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根据会计恒等式原理正确的有
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 1658053980 发表的提问:
会计等式都有哪些?
资产=负债+所有权权益 收入-费用=利润
286楼
2023-03-14 07:46:17
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 助教 发表的提问:
老师,这题我完全看不懂!是根据什么公式计算的?等你有时间的时候,能帮我详细的捋一遍吗?会计问里的老师回答的太笼统了,问了还是不懂
1.新增固定资产下月摊销 2.直线摊销,(成本-残值)/年限 3.2016年末折余=200-200/10=180<150,计提减值30 4.2016年年末价值=初始成本-折旧-减值=150 5.计提减值后按照新的账面计提折旧 6.固定资产减值不可回转 7.固定资产原值=固定资产折余(固定资产净值)+折旧=固定资产价值+折旧+减值准备
287楼
2023-03-14 08:14:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
我企业的存货不等于原材料加库存商品.这怎么来调整致。我的原材料是正确的.库存商品也是正确的可在报表里的存贷就不等于原材料加库存商品了
你好;   不等于你要看 是不是  比如有工程施工  、 委托加工物资这些科目  影响的  
288楼
2023-03-14 08:41:59
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 苏曼- 发表的提问:
信用等级为什么会出现,不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿,并根据合法、有效凭证核算,向税务机关提供准确税务资料的
信用等级是根据企业的综合信息对企业的税务信用的一个综合评定。
289楼
2023-03-15 07:44:00
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苏曼-:回复赵英老师 嗯,我知道,我想知道他为什么这么说没有设置账簿,直接评委B及
2023-03-15 08:04:37
赵英老师:回复苏曼-没有设置帐簿,就是属于账务不清晰。
2023-03-15 08:28:15
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问:
当一个月的凭证根据原始凭证录入完毕后,我不知道凭证录入是否正确,此时,我该怎么办呢?
可以看看科目余额表是否平衡,还有可以与凭证复核一下,进行帐表核对。 有的科目本身有余额关系,比如支付员工工资,那么通过科目余额表就可以知道应付职工薪酬科目为“平”
290楼
2023-03-15 07:56:38
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蔡蔡:回复张艳老师 老师好,我的科目余额表里面怎么没有任何记录呢?
2023-03-15 08:27:53
蔡蔡:回复张艳老师 我看到了 谢谢老师
2023-03-15 08:48:42
张艳老师:回复蔡蔡不客气的,祝您学习愉快,请给予好评,谢谢!
2023-03-15 08:59:33
问答小助手
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 谦让的发带 发表的提问:
根据这三张原始凭证,怎么写会计分录?
请清晰描述问题(财会类),并关闭当前问题,然后重新发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
291楼
2023-03-15 08:10:34
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 雨阳 发表的提问:
2019年,按年计算个税模式下,由于月度提交的工资表数据有误,导致申报的预缴个税减少,更正申报会有滞纳金么?如果有,对企业信用等级会有影响么?
您好:工资表上的数字如果和报税系统一致,就下个月把工资和税补回来就可以了。要是工资表上的数字和报税系统的数字不一致,更正申报需要缴纳滞纳金。提前可以与专管员沟通一下,看能不能有补救办法。 这个对企业信用等级不会有什么影响的。
292楼
2023-03-15 08:38:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小雨 发表的提问:
老师U8数据接口管理,导入数据后,提示数据溢出或类型不正确,是什么原因啊
你好 这个不好判断 找你软件售后给你看一下
293楼
2023-03-16 07:11:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 醉清风小木 发表的提问:
会计利润等于营业利润吗?可以告知最准确的公式不
你好!会计利润就是你的利润表上面的利润。
294楼
2023-03-16 07:33:53
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醉清风小木:回复宋生老师 那是扣除所得税以前的咯
2023-03-16 08:05:23
宋生老师:回复醉清风小木你好!是汇算清缴以前的。
2023-03-16 08:15:34
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 天空放晴 发表的提问:
现在的分录是1,借:银行 贷:其他应付款~恒旭 200万 2,中凯借款时 借:其他应收款~中凯 贷:银行 中凯还款时 借:银行 贷:其他应收款~中凯。根据协议我们欠恒旭的钱由中凯还我们。中凯没有还我们款。分录是借:其他应付款~恒旭贷: 不会贷
借其他应付款恒旭贷其他应收款中凯 借银行存款贷其他应收款中凯 这步不处理
295楼
2023-03-16 07:45:36
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天空放晴:回复方老师 老师如果贷:其他应收款~中凯,不是相当于冲减了中凯欠我公司款项了吗?协议是我们欠恒旭的款由中凯还我们。根据协议可以理解为中凯欠我们的钱增多了才对啊
2023-03-16 08:07:19
方老师:回复天空放晴你的意思不是你们欠恒凯公司的钱,由中凯公司替你们归还吗
2023-03-16 08:23:09
天空放晴:回复方老师 不好意思我之前表述错了,协议的意思是我们欠恒旭的钱,由中凯公司替我公司还给恒旭。我们公司不负责还恒旭的钱,由中凯还。因为当时恒旭的钱转给我公司也是为了帮中凯倒贷款。那完整分录请问怎么做啊?
2023-03-16 08:39:22
方老师:回复天空放晴借:银行存款 贷:其他应付款~恒旭 借其他应收款中凯 贷银行存款 抵账时签订个三方协议,你们的欠款由中凯这个债务人代还,然后三方签章确认 借其他应付款恒旭贷其他应收款中凯
2023-03-16 09:06:00
天空放晴:回复方老师 能解释下问什么是贷:其他应收款~中凯吗
2023-03-16 09:20:40
方老师:回复天空放晴把你的债权转让给你的债务人,然后债权债务互相抵销。
2023-03-16 09:30:48
答疑小王老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ coconutmi 发表的提问:
企业根据国家有关规定实行股权激励的,如在等待期内取消了授予的权益工具,企业应在进行权益工具加速行权处理时,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积 请问这个完整的会计分录应该怎么写?
你好,同学,在等待期取消了,那么就无需资本化了,直接按照剩余期间计算的金额借:管理费用 贷:资本公积
296楼
2023-03-16 08:06:11
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 多情的发带 发表的提问:
联营期限已满 按规定应向投资者退还贷款30000元 但款项尚未支付 利用会计恒等式解释应该是谁增加谁减少啊
您好,涉及资金,适用收付实现制,因为未支付,所以会计不处理,没有分录。
297楼
2023-03-16 08:35:59
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 儒雅的飞鸟 发表的提问:
会计等式的问题其中一句话:当涉及会计等式的两边时,有关项目的金额发生相同方向的等额变动 不理解等式2边是 不是应该借 贷不同方向啊,为什么说相同方向
等式一边的是有关项目的金额发生相反方向的等额变动 当涉及会计等式的两边时,有关项目的金额发生 您仔细理解一下吧啊
298楼
2023-03-19 10:04:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 幸福多点 发表的提问:
有电子行业会计?想请教下原材料二级科目编码是根据什么编的?
你好,根据所用原材料名称编制二级明细的
299楼
2023-03-19 10:09:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 俊秀的冰淇淋 发表的提问:
老师,我想问个问题,领用原材料是根据发票记账还是根据送货单呢,我们公司大部分材料都是欠款的,一般材料都领用了,会有发票没到的情况,我是做内部帐,如果是根据送货单暂估入帐,等发票来了再充,这样好麻烦,有没有好的办法,而且又比较准确的方法呢
您好,您问的这个问题,只能根据送货单暂估入帐,等发票来了再冲,没有更好的办法,这已经是又好又比较准确的方法了。除非让供货方拿着发票来送货。
300楼
2023-03-19 10:35:59
全部回复
俊秀的冰淇淋:回复王雁鸣老师 好的,谢谢
2023-03-19 11:06:23
王雁鸣老师:回复俊秀的冰淇淋您好,不客气。
2023-03-19 11:35:00

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