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对账就是核对账目即各种会计
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大秦老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问:
账实核对,是我本人跑到对方单位找会计核对,还是对方单位跑我单位来和我核对呢?
账实核对是账面数和库存实物等进行核对,核对往来账如应收、应付才和往来单位核对
166楼
2023-02-05 11:20:04
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倒计时安享晚年:回复大秦老师 老师,我公司和往来账的单位账核对,两人是在哪里核对呢
2023-02-05 11:44:50
大秦老师:回复倒计时安享晚年可以先发对账函,如果双方金额不符,在任何一方单位核对都可以
2023-02-05 12:11:49
倒计时安享晚年:回复大秦老师 老师,那双方是月底哪天发对账函呢
2023-02-05 12:39:19
大秦老师:回复倒计时安享晚年可以在截止到月底最后一天,这样方便双方核对
2023-02-05 13:09:13
倒计时安享晚年:回复大秦老师 明白了,谢谢老师
2023-02-05 13:20:32
大秦老师:回复倒计时安享晚年不客气
2023-02-05 13:47:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ gar 发表的提问:
之前的会计做账有点乱,今天跟他们公司文员对账,很多账都被调了,报表是要发给总部那边的,真害怕那边怪罪下来
您好,那调整了正确了就可以了
167楼
2023-02-05 11:45:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 菜菜 发表的提问:
老师你好,我在对账的时候发现17年开票的是三星,前任会计将这张发票做到了其他客户上(常熟韩星),我该怎么调账?
客户做错么,你科目不变数字是负数冲掉按正确做
168楼
2023-02-06 09:03:00
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系统风控
职称:注册会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ sunny 发表的提问:
就是跟上一级的账目对账明细表,打款记录那种的
同学您好,如果是Q、Q群的问题,请完整的描述,这样平台老师也可以更便利给您解答。
169楼
2023-02-06 09:24:43
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系统风控
职称:注册会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ sunny 发表的提问:
就是跟上一级的账目对账明细表,打款记录那种的
同学您好,如果是Q、Q群的问题,请完整的描述,这样平台老师也可以更便利给您解答。
170楼
2023-02-06 09:33:29
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ susu 发表的提问:
我想问一下,比如我们有专门的采购应付对账的会计,那会计已经核对了账,出纳还要核对一次,然后才一个个去付款的吗? (正常不是对账的核对完,确认没有问题,然后就出一份应付汇总表,然后排期付款,)
你好 ;      是的;正常是 会计核对好了 ; 签字后; 老板签字- 出纳付款   
171楼
2023-02-06 09:53:59
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susu:回复meizi老师 出纳 正常是做什么即可? 比如货款 月结应付的,是不是出纳就看一份总结的 应付金额,去看总额支付 看着顺序去即可呢?
2023-02-06 10:22:19
meizi老师:回复susu 你好 1;  出纳的话  看着所有签字流程都走完了 就付款即可 ;  是的;按照付款申请书 签字付款;    
2023-02-06 10:44:49
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
出纳如何将银行和现金日记账与对方核对?对方与会计?如何与会计核对?
需要与会计核对账目,需要与具体银行核对银行明细账,对现金的余额对,核对账实相符。
172楼
2023-02-07 08:54:50
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蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复江老师 要与银行核对银行账余额实际一样是不是?现金与谁核对?
2023-02-07 09:15:48
江老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao现金与会计核对,与现金收支的单据进行核对。与库存现金的余额核圣
2023-02-07 09:38:55
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复江老师 老师,银行日记账与谁对?如何对?
2023-02-07 09:50:55
江老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao银行日记账与会计账核对,银行日记账与具体银行的明细数据核对,发生额逐一核对。
2023-02-07 10:09:19
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复江老师 两个账什么时候对?还是每天都对?银行核对的明细打电话查?因为月底才有单
2023-02-07 10:35:23
江老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao这个直接在网上看明细,就可以看到银行的明细数据。
2023-02-07 10:50:09
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复江老师 老师是不是现金付款单有发票的入外账,没发票的入内账?
2023-02-07 11:05:46
江老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiaoh上述说法完全正确,是这样的
2023-02-07 11:17:34
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Quinn L 发表的提问:
公司老会计让在基本户银行取回单的时候,顺便跟银行对下帐,跟银行对账是怎么样的流程呢?需要带什么东西呢?它跟银行对账单有什么区别呢?
你好,对下你们银行日记账的余额是不是一致就可以了,其实就是让你们确认对账单
173楼
2023-02-07 09:20:27
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Quinn L:回复吴月柳 谢谢您的回复。是不是带一份银行对账单回来,跟公司银行日记账余额核对,就行了?
2023-02-07 09:49:32
Quinn L:回复吴月柳 或者说,与银行对账,就是打印银行对账单,将对账单余额和银行存款日记账核对?
2023-02-07 10:17:30
吴月柳:回复Quinn L对账银行会让你们盖章确认,你核对余额就可以了
2023-02-07 10:37:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ A.A.陈老师 发表的提问:
公司的支出账是一个专人录的,然后对账会计和成本会计都要核对一下,怎么避免重复核对的问题?
您好,避免重复核对,要进行事先分工,比如对账会计负责核对,成本会计就不用管了。成本会计核对,那对账会计就不用管了。
174楼
2023-02-07 09:42:13
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Ruby 发表的提问:
老师好 月末会计对账 结账 我作为出纳在这个时候还做些什么呢?
你好,账上和库存的现金核对上就行。
175楼
2023-02-07 09:47:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 三妮乐园 发表的提问:
老师,对账发现会计3月份少转了7吨货的成本,可以在7月份做账时补转吗?
可以在7月份做账时补转
176楼
2023-02-08 08:41:52
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三妮乐园:回复文文老师 直接摘要就写补转3月份应转未转的成本吗?
2023-02-08 09:05:34
文文老师:回复三妮乐园是的,摘要就写补转3月份应转未转的成本
2023-02-08 09:31:02
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 深情的板栗 发表的提问:
银行对账单上的余额比会计账目的银行账的金额多了,可是因为银行注销了,无法打印之前的对账单,那么要怎么处理呢?
你好,要看看之前银行发生了什么业务才知道怎么入账
177楼
2023-02-08 09:11:06
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深情的板栗:回复黄老师 就是查不到答案,这个是15年的账目之前的会计没有弄好,结果6月份的会计余额是160元,可是银行打出来的数据是321.17.之前的会计也没有银行的对账单,银行业注销了。账目接不上去,查不到到底发生了什么业务。我要怎么能让对账单和会计账目平呢?
2023-02-08 09:32:35
黄老师:回复深情的板栗没有每个月打印对账单的吗?先核对每个月的余额,查下是哪个月出具问题,再回想下出错那个月大致扣了哪些费用,如果差比较小的数据就入财务费用吧
2023-02-08 09:52:38
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 落寞的香水 发表的提问:
1:如何与出纳对接账目? 2:如何向上级对账?
财务管理中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时:1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份;2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计。 向上级只要汇报具体的项目 的金额就可以了,比如我们的一些报表给上级就好了。
178楼
2023-02-08 09:40:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中为什么对账户不要求固定分类
一般无法做到固定分类
179楼
2023-02-08 09:47:59
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 花香净 发表的提问:
接了一个公司的账,之前的会计就没有核对银行账,现在核对的时候银行比账本上多两万,这个怎么处理
做个银行余额额调节表吧
180楼
2023-02-09 08:17:35
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花香净:回复张伟老师 能不能做盘盈?
2023-02-09 08:47:18
张伟老师:回复花香净你要找出多的原因,做相应处理。最好别做盘盈
2023-02-09 09:05:02
花香净:回复张伟老师 主要是找不见原因,为什么最好别做盘盈?
2023-02-09 09:25:08
张伟老师:回复花香净那你就做盘盈吧,做待处理财产损益
2023-02-09 09:50:46

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