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公司原材料银行存款会计分录
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,我们公司购进种子,我做分录借:原材料,贷银行存款,出售种子借银行存款,贷:主营业务收入对吗?
如果你们公司是商业企业(低买高卖),这样做基本正确,还要加:购进的时候有进项税,销售的时候有销项税。
121楼
2023-01-06 10:38:59
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张文华:回复黄老师-阿顶 种子免税,没有税。但是出库的时候原材料减少,并没有在分录里面提现
2023-01-06 10:59:12
张文华:回复黄老师-阿顶 老师,种子免税,没有税。但是出库的时候原材料减少,并没有在分录里面提现
2023-01-06 11:21:06
黄老师-阿顶:回复张文华购买时 借:库存商品 贷:银行存款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-01-06 11:40:28
张文华:回复黄老师-阿顶 我做的是原材料
2023-01-06 12:00:49
黄老师-阿顶:回复张文华做库存商品会好点。因为你不需要加工直接出售了。
2023-01-06 12:25:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 机智的乌冬面 发表的提问:
甲公司2019年5月发生如下业务,要求编写相应会计分录(1)10月5日,以银行存款30000元预付兴达工厂材料款。(2)10月15日向兴厂购入甲材料2000吨,每吨18元,己材料40吨,每吨500元,材料己运达企业(3)10月15日己银行存款8160元支付上述甲,乙材料运费(运费按材料质量比例分配),并办妥验收入库手续
同学你好 1 借,预付账款30000 贷,银行存款30000 2 借,原材料2000*18加8160/(2000加40)*2000 借,原材料40*500加8160/(2000加40)*40 贷,预付账款 贷,银行存款;
122楼
2023-01-08 12:30:28
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 木乔 发表的提问:
请问建筑总包收到一张材料发票抬头是分包 材料款是总包项目上支付 发票给分包 这样会计分录是什么 借:原材料 贷:银行存款
总包收到的发票为什么是分包的?不对,应该是总包的抬头
123楼
2023-01-08 12:46:19
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木乔:回复朴老师 总包给分包提供材料
2023-01-08 13:12:30
朴老师:回复木乔总包开给分包的吗
2023-01-08 13:23:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 害怕的羊 发表的提问:
企业自行研发一项专利,研究阶段共发生支出50万元,期中原材料10万元应付研究人员工资20万元,其余为银行存款支付的费用。开发阶段共发生80万元支出,期中有原材料支出50万元,员工工资20万元,其余为银行 存款支付费用。该专利使用10年。第3年的时候将其出售。 要求:1编制研发期间的会计分录 2.编制摊销时的会计分录 编制出售时的会计分录
1借研发支出费用化支出50 贷原材料10 应付职工薪酬20 银行存款20
124楼
2023-01-08 12:53:59
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暖暖老师:回复害怕的羊借研发支出资本化支出80 贷原材料50 应付职工薪酬20 银行存款10
2023-01-08 13:50:54
暖暖老师:回复害怕的羊借无形资产80 管理费用50 贷研发支出资本化支出80 -费用化支出50
2023-01-08 14:16:32
暖暖老师:回复害怕的羊2.编制摊销时的会计分录 借管理费用8 贷累计摊销 8
2023-01-08 14:41:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师 问问您 企业采购的物资 直接 采购完 就送到工地上使用 会计分录是不是:借:工程施工-材料费-项目 贷:银行存款啊
需要先做借原材料 贷银行,借工程施工贷原材料
125楼
2023-01-09 09:02:23
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小粉 发表的提问:
周转材料冲销,进什么科目。分录怎么写,原分录是借,周转材料,贷银行存款
您好,您现在具体是什么情况冲销,是退货吗
126楼
2023-01-09 09:24:49
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小粉:回复文老师 低质易耗品领用
2023-01-09 09:41:32
文老师:回复小粉借管理费用或制造费用贷周转材料
2023-01-09 09:54:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
你好,原材料已付,已收到,但没票,可以借,原材料暂估。贷银行存款分录吗
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 应当是这样处理的
127楼
2023-01-09 09:54:18
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仰望星空:回复邹老师 嗯,谢谢,我头几个月是我那处理,怎么改呢
2023-01-09 10:23:54
邹老师:回复仰望星空你好,把你的分录冲销,然后做我上面提供的分录
2023-01-09 10:51:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 荔枝* 发表的提问:
老师,我们是个小的广告公司,业务会计科目涉及少,比如我们要帮顾客安装灯箱,然后我们在网上采购,这笔费用的分录我直接借在主营成本,贷在银行存款,是不是不对啊,是不是要通过原材料这个科目,因为我想了我们买来就直接用了
你好,先计入原材料,然后领用了计入成本
128楼
2023-01-09 10:09:37
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荔枝*:回复邹老师 呜呜,老师我已经做了几个月的账了,也没法改了吧,这是不是个大错误呢,我从这个月再开始计入原材料有没有影响呢,我应该怎样做
2023-01-09 10:36:25
邹老师:回复荔枝*你好,从这个月开始按先计入材料,然后领用计入成本吧
2023-01-09 10:53:34
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付甲材料的运杂费1500元,甲材料尚未入库的会计分录
借在途物资 贷银行存款
129楼
2023-01-09 10:35:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 木子丽 发表的提问:
母公司买的菜品再卖给子公司,给子公司开发票,母公司账务处理:借:原材料 贷:银行存款, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 主营业务成本 原材料 是这样写分录吗
您好 借:库存商品 贷:银行存款, 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
130楼
2023-01-10 09:18:23
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木子丽:回复bamboo老师 用原材料不可以吗
2023-01-10 09:43:36
bamboo老师:回复木子丽请问是购入后要出售吗
2023-01-10 09:56:22
木子丽:回复bamboo老师 是的,但不是主要买来出售的,只是母公司付的款,发票也是母公司的,所以现在母公司只能再出售给子公司
2023-01-10 10:16:20
bamboo老师:回复木子丽那用库存商品科目比较合适 不是为了生产而购入的
2023-01-10 10:26:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司销售原材料一批售价2000增值税税额340账面价值1800价款已收存银行会计分
公司销售原材料一批售价2000增值税税额340账面价值1800价款已收存银行会计分
131楼
2023-01-10 09:26:51
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款2340 贷;其他业务收入2000 应交税费-应交增值税(销项税额)340 借;其他业务成本1800 贷;原材料1800
2023-01-10 09:48:08
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
,@会计学堂齐慧(1059428870) 老师,老板进原材料27.8万元,银行存款转账17.8万元,同时老板收了一张银行承兑的票,直接拿出去抵货款了,没经出纳手,会计应怎样处理做分录?
借:银行存款
应付账款(冲的是货款对应的应付账款
贷:原材料及进项税
132楼
2023-01-10 09:56:46
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徐阿富老师:回复深呼吸你好,1,收进承兑时,如果是10 借应收票据10 贷其他应付款――老板 10 2,付材料款,如果发票到了 借原材料 27.8 贷银行存款17.8 贷应收票据 10(不考虑进项税额时)
2023-01-10 10:29:17
深呼吸:回复徐阿富老师 但老板把承兑的票没交于出纳,直接给供货方了,老板是不是应先给出纳复印一下?
2023-01-10 10:48:18
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ Doris. 发表的提问:
向A工厂购入乙材料一批,计50000元,材料已验收入库,货款以银行存款支付(不考虑增值税)。 会计分录如何填写, 库存商品和原材料的区别是什么?
库存商品的目的是对外销售,和原材料是用于加工产品
133楼
2023-01-10 10:12:57
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
对方打款给公司5万叫公司代它买材料,公司实际买材料花了3万,公司最后要付对方工程款10万,问会计分录怎么做,前两个分录:借:银行存款5贷:其它应付款5,,借:工程施工――材料3,贷:银行存款3,最后的分录不知怎么冲其它应付款,
购买采购实际花费3万元,实际收款5万元,这个2万元是否退给他们,还是做你们的收入处理?
134楼
2023-01-10 10:32:59
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人生旅途:回复李爱文老师 材料款2万要退还给他的
2023-01-10 11:24:13
李爱文老师:回复人生旅途那就是代付材料款处理。
2023-01-10 11:50:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ AAA 发表的提问:
麻烦帮忙解答一下,做内账的,给某个工程采购一批苗木,到货马上付款直接用在工程上,这个分录我能直接这样做吗,借:工程成本 --某项目 ,贷:银行存款?还是说必须借:原材料 -苗木,贷:银行存款,再接着做借:工程成本---某项目,贷:原材料
你好,可以直接做借:工程成本 --某项目 ,贷:银行存款
135楼
2023-01-11 09:42:39
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AAA:回复吴月柳 哦,但是做外账的话就必须按照分两步,是吧
2023-01-11 10:07:58
吴月柳:回复AAA
2023-01-11 10:20:46
AAA:回复吴月柳 还有一个疑问,学习时,课堂上讲解,在项目施工中的间接支出,要计:工程施工-间接费用--某某费用,期末转入“工程施工-合同成本-间接费用”,我现在做内账也必须这样做,还是可以直接归为工程成本,不分间接费用跟直接费用,可以没?
2023-01-11 10:30:55
吴月柳:回复AAA最好分开,这样便于核算
2023-01-11 10:55:14

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