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大型超市会计分录的实际案例
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 故意的胡萝卜 发表的提问:
坏4账准备30玩,实际发生坏账40万,会计分录怎么做
您好,分录,借:坏账准备,40万元,贷;应收账款,40万元。
286楼
2023-03-14 08:30:00
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糯米饭老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 学堂用户zsyn9w 发表的提问:
财政授权支付预算指标100万,财政授权支什80万,实际文付75万请问怎样做会计分录
同学你好: 1.获得用款额度时: 预算会计:借:资金结存-零余额账户用款额度 80,贷:财政拨款预算收入 80 同时,财务会计:借:零余额账户用款额度 80,贷:财政拨款收入 80 2.支付时: 预算会计:借:行政支出/事业支出等 75,贷:资金结存-零余额账户用款额度 5 同时,财务会计:借:库存商品等 75,贷:零余额账户用款额度 75 3.年末注销当年预算指标中剩余额度: 预算会计:借:资金结存-财政应返还额度 5,贷:财政拨款预算收入 80 同时,财务会计:借:财政应返还额度 5,贷:零余额账户用款额度 5 希望能帮助同学理解,继续加油~
287楼
2023-03-15 07:32:20
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 动听的方盒 发表的提问:
1.2017年1月1日甲公司通过银行以766302元的价格发行的总面值为80万元、票面利率为5%,5年期的债券,每年初支付上年利息 要求: (1)根据交易单,发行时的分录; (2)债券的实际利率是多少? (怎么计算) (3)第一年末至第五年末计息的会计分录; (4)到期还本金的分录
1、借:银行存款 766302 应付债券 -利息调整 33698 贷:应付债券-面值 800000 2、766302=800000*5%*(P/A,i,5)%2B800000*(P/F,i,5) 利用差值法(或者excel直接计算)可以得出i=6% 3、第一年 借:财务费用 766302*6%=45978.12 贷:应付利息 40000 应付债券-利息调整 5978.12 第二年 借:财务费用 (766302%2B5978.12)*6%=46336.81 贷:应付利息 40000 应付债券-利息调整 6336.81 第三年 借:财务费用 (766302%2B5978.12%2B6336.81)*6%=46717.02 贷:应付利息 40000 应付债券-利息调整6717.02
288楼
2023-03-15 07:49:09
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宇飞老师:回复动听的方盒第四年 借:财务费用 (766302%2B5978.12%2B6336.81%2B6717.02)*6%=47120.03 贷:应付利息 40000 应付债券-利息调整7120.03 第五年 借:财务费用 (766302%2B5978.12%2B6336.81%2B6717.02%2B7120.03)*6%=47547.24 贷:应付利息 40000 应付债券-利息调整7547.24 4、到期偿还本金 借:应付债券-面值800000 贷银行存款800000
2023-03-15 08:41:03
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 绝情妃子 发表的提问:
老师,超市会计实操视频怎么点进去没反应啊
同学你好,浏览器关掉再打开再进网站试下,还不行就电脑重启一下。
289楼
2023-03-15 08:10:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 等等~ 发表的提问:
老师,我们公司给客户交保险,刷了客户卡上的6000元,多退少补,实际保险5950元,退给客户50元现金,这个会计分录怎么做
你好,其实这个作为你企业本身不用做账务处理
290楼
2023-03-15 08:18:57
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 爱燕萱宝 发表的提问:
老师您好,请问公司预存某船公司输单费,会计分录怎么做呢,然后实际支付输单费的时候又是怎么做会计分录呢,这两个怎么冲销呢,我有点犯糊涂了,谢谢
你好,借:预付账款 贷:银行存款 借:销售费用等 贷:预付账款
291楼
2023-03-15 08:29:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Wendy 发表的提问:
实际工作中问题, B公司代收A公司业务款10元,然后B公司帮A公司代付业务款给C公司款10元,请问会计分录怎么写?急
你到底 是哪个公司
292楼
2023-03-16 07:50:56
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预支36000实际花了40800出纳补给不足的4800要求编制会计分录是多少
借xx费用40800贷其他应收款36000银行存款4800
293楼
2023-03-16 08:02:09
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 贪玩的微笑 发表的提问:
编制会计分录 实际成本法
你好,会计分录如下所示
294楼
2023-03-16 08:20:23
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暖暖老师:回复贪玩的微笑1借在途物资90000 应交税费进项税额11700 贷预付账款100000 银行存款1700
2023-03-16 09:03:15
暖暖老师:回复贪玩的微笑2借原材料90000 贷在途物资90000
2023-03-16 09:25:04
暖暖老师:回复贪玩的微笑3借应付账款1700 贷银行存款1700
2023-03-16 09:44:21
暖暖老师:回复贪玩的微笑1借在途物资90000 应交税费进项税额11700 贷预付账款100000 应付账款1700
2023-03-16 10:04:53
暖暖老师:回复贪玩的微笑4借原材料51000 应交税费进项税额6500 贷银行存款57500
2023-03-16 10:24:16
暖暖老师:回复贪玩的微笑5借原材料88000 应交税费进项税额11440 贷应付账款99440
2023-03-16 10:46:39
暖暖老师:回复贪玩的微笑6借应付账款90000 贷银行存款90000
2023-03-16 10:58:41
暖暖老师:回复贪玩的微笑7月末加权单价 (50000+90000+51000+88000)/(2500+5000-50+3000+4000)=279000/14450=19.31
2023-03-16 11:13:24
暖暖老师:回复贪玩的微笑借生产成本115847.75 制造费用5793 管理费用3862 贷原材料125515
2023-03-16 11:23:27
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
简单的会计分录会做,但学习的与实际当中不同,他并不是放在那个科目里,有好多自设的子科目,有时分录复杂,公司子科目又不熟,就不会做了
您好!这个没有什么好办法。因为二级科目这些是企业根据情况自己设置的。慢慢做的多了就明白了。
295楼
2023-03-16 08:26:59
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 阳光 发表的提问:
我要付别人226900的货款,20W是承兑。26900是电汇,实际我付了别人50W承兑,他们找回30W承兑 。这个会计分录我要怎么做
你好, 借:应收票据 30万 应付账款 226900 贷:应收票据 50万 银行存款 26900
296楼
2023-03-19 09:42:33
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 老式公寓 发表的提问:
老师,我们销售货物给客户1200,给他返点72实际只收他1128元,这个怎么做会计分录
借:银行存款(或 库存现金)1128 借:坏账准备72 贷:应收账款1200 对于1200元的应收账款需要做收入处理 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
297楼
2023-03-19 09:58:33
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老式公寓:回复江老师 这个72做坏账准备啊?
2023-03-19 10:13:23
老式公寓:回复江老师 为什么是坏账准备呢?
2023-03-19 10:24:56
江老师:回复老式公寓你也可以作为销售费用,但无票也是无法在企业所得税税前列支,这个不影响公司本身业务的性质,就是无票的费用支出
2023-03-19 10:37:11
老式公寓:回复江老师 记入其他业务成本也可以的吗?
2023-03-19 11:03:18
江老师:回复老式公寓可以用其他业务收入、其他业务成本,进行账务处理
2023-03-19 11:29:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 张丽 发表的提问:
1月份应该支付三个月的房租27万,实际支付12万,另外15万会在2月份支付,付全款之后发票才开回来,那我1月份的会计分录应该怎么做?2月份的会计分录应该怎么做?
1月份 借;预付账款 贷;银行存款 12 2 借;待摊费用 27 贷;预付账款 27 借;预付账款 贷;银行存款 15
298楼
2023-03-19 10:26:59
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张丽:回复邹老师 1月份不用做付房租的分录吗?,1月份应该支付1-3月的房租27万,1月份应该做几笔分录?
2023-03-19 10:46:34
邹老师:回复张丽你好,1月份你只支付了12万,所以分录是 借;预付账款 贷;银行存款 12 2月份取得发票27万,做这个分录 借;待摊费用 27 贷;预付账款 27 然后支付了剩余的15万,做这个分录 借;预付账款 贷;银行存款 15
2023-03-19 11:00:54
张丽:回复邹老师 每个月不做摊销吗?1月份不做借:管理费用-房租9万,贷:银行存款9万吗?
2023-03-19 11:26:32
邹老师:回复张丽你好,取得发票才补做分摊分录的 分摊是 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2023-03-19 11:50:50
张丽:回复邹老师 那2月份要做1月份和2月份的待摊费用分录吗?
2023-03-19 12:16:54
邹老师:回复张丽你好,是的,需要一次性摊销两个月的房租
2023-03-19 12:41:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
洗浴行业预售门票怎么做会计分录票面是29.9实际收9.9
你好 ;    借  银行存款 9,9   ;销售费用  20 贷 预收账款    29,9    ;  到时消费 :借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税  
299楼
2023-03-20 07:56:18
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阿哲老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
你好老师,我们给客户10赠1的活动,,款先收了,年尾结账差100万,我们是10送1算起来实际给我们60万就好,但是那40万的赠送我怎么觉得写会计分录
同学,你好,借:应收账款60 贷:主营业务收入60 然后结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品(11件产品的成本)
300楼
2023-03-20 08:20:58
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