理,可以走营业外支出在走本年利润
2023-01-27 16:25:22
无花果:回复邹老师 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2023-01-27 16:44:15
邹老师:回复无花果你好,之前是通过营业外支出核算,后面准则调整到需要通过待处置资产损益科目核算了
2023-01-27 17:01:46
无花果:回复邹老师 终于明白了,谢谢您,因为我不很专业
2023-01-27 17:19:30
邹老师:回复无花果不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-27 17:44:01
无花果:回复邹老师 老师我评价后,以后有帐务问题咋在找到你呢,你给我的分录完整,从头到尾怎么做帐。不至于我少做
2023-01-27 17:56:34
邹老师:回复无花果你好,你可以通过会计问,找到我进行定向提问 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;待处置资产损益 贷;固定资产清理 借;本年利润 贷;待处置资产损益 这个就是完整的分录
2023-01-27 18:08:30
无花果:回复邹老师 就是找到您以前回复我的问题那个界面,在点击进去重新提问就可以,是这样吗
2023-01-27 18:26:08
邹老师:回复无花果你好,评价之后,需要重新提问的
2023-01-27 18:52:27
无花果:回复邹老师 可能我没表述清楚,我就是看到您给我的会计分录从头到尾应该怎么做,非常的好,对于我这不太专业的会计帮助非常大,非常实用,不至于我工作中少做财务凭证。所以喜欢您的回复,想以后有问题继续请教您。
2023-01-27 19:02:56
邹老师:回复无花果你好,你可以在**搜索会计答小程序,今后有问题可以在这里面找到我头像,定向提问
2023-01-27 19:19:14
无花果:回复邹老师 评价后重新提问还能找到老师您吗?我试下评价
2023-01-27 19:48:16
邹老师:回复无花果你好,可以找到我,可以向我提问的
2023-01-27 19:59:44
班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 慵懒、小时代 发表的提问:
固定资产安装请了技术人员,技术人员的食宿费用记到哪里?
你好,都算到固定资产成本里。
139楼
2023-01-28 08:38:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 暖阳 发表的提问:
购买一项固定资产10万,先付定金3万,现在产品安装好了,支付尾款完成,整个过程怎么做分录
借;其他应收款 贷;银行存款 3 借;在建工程 10 贷;其他应收款 应付账款 7 借;应付账款 贷;银行存款 7
140楼
2023-01-28 08:52:22
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 吃亏是福 发表的提问:
一个私人的小企业作坊,生产加工石料。当一个场地做完后,就要重新迁址,固定资产要搬迁,股东不变,但要重新建账,重新安装设备,旧场地转入新场地的固定资产就场地怎样做会计分录?
如果你们不做税务变更,不用进行账务处理,就相当于做完一个项目,再做第二个项目,固定资产不变
141楼
2023-01-28 09:09:36
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吃亏是福:回复李爱文老师 谢谢老师的答复!但是旧场地的大型机械全部拆除,移到另外的地方重新安装,从头开始。虽然没有换股东,但就像新建场地一样,老板要求重新建账,旧场地账面的固定资产不做处理吗?那移到新场地的固定资产又怎样入账呢?要是入了新场地的账,那旧场地的固定资产又怎样下账呢?新场地发生的安装费,材料费是记入在建工程呢还是记入费用,这些费用又摊不摊进固定资产里呢?谢谢!
2023-01-28 09:43:55
李爱文老师:回复吃亏是福是这样,主管的税务局变了没有?再回答你的问题
2023-01-28 09:54:54
吃亏是福:回复李爱文老师 老师是这样的,我们是帮人家加工,场地是对方老板的,原材料也是对方老板的,我们投入设备帮对方老板加工石料,我们相当于是对方老板雇佣的帮工,营业执照是对方老板的,完税都由对方老板完成,也就是说,这是由几个自然人组合投资接别人的工程加工,收取加工费,这个没有营业执照,我是来记账的,虽然不正规,但我是想用正规的方法来记账而已,因为我在这里学习。谢谢老师!
2023-01-28 10:08:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
最新会计准则,折旧完和没折旧完固定资产清理分录
您好,折旧完,或者没折旧完报废的,借:固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产,再借:营业外支出,贷:固定资产清理。折旧完,或者没折旧完销售的,借:固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产,销售时,借:现金或者银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。再结转时,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置损益,正数或者负数。
142楼
2023-01-28 09:23:37
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秋的华丽:回复王雁鸣老师 老师,报废时处置差异用营业外支出,销售处理差异用资产处置损益?以前是销售也是营业外支出吧
2023-01-28 09:48:38
王雁鸣老师:回复秋的华丽您好,是的,您理解很正确。
2023-01-28 10:10:53
秋的华丽:回复王雁鸣老师 资产处理损益科目代码多少?利润表对应资产处置收益项目对吗?营业利润后面对吗?谢谢
2023-01-28 10:28:13
王雁鸣老师:回复秋的华丽您好,资产处理损益科目代码6115,对的,营业利润上面一行。
2023-01-28 10:55:27
秋的华丽:回复王雁鸣老师 不是营业利润下面?上面
2023-01-28 11:16:57
王雁鸣老师:回复秋的华丽您好,不是营业利润下面,是上面。
2023-01-28 11:42:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小嘿逗 发表的提问:
固定资产的摊销 无形资产摊销 从计提到摊销的完整的会计分录
新年好 固定资产是折旧,折旧分录是 借;管理费用等科目,贷;累计折旧 无形资产摊销分录是 借;管理费用等科目,贷 ;累计摊销
143楼
2023-01-28 09:50:58
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小嘿逗:回复邹老师 累计折旧和累计摊销,是每期期末转出,还是当固定资产或无形资产都计提完了之后再结转? 结转的分录是什么?
2023-01-28 10:05:48
邹老师:回复小嘿逗你好,你所指的结转是从损益科目结转到本年利润科目,还是把固定资产,无形资产账面价值结平?
2023-01-28 10:28:50
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 彪壮的苗条 发表的提问:
材料费 18.3万 (记固定资产) 安装费6.4万 已预付账款18万 扣质保金1万 如何会计分录?
您好,您是购买的用于构建固定资产的原材料和安装费是吗
144楼
2023-01-29 08:37:30
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梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 纯情的含羞草 发表的提问:
在医院有时候科室维修的同时安装吊柜。安装完工后这时吊柜用另外列入固定资产管理吗?
如果这个吊柜是可以挪动的,单独作为固定资产管理,如果移不动的,直接作为装修费处理,作为长期待摊费用。
145楼
2023-01-29 09:00:30
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 番茄 发表的提问:
车间购入的固定资产已经入账了,安装费分录怎么做,
你好,购入计入固定资产价值
146楼
2023-01-29 09:14:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 변소칠 发表的提问:
需安装的固定资产为何要先计入“在建工程”,达到预定可使用状态才转入“固定资产”?
还没达到可以使用的状态就是在建中
147楼
2023-01-29 09:32:04
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 艳艳 发表的提问:
购买电线安装固定资产做什么科目,分录怎么写?
购买安装固定资产的费用都计入在建工程
148楼
2023-01-29 09:48:00
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艳艳:回复吴少琴老师 已经安装好了
2023-01-29 10:01:41
吴少琴老师:回复艳艳安装好了,又要安装一次吗
2023-01-29 10:14:17
艳艳:回复吴少琴老师 安装的时候单独购买的电线
2023-01-29 10:38:20
吴少琴老师:回复艳艳是不是安装的时候用的,是的话就计入在建工程
2023-01-29 11:06:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 莫离。 发表的提问:
老师,公司购入一批固定资产,那么在安装完成之前所产生的费用(比如运费,比如液压油(液压油买了两桶,但只需用一部分,剩下等以后再用))等费用是不是全部都计入在建工程,等待安装完毕再全部一起计入固定资产,之后一起计提
你好,是的
149楼
2023-01-30 08:29:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问:
比如买了空调这种固定资产 先预付了钱 等安装完后在付尾款 开发票 怎么做分录
你好,买了空调这种固定资产 ,先预付了钱,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款等科目 等安装完后在付尾款 借:预付账款 贷:银行存款等科目 开具发票 借:固定资产 贷:预付账款
150楼
2023-01-30 08:47:59
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我只爱学习:回复邹老师 老师比如没有设立预付账款这个科目 可以把预付账款 全部替代为其他应收款吗 借:其他应收款 贷:银行存款等科目 等安装完后在付尾款 借:其他应收款 贷:银行存款等科目 开具发票 借:固定资产 贷:其他应收款
2023-01-30 09:13:14
邹老师:回复我只爱学习你好,不可以把预付账款换成其他应收款的 没有设置预付账款的单位,可以通过应付账款科目核算
2023-01-30 09:41:59
我只爱学习:回复邹老师 额额 那就是只要是先预付了钱 都是计入应付账款科目核算 那这种是需要在应付账款下面设立二级科目 自己标注是什么吗 还是只需要写应付账款就可以了
2023-01-30 09:52:08
邹老师:回复我只爱学习你好,应付账款明细科目是对方单位名称
2023-01-30 10:21:41
我只爱学习:回复邹老师 那比如是该付的没有付完的固定资产的钱 这种 还是需要挂单位名称 而不是物品名称哈 比如我打给某某人空调的钱 就写应付账款-某某
2023-01-30 10:41:07
邹老师:回复我只爱学习你好,该付的没有付完的固定资产的钱,应付账款是需要挂对方单位名称的
2023-01-30 10:52:01
我只爱学习:回复邹老师 额额 如果打的钱是打给个人的呢
2023-01-30 11:02:48
邹老师:回复我只爱学习你好,那就通过其他应付款科目核算
2023-01-30 11:31:08
我只爱学习:回复邹老师 额额 比如我们买的空调 付款给个人就是用其他应付款 来挂账 那比如我们装修 打给装修公司账上 这种是通过应付账款来核算吗
2023-01-30 11:49:34
我只爱学习:回复邹老师 那老师我刚刚查了下其他应付款的内容包括: ① 应付经营租入固定资产和包装物租金; ② 职工未按期领取的工资; ③ 存入保证金(如收入包装物押金等); ④ 应付、暂收所属单位、个人的款项; ⑤ 其他应付、暂收款项。 其他应付款也可以核算 应付单位的款项 那我先预付给单位的装修款 可以直接计入其他应付款也可以吗 应付账款和其他应付款差不多
2023-01-30 12:08:06
邹老师:回复我只爱学习你好,针对个人的通过其他应付款核算,针对单位的通过应付账款核算
2023-01-30 12:30:57
我只爱学习:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-01-30 12:51:57
邹老师:回复我只爱学习不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 13:12:25

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