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不属于行政单位会计报表的是
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何老师13
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.14w
引用 @ 朝夕相处 发表的提问:
行政单位资产清查有什么最好的方法吗
同学您好。首先。把盘点表单制作好。再结合单位的资产系统进行核对,保证账实相符。可以在资产上做上标记,落实到人头进行管理。由每个科室负责各自科室的资产情况。资产科室只是汇总即可。
241楼
2023-03-02 08:39:48
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何老师13:回复朝夕相处如果满意回答,请给五星好评,谢谢乖乖。
2023-03-02 09:15:46
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 机灵的星月 发表的提问:
行政单位购了一组保密柜,如何记
借业务活动费 贷财政拨款收入 借事业支出 贷财政拨款预算收入
242楼
2023-03-02 08:46:18
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
事业单位医院的会计属于什么会计?
事业单位医院的会计属于事业单位会计。
243楼
2023-03-02 09:02:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
我国会计准则规定,企业、行政单位和事业单位会计核算可根据企业的具体情况选择采用借贷记账法、增减记账法或收付记账法记账。请问这句话对吗?
不对的啊
244楼
2023-03-05 10:24:15
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 默默的大门 发表的提问:
行政单位决算怎么做?
行政单位在年度终了前,应根据财政部门或主管部门的决算编审工作要求,对各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理结算。并在此基础上办理年度结账,编报决算。 1、清理核对各项预算收支。清理、核对年度预算收支数字和各项缴拨款,保证上下级之间的年度预算数和领拨经费数一致。 为了准确反映各项收支数额,凡属本年度的应拨款项,应当在12月31日前汇达对方。主管会计单位对所属各单位的预算拨款和预算外资金拨款,截止12月25日为止,逾期一般不再下拨。 属于本年的各项支出,要按规定的支出渠道如实列报。年度单位支出决算,一律以基层用款单位截止12月31日止的本年实际支出数为准,不得将年终前预拨下级单位的下年预算拨款列入本年的支出,也不得以上级会计单位的拨款数代替基层会计单位的实际支出数。 2、清理结算各项应缴款项。凡属本年的各项收入,都要及时入账。本年的各项应缴预算款和应缴财政专户的预算外资金,要在年终前全部上缴。 3、清理结算各项往来款项。行政单位的往来款项,年终前应尽量清理完毕。按照有关规定应当转作各项收入或各项支出的往来款项要及时转入各有关账户,编入本年决算。主管单位收到财政专户核算的预算外资金属于应返还所属单位的部分应及时转拨所属单位,不得在“暂存款”挂账。 4、清理核对各项货币资金。行政单位年终要及时同开户银行对账,银行存款账面余额,要同银对账单的余额核对相符。现金账面余额,要同库存现金核对相符。有价证券账面数字,要同实存的有价证券实际成本核对相符。 5、清查核对各项财产物资。年终前,应对各项财产物资进行清理盘点,发生盘盈、盘亏的,要及时查明原因,按规定作出处理,调整账务,做到账实相符,账账相符。 二、年终结账 行政单位在年终清理结算的基础上进行年终结账。年终结帐包括年终转账、结清旧账和记入新账。 1、年终转账。账目核对无误后,首先计算出各账户借方或贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月末的余额。然后,编制结账前的“资产负债表”,试算平衡后,再将应对冲结转的各个收支账户的余额按年终转账办法,填制12月31日的记账凭单办理结账冲转。 2、结清旧账,将转账后无余额的账户结出全年总累计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“全年累计数”下行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样,再在下面划双红线,表示年终余额转入新账,旧账结束。 3、记入新账。根据本年度各账户余额,编制年终决算的“资产负债表”和有关明细表。将表列各账户的年终余额数(不编制记账凭单),直接记入新年度相应的各有关账户,并在“摘要”栏注明,“上年结转”字样,以区别新年度发生数。 行政单位的决算经财政部门或上级单位审核批复后,需调整决算数字时,应作相应调整。
245楼
2023-03-05 10:30:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 美好的小刺猬 发表的提问:
行政单位桶装水能直接下帐吗?
行政单位桶装水有发票能直接下帐
246楼
2023-03-05 10:54:00
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美好的小刺猬:回复紫藤老师 有正式发票,但使用桶装水不违反规定吧?
2023-03-05 11:20:16
紫藤老师:回复美好的小刺猬使用桶装水不违反规定
2023-03-05 11:30:57
美好的小刺猬:回复紫藤老师 谢谢
2023-03-05 11:53:58
紫藤老师:回复美好的小刺猬不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-05 12:21:11
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ????suyanni 发表的提问:
行政单位要交哪些税,
同学你好,一般情况下,也就是缴纳工资薪酬个人所得税,其他不需要缴纳的。
247楼
2023-03-06 07:51:40
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 贪玩的太阳 发表的提问:
行政单位公车拍卖怎么处理
正常通过资产清理处理。 借,资产处置费用 固定资产累计折旧 贷,固定资产
248楼
2023-03-06 08:13:39
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 周小小。 发表的提问:
行政单位调减指标怎么做
您好,调减什么指标啊,是预算指标吗?如果是的话,那就在原来的基础上,按比例调减即可。
249楼
2023-03-06 08:40:56
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周小小。:回复王雁鸣老师 是的。财政局在拨的时候直接给减了的@王老师:
2023-03-06 09:02:23
王雁鸣老师:回复周小小。您好,财政局直接给减了,那您就收到多少做多少吧。
2023-03-06 09:32:05
周小小。:回复王雁鸣老师 问题是同事又在我这借款去把这笔钱给交了,财政局后面还要把钱返还的@王老师:
2023-03-06 09:53:58
王雁鸣老师:回复周小小。您好,借出去了,那您先记入其他应收款吧。返还后再冲减其他应收款。
2023-03-06 10:05:12
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ L.y. 发表的提问:
老师,行政单位年末都需要做那些报表呀
行政单位年末都需要做决算报表
250楼
2023-03-06 08:48:16
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L.y.:回复紫藤老师 那年报表和月报表都需要打印出来存档吗
2023-03-06 09:03:21
紫藤老师:回复L.y.年报表和月报表都需要打印出来存档
2023-03-06 09:25:09
L.y.:回复紫藤老师 年末做完各项报表附注是必须做的,还是可做可不做呀
2023-03-06 09:48:43
紫藤老师:回复L.y.年末做完各项报表附注不是必须做的,
2023-03-06 10:04:52
L.y.:回复紫藤老师 年报和月报都可以不做附注是吧
2023-03-06 10:19:20
紫藤老师:回复L.y.年报和月报都可以不做附注
2023-03-06 10:30:54
L.y.:回复紫藤老师 那打印出来的报表需要装订成册吗,还是直接放在档案袋里就可以
2023-03-06 10:55:55
紫藤老师:回复L.y.打印出来的报表需要装订成册
2023-03-06 11:23:29
L.y.:回复紫藤老师 那就是把一年内的所有月报表和年报表装订在一本上就可以呗
2023-03-06 11:34:19
紫藤老师:回复L.y.对的,你的理解是正确的
2023-03-06 11:55:28
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ L. 发表的提问:
行政单位都有这个单的吗?
借:单位管理费用或者业务活动费用 贷:银行,预算会计借:行政支出 贷:资金结存
251楼
2023-03-06 08:53:59
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L.:回复姜老师 不是会计分录,我想知道这个授权凭证是哪里来的,是有系统的?
2023-03-06 09:10:02
姜老师:回复L.这个是财政局的国库的记账支付凭证。应该有额度到账通知单的。
2023-03-06 09:36:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 彩色的小天鹅 发表的提问:
老师好,我们是行政单位,收到财政拨的项目资金,转拨给二级单位了,我们怎么记账。项目属于二级单位/,我们沒发票。
1..收款 借银行存款…财政拨款资金 贷其他应付款
252楼
2023-03-07 07:57:05
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蒋飞老师:回复彩色的小天鹅2. 转拨给二级单位 借其他应付款 贷银行存款
2023-03-07 08:14:33
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 依儿 发表的提问:
9.30单位给员工报名会计学堂,是不是属于职工教育经费科目下做账
你好,是的,属于职工教育经费
253楼
2023-03-07 08:19:50
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依儿:回复彩丽老师 借记管理费用_职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 对吗老师?
2023-03-07 08:49:37
彩丽老师:回复依儿计提是你这个分录,支付是 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2023-03-07 09:02:51
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 2333333 发表的提问:
单位投资某单位十万,某单位会每年回款三万,期限是八年,这个账务怎么处理,属于投资,不属于股东,也不属于借款
这个性质就属于借款,固定收益的; 借 长期应收款 贷 银行存款
254楼
2023-03-07 08:34:44
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 职工工工资扣款挂账的个人公积金。扣款到账时:财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该个人工资扣款公积金到12月31日完还未上缴住房公积金中心,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际上缴该个人工资扣款公积金时时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 些问题已提问过,但是给我的回答是牛头不对马嘴。能找个负责任人做下解答吗?如果不行,那就取消问答,省的浪费时间。
你说的是2018年的12月份实际业务吗?
255楼
2023-03-07 08:53:59
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星芸:回复姜老师 如果是2019年12月该如何处理?2020年缴该个人所得税又如何处理
2023-03-07 09:21:08
星芸:回复姜老师 预算会计如何处理,财务会计会处理。
2023-03-07 09:49:23
姜老师:回复星芸想问一下你财政返还的账务处理你是怎么做的?
2023-03-07 10:00:40
星芸:回复姜老师 预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-07 10:15:46
星芸:回复姜老师 预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-07 10:44:08
星芸:回复姜老师 我们单位只有一个零余额账户,还有一个是财政代管户。工资扣款全部到财政代管户,代管户再下零余额额度,年底未用完,工资扣款又回到财政代管户。
2023-03-07 11:06:56
星芸:回复姜老师 我们单位对工资扣款是这样处理的,财务会计:根据财政入账通知单:借:其他应收款-财政代管资金,贷:其他应付款-工资扣款(社保、公积金等);财政下额度时:借:零余领,贷:其他应收款;年底未用完,借:其他应收款,贷:零余额。那么预算会计如何处理
2023-03-07 11:28:51
姜老师:回复星芸财政代管户是什么意思?不是财政直接支付工资吗?
2023-03-07 11:57:58
姜老师:回复星芸财政代扣个人部分资金到年末实际没有支付预算会计应该是借:资金结存—财政应返还额度 贷:财政拨款结转。
2023-03-07 12:21:24

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