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委托方会计账贷:其他应收款
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
”其他应付款“记在贷方表示增加还是减少
你好,表示增加
241楼
2023-03-01 08:23:26
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鱼儿:回复邹老师 同样是支付缴纳支付?何为有些题目是借记:“其他应付款”,有些题目借记:”其他应收款“呢?这不是有冲突吗?这些题目那种做法才正确
2023-03-01 08:34:34
邹老师:回复鱼儿你好,支付缴纳支付是什么意思?
2023-03-01 08:47:09
鱼儿:回复邹老师 同样是支付缴纳社保?何为有些题目是借记:“其他应付款-社保”,有些题目借记:”其他应收款-社保“呢?这不是有冲突吗?这些题目那种做法才正确
2023-03-01 09:02:21
邹老师:回复鱼儿你好,其实这两个科目确实都有企业在用的
2023-03-01 09:18:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 发表的提问:
其他应付款在贷方表示什么?
你好,表示应付未付的款项
242楼
2023-03-01 08:32:09
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 2YF。 发表的提问:
其他应付款是贷方还是借方?
您好,您具体是什么情况
243楼
2023-03-01 08:48:50
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2YF。:回复文老师 天猫店铺,支付宝扣除佣金费用怎么做分录?
2023-03-01 09:08:41
文老师:回复2YF。佣金应该记入销售费用
2023-03-01 09:30:09
2YF。:回复文老师 如果在未取得发票前呢
2023-03-01 09:56:54
文老师:回复2YF。那应该是其他应收款
2023-03-01 10:21:20
邱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 梦里梦外 发表的提问:
老师,您好。期末其他应付账款总额贷方总额5万,其中张三其他应付账款借方3万,李四其他应付账款贷方4万,老王其他应付账款贷方4万。这些都是挂账吗?
你好, 其他应付账款这些都是挂账哦,其他应付款借方有余额,表示多付出去的钱。
244楼
2023-03-01 08:53:59
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梦里梦外:回复邱老师 那要是平掉借方张三,必须要张三把钱转到我们公户吗,平掉贷方李四,必须我们公户把钱转给李四吗
2023-03-01 09:24:53
邱老师:回复梦里梦外是的,你的做法是正确的。
2023-03-01 09:40:15
梦里梦外:回复邱老师 那取现金存现金平掉可以吗
2023-03-01 09:56:48
邱老师:回复梦里梦外也是可以的,但是需要有相应人员开出的收据哦。
2023-03-01 10:20:43
梦里梦外:回复邱老师 好的,感谢老师
2023-03-01 10:35:20
邱老师:回复梦里梦外好的,如果有疑问可以继续咨询哦,如果满意请为老师给个好评~
2023-03-01 10:48:05
薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
保险公司赔款:借:银行贷:其他应收款。那其他应收款的另一方会计分录怎么做?借:其他应收款贷:什么科目,在这个会计分录后附什么东西?我没收到发票 我们是固定资产损失
你好! 固定资产损失的话,首先,借:待处理财产损益 累计折旧 贷:固定资产 然后,借:其他应收款 贷:待处理财产损益
245楼
2023-03-02 08:32:03
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问:
请问委托加工方加工产品,其中有两款主要材料是委托受托方买的并进行加工,其他的主要原料就都是委托方提供的,请问这种情况,受托方是要分别开原料发票和加工费发票给委托方吗
同学你好,如果委托方提供的原料占主要比例,开加工费发票给对方。如果委托方提供的原料占比例很少,开商品发票给对方。各占一半,就分别开原料发票和加工费发票给对方。或者你们两家可以协商如果开具发票。
246楼
2023-03-02 08:46:11
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弄花香满衣:回复黎老师 假设对方采购的,进项价格是10元,那他们不另外收我们税点,也开票给我们10元这样可以吗?有风险吗?还是要适当提高下价格
2023-03-02 09:21:58
黎老师:回复弄花香满衣同学你好,平进平出是有税收风险,税务局监控到就要咨询销售企业。建议适当提高下价格。
2023-03-02 09:46:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ cfh 发表的提问:
报表里的其他应收款余额在贷方,应填在预收账款里还是其他应付账款呢
您好,报表里的其他应收款余额在贷方,应填在其他应付款。
247楼
2023-03-02 08:53:59
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cfh:回复王雁鸣老师 那应收账款余额在贷方应填在哪里
2023-03-02 09:15:25
王雁鸣老师:回复cfh您好,应收账款余额在贷方应填在预收账款项目。
2023-03-02 09:37:33
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
其他应付款贷方-数,等于其他应收款借方吧?
您好,是的,您理解是正确的。
248楼
2023-03-05 09:52:04
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会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师,我想问下这里的缴费基数是根据什么来的?还是就是地税系统自己生成的
2023-03-05 10:12:31
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,这个缴费基数是贵公司根据申报社保的数据统计出来的,不是地税系统自己生成的。
2023-03-05 10:26:03
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ katlyn 发表的提问:
其他应收款和其他应付款借方贷方的含义
你好,你是指具体核算内容吗
249楼
2023-03-05 10:03:42
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katlyn:回复小惑老师 嗯,因为我这个公司有个业务是股东借款给公司,还款给公司,公司借款给个人,个人还款给公司,我想知道计入那个会计科目好
2023-03-05 10:31:38
小惑老师:回复katlyn股东借款给公司 借;银行存款 贷;其他应付款 哦还款时做相反分录 公司借款给个人 借:其他应收款 贷:银行 还款时做相反分录
2023-03-05 10:58:08
katlyn:回复小惑老师 个人还款给公司么
2023-03-05 11:10:16
小惑老师:回复katlyn借:银行存款 贷:其他应收款
2023-03-05 11:29:08
katlyn:回复小惑老师 那么公司还款给个人是不是借:银行存款,贷:其他应收款
2023-03-05 11:44:36
小惑老师:回复katlyn股东借款给公司 借;银行存款 贷;其他应付款 还款时做相反分录,还款体现在其他应付款中
2023-03-05 11:58:42
katlyn:回复小惑老师 其他应付款在贷方的话不是负债变多了呢
2023-03-05 12:22:55
小惑老师:回复katlyn你从个人还借款,是从借方反映,不是贷方的
2023-03-05 12:51:52
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 家兴 发表的提问:
公司委托贷款给其他公司,收到利息,本公司开局了利息发票怎么确定收入,计入营业外收入还是其他业务收入呀
其他业务收入
250楼
2023-03-05 10:23:10
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 朔夜明珠 发表的提问:
预付账款和其他应收款怎么账户调整,预付贷方是198880,其他应收是140131.55
预付的贷方就是应付账款 其他应收还有其他应付吗 没有不用调整
251楼
2023-03-05 10:45:00
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朔夜明珠:回复玲老师 借,预付198880贷其他应收款198880
2023-03-05 11:12:11
朔夜明珠:回复玲老师 可以这样?
2023-03-05 11:31:26
玲老师:回复朔夜明珠这不对呀 预付和应付同一个人可以对冲一下 你的意思 这个其他应收款也是同一个人吗 同一个人可以
2023-03-05 11:44:18
朔夜明珠:回复玲老师 是同一个人
2023-03-05 12:01:17
玲老师:回复朔夜明珠那可以的 可以对冲一下 后面就留一个科目
2023-03-05 12:22:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
借:其他应付款 贷:其他应收款,有这样的会计分录吗?
有的
252楼
2023-03-06 08:07:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 颜容  发表的提问:
有没有这样的会计分录:借其他应收款,贷预收账款?
有的 调整分录 收到款项的时候科目计入不正确 或者合并往来单位
253楼
2023-03-06 08:33:01
全部回复
颜容 :回复bamboo老师 什么计入不正确?
2023-03-06 08:44:40
颜容 :回复bamboo老师 就是别人欠我们款,我们要确认收入做摊销
2023-03-06 09:11:38
bamboo老师:回复颜容 这款是什么性质的 货款还是往来 收入摊销分录也不是这样的
2023-03-06 09:26:33
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 507824677 发表的提问:
老师:其他应收贷方有余额,怎么调
你先看是产生的原因,是不是正常的
254楼
2023-03-06 08:44:59
全部回复
507824677:回复钟存老师 调账产生的,认缴制下以前会计做的 借:其他应收-法人 贷:实收资本 我冲回来其他应贷方有余额了
2023-03-06 09:09:32
钟存老师:回复507824677意思是你们认缴制的情况下,实收资本不做账了? 只要没交不做账
2023-03-06 09:33:41
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ zaihua 发表的提问:
之前的报表里有个其他应收款明细是贷方科目,但总的其他应收款是借方,在2月份总的其他应收款是贷方了,可以把之前的那个其他应收款贷方的那个明细可以转到其他应付款吗?金额一百多万,会有影响吗?税务局会对此怀疑吗?
可以,其他应收款贷方金额表示 是其他应付款。
255楼
2023-03-07 07:52:57
全部回复
zaihua:回复方老师 谢谢,5星!
2023-03-07 08:48:57
方老师:回复zaihua不客气,祝生活愉快,谢谢您!
2023-03-07 09:15:09

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