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销售部报销差旅费的会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 安❤️ 发表的提问:
差旅费报销的分录怎么编
你好,借 管理费用/销售费用 贷 银行存款
226楼
2023-02-23 08:48:10
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 酷酷的小虾米 发表的提问:
差旅费的借支和报销分录
借 其他应收款 贷银行存款 借管理费用等贷其他应收款
227楼
2023-02-23 09:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
公司的员工差旅费员工垫支未报销怎么写分录,报销后怎么写
你好!未报销的时候你不用管。因为还没有跟公司发生联系。 报销的时候借管理费用-xx费用等 贷现金等
228楼
2023-02-24 07:57:44
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聪明的小脑瓜子:回复宋生老师 报销单据都到我们公司,但是我们公司一直没有给他付,应该要做一个预付账款分录 还是不用做
2023-02-24 08:11:57
宋生老师:回复聪明的小脑瓜子您好!如果没有付之前,先计入其他应付款。
2023-02-24 08:22:24
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Leo How 发表的提问:
老师,公司一次报销一百,五十差旅费,五十补助,这样的分录怎么记
就可以计借,xx费用~差旅费100,贷,银行存款100
229楼
2023-02-24 08:09:56
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Leo How:回复辜老师 可是50是真正差旅费有发票,另外五十没发票是补助,可以直接计入差旅费100吗?
2023-02-24 08:38:15
辜老师:回复Leo How可以的? 补助不用发票的
2023-02-24 08:55:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
公司的员工差旅费未报销怎么写分录,报销后怎么写
您好!未报销的不写。报销的时候借管理费用-差旅费 贷现金等
230楼
2023-02-24 08:35:49
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聪明的小脑瓜子:回复宋生老师 但是私人已经垫支了 这笔钱
2023-02-24 08:54:07
宋生老师:回复聪明的小脑瓜子你好!是啊。所以他拿来报销的时候,你就做借管理费用-差旅费 贷现金等 给钱他就好了啊
2023-02-24 09:16:54
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 瓶子 发表的提问:
员工报销差旅费,其中一部分是购货发票,怎么分录?
这部分购货发票是不可以报销的。与公派出差没有关系。
231楼
2023-02-24 08:43:20
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瓶子:回复张艳老师 是员工出差干活儿买的材料 我们是工程
2023-02-24 08:57:21
张艳老师:回复瓶子那就不属于差旅费核算的范围,应该计入材料费或成本费用科目核算的。
2023-02-24 09:26:37
张艳老师:回复瓶子您是什么工程发生的材料费支出?购买的什么材料?
2023-02-24 09:50:28
瓶子:回复张艳老师 给客户安装电气 买的材料
2023-02-24 10:04:53
张艳老师:回复瓶子借:销售费用--材料费 贷:库存现金
2023-02-24 10:29:52
瓶子:回复张艳老师 我们是干工程的 怎么是销售费用?
2023-02-24 10:46:15
张艳老师:回复瓶子不是按装电器吗?不是销售售后吗? 如果是工程项目的话,购买的材料计入工程项目成本核算了。
2023-02-24 11:13:12
瓶子:回复张艳老师 好的 谢谢
2023-02-24 11:28:43
张艳老师:回复瓶子您客气了,祝您学习愉快、工作顺利
2023-02-24 11:46:07
李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 加油呀! 发表的提问:
老师员工的差旅费报销应该怎样写分录?
你好 按照受益部门入费用
232楼
2023-02-24 09:05:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 刘欣欣 发表的提问:
老师,请问我们市场部的报销差旅费是计入销售费用么?总部人员是计入管理费用吧?
是的,两个问题的理解是正确的。
233楼
2023-02-26 17:57:03
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刘欣欣:回复张艳老师 他算是我们总部的人员,只是在跑门店,这算是销售费用么?
2023-02-26 18:11:39
张艳老师:回复刘欣欣既然是总部的人,差旅费应该在总部报销的。
2023-02-26 18:34:25
刘欣欣:回复张艳老师 是的,算是管理费用还是销售费用呢?
2023-02-26 18:55:16
张艳老师:回复刘欣欣这个不应该在您单位报销的。
2023-02-26 19:18:54
刘欣欣:回复张艳老师 是在我们公司报销的,是我们公司的人员
2023-02-26 19:41:15
张艳老师:回复刘欣欣是您公司的人员,计入管理费用--差旅费科目。
2023-02-26 19:52:43
刘欣欣:回复张艳老师 好的,不需要计入销售费用吧?
2023-02-26 20:02:57
张艳老师:回复刘欣欣是的,因为是总部的人员,就计入管理费用科目核算了。
2023-02-26 20:23:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 晓~zZ 发表的提问:
8月份公司员工报销了一笔差旅费,已经入账也结账了。后来9月份的时候说这笔差旅费不计入这个帐内,要提出来,这个会计分录要怎么做?
借;库存现金 贷;管理费用——差旅费
234楼
2023-02-26 18:12:47
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晓~zZ:回复邹老师 这样的话管理费用是不是还是原来那样没有减少?
2023-02-26 18:41:59
邹老师:回复晓~zZ是的
2023-02-26 18:59:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
销售部门的业务招待费,差旅费计入管理费用还是销售费用
销售费用 根据部门做
235楼
2023-02-26 18:26:29
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付采购员报销原未借款的差旅费1200 的会计分录
以现金支付采购员报销原未借款的差旅费1200 的会计分录
236楼
2023-02-26 18:39:33
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李老师:回复爱笑的流沙借销售费用差旅费 1200贷库存现金1200
2023-02-26 18:56:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问:
我公司在前期报销差旅费时多报销费用,现需要冲减,正确的分录怎么做?
你好 借;库存现金等科目 贷;管理费用——差旅费
237楼
2023-02-26 18:56:59
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•﹏•dzm•﹏•:回复邹老师 管理费用不是一般不在贷方吗?可以直接将多报销的差额做成:借:管理 费用-20 贷现金-20,这样可以吗
2023-02-26 19:15:45
•﹏•dzm•﹏•:回复邹老师 或者 借现金20 借管理费用-20,这三个分录,哪 个稍好点
2023-02-26 19:42:53
邹老师:回复•﹏•dzm•﹏•你好,可以是 借库存现金20 借管理费用-20
2023-02-26 19:56:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 你在天涯 发表的提问:
管理部门的差旅费和销售部门的差旅费在哪些科目核算
你好,分别计入管理费用,销售费用
238楼
2023-02-27 08:08:08
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你在天涯:回复邹老师 采购的工资在哪算
2023-02-27 08:31:52
邹老师:回复你在天涯计入管理费用
2023-02-27 08:56:15
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 谢芳芳 发表的提问:
采购部报销差旅费借记管理费用还是销售费用呢
您好,应该是记入管理费用——差旅费
239楼
2023-02-27 08:34:11
全部回复
谢芳芳:回复文老师 知道了,谢谢
2023-02-27 09:00:54
文老师:回复谢芳芳不客气,这是我们的职责所在
2023-02-27 09:21:36
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 飞虎 发表的提问:
销售人员的出差差旅费包括住宿,餐饮,动车,要一起计入销售费用-差旅费,还是要分开计入销售费用餐饮,住宿,动车
您好!要一起计入销售费用-差旅费,不用分开计入餐饮,住宿,动车的。
240楼
2023-02-27 08:40:29
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