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会计对账工作有没有账表核对
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ S6蔚 发表的提问:
公户如何进行对账对账的作用是什么
你好,查下是否账实相符
31楼
2022-12-11 12:46:08
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Rose 发表的提问:
老师,哪些行业的总账会计工作相对来说没有那么复杂呢?
你好,服务行业是比较简单的
32楼
2022-12-11 12:58:49
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Rose:回复佟老师 我想找总账会计工作,但是没有做过总账,不知道是否可以?金蝶软件会使用,大学是专科会计专业,我专业知识都还行,只是实操没有真正接触过,不知道会遇到什么问题?
2022-12-11 13:14:09
Rose:回复佟老师 之前做过出纳,现在做的应收会计
2022-12-11 13:36:23
佟老师:回复Rose做过一套公司的整套j账务处理吗?包括报税
2022-12-11 13:58:44
Rose:回复佟老师 在会计学堂软件上有学习,但是实际上没有操作过
2022-12-11 14:11:47
佟老师:回复Rose最好找一个小公司先学习着,大公司恐怕有些问题,需要经验比较多
2022-12-11 14:27:05
Rose:回复佟老师 好的,谢谢老师
2022-12-11 14:48:32
佟老师:回复Rose不客气,祝您学习愉快!
2022-12-11 15:17:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 武15028150236 发表的提问:
往来账怎么核对,我刚考过初级会计师证书参加工作,以前没有干过会计,这个往来账怎么对,是不是要专门准备一个往来账的账本啊,具体应该怎么开展工作啊,我在的这个公司以前没有会计,我是第一个,以前是老板管,但是老板一问三不知,
你好,同学。 就是你的账单 和对方账单 进行核对,是否一致。
33楼
2022-12-11 13:26:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师,请问会计对账需要注意哪些问题?
您好!一般先直接对期末数看对不对的上。对不上再一笔一笔对。 基本上没有特别注意的地方,因为这个很呆板。只能一个个对
34楼
2022-12-11 13:38:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
会计月末和促納对账,会计是根据什么数据和促納对的帐呢?
您好,会计是根据记账凭证汇总表和明细账来与出纳对账的。
35楼
2022-12-12 11:04:49
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莉:回复王雁鸣老师 记账凭证汇总表是财务软件上可以查的吗
2022-12-12 11:30:17
莉:回复王雁鸣老师 还有明细帐?是要对几个数据?出纳只有现就哇?如果对不起的话怎样查账,有怎样来改呢
2022-12-12 11:45:56
王雁鸣老师:回复您好,是的,可以查看科目余额表。
2022-12-12 12:05:22
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ w2 发表的提问:
月末会计对账,需要核对那些内容?
你好,需要银行存款对账。
36楼
2022-12-12 11:25:33
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w2:回复月月老师 结账前需要做那些工作,才能进行月末结账?
2022-12-12 11:36:38
月月老师:回复w2你好,月末进行损益结转。
2022-12-12 11:48:56
w2:回复月月老师 是不是把库存现金和银行存款对上就可以结账了?还需要核对别的吗?
2022-12-12 12:14:04
月月老师:回复w2你好,固定资产需要计提折旧,工资需要计提,收入、费用等损益类科目都要结转。季度计提所得税。
2022-12-12 12:26:19
肖肖老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 魔幻的枫叶 发表的提问:
会计怎么对账,没搞懂
您好! 对账包括:总账与明细账之间的对账、科目余额与会计报表之间的对账、账面金额与实物之间的对账、往来之间的对账等 原则:保证账账相符、账实相符
37楼
2022-12-12 11:51:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
一个公司可以办2个对公账户吗?一个开票,一个不开票。可行?对公司有什么影响?被税局发现有什么影响?
你好,可以有多个对公账户 不开票的也是需要按规定申报纳税的 被税局发现就需要补交税款,滞纳金,还可以处以一定额度的罚款处罚
38楼
2022-12-12 12:08:28
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迈着猫步的阳光:回复邹老师 不开票还需要缴什么税?0申报不就可以了?
2022-12-12 12:25:13
邹老师:回复迈着猫步的阳光你好,通过银行收款税局是可以查到的,查到了还是需要做收入,补交相关税款 而不是一般户收到的款项就不需要入账核算的
2022-12-12 12:54:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 卤蛋 发表的提问:
老师,我们公司之前的会计从没打对账单 我上周去打出来 有些都没有了 怎么调账呢 去年的都没有打
你好,根据差额是什么原因造成的做相应的调整分录的
39楼
2022-12-12 12:29:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 高贵的西装 发表的提问:
A总分类账与明细分类账核对 B记账凭证与账簿核对 C记账凭证与会计报表核对 D记账凭证与实物核对 哪对哪错
C记账凭证与会计报表核对D记账凭证与实物核对是错的,其他正确
40楼
2022-12-13 11:36:14
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 小微 发表的提问:
拉卡拉月底会计怎么对账呢
同学你好 1、结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额,银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。 2、现金方面,由于出纳是准时的每笔都做(所以一般没错,要出错就是在余额的加减数方面),会计这边可能是月底一次做完, 容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数。 3、出纳的期初数本期借方本期贷方以及期末数全部统计出来,财务软件里的数对。借方有差异就找借方,贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样,余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。 对账的主要内容 1、账证核对,是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对,核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。 2、账账核对,是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括:总账有关账户的余额核对;总账与明细账核对。总账与日记账核对;会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。 3、账实核对,是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括:现金日记账账面余额与现金实际库存数核对;银行存款日记账账面余额与银行对账单核对; 各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对;各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等
41楼
2022-12-13 11:56:51
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
会计可以不负责对账?
看你们公司制度这个,可以不对账,看你们公司模式,我之前是听说有同行说对账是采购和销售做,会计不做
42楼
2022-12-13 12:17:08
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蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复maize老师 是的,那你对不对呢
2022-12-13 12:40:10
maize老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao看你们公司制度,之前对,
2022-12-13 13:06:32
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复maize老师 我不想对,老师可以?
2022-12-13 13:21:03
maize老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao你看你们公司制度,这个找领导协调
2022-12-13 13:31:17
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复maize老师 是不是跟领导说下不对就行,制度要我对
2022-12-13 13:51:54
maize老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao找领导协调,安排给别人做呗,看你们领导同意不,
2022-12-13 14:12:05
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复maize老师 不同意如何办
2022-12-13 14:31:46
maize老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao不同意不能咋办,只能对,拿别人工资,那工作要求范围做事
2022-12-13 14:58:07
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
没有老会计带,去做小企业内账会计,对于没有工作经验,但是在培训机构培训过的会计能否胜任?
可以的,建议您提前学习一下学堂熊超老师讲解的优化企业两套账的课件,能对您更有帮助的。
43楼
2022-12-13 12:27:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 邹二姐 发表的提问:
对账发现有张多开的发票,如果对方认证了和对方还没认证分别如何处理呀?现在跨年了
认证了对方开红字信息表,你开负数发票,没认证你开红字信息表然后开负数发票,红冲多开的就可以
44楼
2022-12-14 11:21:55
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邹二姐:回复郭老师 郭老师,这个处理跟跨年没关系?还有就是对方公司现在已经没做了,这多开的怎么办?
2022-12-14 11:58:21
郭老师:回复邹二姐没有关系,跨月了就这么处理,当月的作废重新开,对方已经没做了是什么意思?公司不在了吗
2022-12-14 12:11:00
邹二姐:回复郭老师 对方公司已经不存在了,转让了
2022-12-14 12:40:22
郭老师:回复邹二姐多开的多吗
2022-12-14 12:51:06
邹二姐:回复郭老师 多开了一张
2022-12-14 13:07:40
郭老师:回复邹二姐金额大吗?对方公司还在就是不是原来的老板是吧?让对方查下之前的账认证抵扣了没有
2022-12-14 13:20:53
邹二姐:回复郭老师 8000多,对方换人了,销售部与他们都交接过了,只是现在这边来调账才发现
2022-12-14 13:45:27
邹二姐:回复郭老师 郭老师,因前期没做过本行,现在接手几个月,库存这些和成本处理这块没处理好,对领材料这些没附件,结结转成本时,对发货重量进行处理,所以只用发票不附发货单和对账单做账,得行吗?
2022-12-14 13:58:06
郭老师:回复邹二姐对方单位协助你们调整不,主要看对方配合不 可以不用发货单的,对账单自己留存不用在凭证里面的
2022-12-14 14:12:55
邹二姐:回复郭老师 对方单位已经不管前公司的事了
2022-12-14 14:23:11
郭老师:回复邹二姐对方认证了你没法自己红冲
2022-12-14 14:39:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 风声 发表的提问:
老师 我们是公司总部 但是我们也要做门店的盘点表 门店的盘点表怎么做啊 怎么对账 怎么发现有没有少呢??
物资项目、账存数量、实存数量。这是盘点表上要具备的项目。 你看实际和你账上是否一样了
45楼
2022-12-14 11:37:14
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