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长期借款利息资本化会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
计提本月应付的短期借款利息和长期借款利息的分录怎么写
同学你好 短期借款 借,财务费用 贷,应付利息 长期借款是一次还本付息么?
31楼
2022-12-09 12:22:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 刻苦的雨 发表的提问:
先还息后还本,利随本清的长期借款会计分录怎么做?
你好 借入的时候,借:银行存款,贷:长期借款 计提利息的时候,借:在建工程等科目,贷:应付利息 还息,借:应付利息,贷:银行存款 还本,借:长期借款,贷:银行存款 
32楼
2022-12-09 12:49:43
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刻苦的雨:回复邹老师 老师,计提利息的时候可以 借:财务费用-利息 贷:应付利息 么?
2022-12-09 13:21:06
邹老师:回复刻苦的雨你好,如果是费用化的借款利息,是这样处理的 
2022-12-09 13:45:06
立莹老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 哭泣的大门 发表的提问:
计提本月应负担的短期借款利息1980元,长期借款利息3240元 分录
您好,两者均计入财务费用,即借记财务费用贷记应付利息。
33楼
2022-12-09 12:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预提本月长期借款应计利息0.5万美元咋写会计分录
借:财务费用或在建工程 贷:预提费用
34楼
2022-12-11 12:34:17
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
预提本月长期借款利息1300元,利息下月才支付,怎么做会计分录?
借:财务费用 贷:应付利息
35楼
2022-12-11 12:41:13
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思顿乔老师:回复微信用户次月 借:应付利息 贷:银行存款
2022-12-11 13:04:40
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
当年年底预提长期借款利息12000会计分录
借财务费用 贷应付利息
36楼
2022-12-11 12:48:05
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 学堂用户m46fk7 发表的提问:
甲公司为建造一条生产线于2018年12月31日借入一笔长期借款,本金为1000万元,年利率为6%,期限为4年,每年末支付利息,到期还本。工程采用出包方式,于2019年2月1日开工,工程期为2年,工程相关资产支出如下:2月1日支付工程预付款200万元5月1日支付工程进度款300万元:7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程进度款300万元。2020年3月1日支付工程进度款100万元,6月1日支付工程进度款100万元,工程于2020年9月30日完工。闲置资金因购买国债可取得 0.1%的月收益。 要求:根据上述资料 (1)计算甲公司2019年专门借款利息费用资本化金额(2)计算甲公司 2019 年专门借款利息费用费用化金额 (3)编制甲公司2019年12月31日与借款费用相关的会计分录(4)计甲公司2020年专门借款利息费用资本化金额。(5)计算甲公司2020年专门借款利息费用费用化金额 (6)编制甲公司2020 年12 月 31 日与借款费用相关的会计分录
1专门借款利息支出是1000*0.06=60 资本化金额利息是60*7/12=35 闲散收益 800*0.001*4+500*0.001*2+200*0.001*2=4.6 资本化金额35-4.6=30.4
37楼
2022-12-11 13:12:00
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暖暖老师:回复学堂用户m46fk72.计算甲公司 2019 年专门借款利息费用费用化金额 60-35=25
2022-12-11 14:09:06
暖暖老师:回复学堂用户m46fk73借在建工程30.4 应收利息4.6 财务费用25 贷应付利息60
2022-12-11 14:31:22
暖暖老师:回复学堂用户m46fk74.计甲公司2020年专门借款利息费用资本化金额。 60*9/12-200*0.001*2-100*0.001*3=44.3
2022-12-11 14:59:36
暖暖老师:回复学堂用户m46fk75)计算甲公司2020年专门借款利息费用费用化金额 60-60*9/12=15
2022-12-11 15:23:48
暖暖老师:回复学堂用户m46fk76借在建工程44.3 应收利息0.7 财务费用15 贷应付利息60
2022-12-11 15:50:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户m5wh8e 发表的提问:
提取本月银行长期借款的利息3000元(该借款的工程项目已完工,利息到期支付) 写出这个的会计分录
同学你好 借,财务费用3000 贷,长期借款一应计利息3000
38楼
2022-12-11 13:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
收到未动用的部分长期借款利息100元怎么记会计分录
您好!什么叫未动用的部分?
39楼
2022-12-12 12:01:58
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爱吃蘑菇的小菇凉:回复宋生老师 老师我也想知道啊 。。。。。。
2022-12-12 12:25:49
宋生老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!不能明确的事项,没办法做准确的分录。
2022-12-12 12:43:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
收到的长期借款利息怎么做会计分录
借;银行存款 贷;应收利息
40楼
2022-12-12 12:09:31
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梅雪:回复邹老师 不通过应收利息账户,可以直接做会会计分录吗??怎么做
2022-12-12 12:34:09
邹老师:回复梅雪借;银行存款 贷;财务费用——利息收入
2022-12-12 12:49:59
梅雪:回复邹老师 应付小王帐款10000,应收小王利息1000,付了他9000,这个怎么直接做会计分录
2022-12-12 13:19:27
邹老师:回复梅雪借;应付账款 贷;银行存款 财务费用-利息收入
2022-12-12 13:30:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 格格小殿(Jane) 发表的提问:
老师好,公司长期借款利息借款时一次性提前支付了一部分,这部分利息怎么做会计分录?谢谢
一次性支付的利息,借财务费用贷银行存款。
41楼
2022-12-12 12:26:59
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格格小殿(Jane):回复郭老师 利息金额大也一次性记账,不用摊销?
2022-12-12 12:38:59
郭老师:回复格格小殿(Jane)你要摊销得反结账回去修改。 之前的还能修改?
2022-12-12 13:04:47
格格小殿(Jane):回复郭老师 和之前的没关系,是借款时就支付了部分利息
2022-12-12 13:21:49
郭老师:回复格格小殿(Jane)提前支付了好几个月的吗 是的话借预付贷银存 安月借财务费用贷预付
2022-12-12 13:40:41
格格小殿(Jane):回复郭老师 不是应该在后面的借款时间里摊?
2022-12-12 13:54:18
郭老师:回复格格小殿(Jane)是的 安月分摊 这个就是
2022-12-12 14:17:05
格格小殿(Jane):回复郭老师 老板也搞不清楚支付了多久的,款是贷的10年
2022-12-12 14:30:47
郭老师:回复格格小殿(Jane)支付了6-9月份的 从6月份开始 一直做到9月份
2022-12-12 14:43:07
格格小殿(Jane):回复郭老师 对啊,怎么一次性记入?
2022-12-12 15:04:52
郭老师:回复格格小殿(Jane)借预付贷银存 安月借财务费用贷预付
2022-12-12 15:24:18
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户q67q4y 发表的提问:
利和公司提取本月银行长期借款的利息3000元,如该项目尚未完工,利息到期需支付。请编制会计分录
你好 借在建工程 贷应付利息
42楼
2022-12-13 11:38:03
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
归还长期借款本金1000000及第四季度利息22500-如何做会计分录,
借长期借款1000000 应付利息22500 贷银行存款1022500
43楼
2022-12-13 12:04:04
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
老师,一项工程完工,计算应该负担的长期借款利息为10万元,该项借款本息未付,如何写会计分录呢
你好,借;在建工程10,贷;应付利息 10
44楼
2022-12-13 12:18:18
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 发表的提问:
老师您好,问个问题,长期借款还款时会计分录,还款还有利息吗,利息是月月扣的
你好,有,最后一个月这个时候支付
45楼
2022-12-13 12:24:00
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࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师,还有一个问题,我是一般纳税人,广告公司给我开的1%普通发票可以吗,正常做账就是不能抵扣了是吗,跨月可以作废重新开吗
2022-12-13 12:53:30
陈诗晗老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇一般纳税人取得普通发票,抵扣不了,只能计入成本
2022-12-13 13:17:02
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复陈诗晗老师 可以作废,这月重新开吗
2022-12-13 13:46:38
陈诗晗老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇可以的呀,没有跨月就可以作废处理。
2022-12-13 14:02:46
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复陈诗晗老师 应该开专票,开成增值税普通发票跨月应该怎么处理
2022-12-13 14:27:58
陈诗晗老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇跨月冲红处理就可以啦
2022-12-13 14:42:06

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