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复式记账是以会计科目为依据
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 味克仕~珊珊 发表的提问:
是不是所有的单据都要复印一份用于内账,还有别的比较简便的方式吗?
你好,内帐可以用费用报销单就可以入账了
211楼
2023-02-19 10:58:46
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味克仕~珊珊:回复邹老师 那有些是公账直接转的呢,也填费用报销单吗,这样老板是不是不太方便查账?
2023-02-19 11:17:32
邹老师:回复味克仕~珊珊你好,也需要有费用报销单的
2023-02-19 11:38:29
味克仕~珊珊:回复邹老师 好的,谢谢老师,老师有哪款民办非的财务软件介绍啊?
2023-02-19 12:04:23
邹老师:回复味克仕~珊珊你好,其实一般的软件都是可以的,只是建账的时候需要选择民间非盈利组织会计制度
2023-02-19 12:33:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ sunflower 发表的提问:
公司之前预存电费时已经注明了付款方式,后期收到发票填制报销单时也会注明付款方式,但是会计是按照单据记账,如果我这样重复盖章,会计就可能会记多了,这个应该怎么弄啊
盖现金、银行付讫章吧
212楼
2023-02-19 11:21:00
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sunflower:回复袁老师 预付时盖过章,后期填制报销单时又盖章,会计会认为付了两次钱,老师,这个怎么解决呢?
2023-02-19 12:06:33
袁老师:回复sunflower后期报账不用盖章啊
2023-02-19 12:28:58
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 好好先生 发表的提问:
老板让我记往来,有外账会计,我还需要记录那么复杂吗,直接记录应收应付两个科目明细账就行呗,
你好,往来会计岗位职责 1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法; 2、办理往来核算工作,审查往来通知书并及时进行帐务处理; 3、及时与供应商对帐,为往来帐款提供准确的信息; 4、定期进行应付及预付款项的对账; 5、妥善保管会计资料,完成领导交办的各项任务。 往来会计工作内容 1、付款凭证的编制;根据订购单、验收单、入库单等 2、定期与供应商对账; 3、安排付款事项;由财务出纳人员付款,应付会计记账。 4、编制付款会计分录,和付款明细账; 5、分开保管未付款的付款凭证;和已付款(核销)的付款凭证。 往来会计的工作职责 1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作; 2、根据核算锚点和管理的需要,设置明细帐进行明细核算; 3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务; 4、认真审核外地出差借款,控制借款额度; 5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐; 6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议; 7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员; 8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
213楼
2023-02-20 08:45:08
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好好先生:回复庄老师 简单通俗点好吗?我不是专职会计,还要别的很多事负责,因为这些东西基本咱经我手,所以干脆让我做个往来账。他还有外账会计,厂子里也有会计。
2023-02-20 09:05:58
庄老师:回复好好先生你好,要核对好应收应付的金额和客户,
2023-02-20 09:22:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 发表的提问:
科目汇总表依据是什么?
你好,科目汇总表依据是记账凭证
214楼
2023-02-20 09:04:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
内外账的话,单据怎么弄呢?除了复印还有什么方式呢
你好,内帐可以是复印件,或内部的报销审批单
215楼
2023-02-20 09:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Glasslands 发表的提问:
纳税人采取以旧换新方式销售的金银首饰,应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据。为什么不是以实际收取的差额为计税依据?
你好,这个就是我国税法对金银首饰以旧换新计算的规定,需要记忆
216楼
2023-02-21 08:01:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魏哲 发表的提问:
我上班这就我和一个60多的老会计,老会计是高级会计师,他每天就依出纳的银行现金日记账和下面各项目的流水账做账,依据出纳做了一个账套,每个项目报的流水账分别设置账套,重来都不核对各项目寄回来的票据,这样做行吗
您好!这样肯定不规范了。
217楼
2023-02-21 08:24:53
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魏哲:回复宋生老师 那怎么做会比价好呢 老师? 谢谢
2023-02-21 08:46:32
宋生老师:回复魏哲你好!对于税局来说,他要看的还是账跟发票,你的成本支出这些要有票据一起。
2023-02-21 09:07:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心 发表的提问:
为什么记账的时候,银行存款提现存现不需要记预算会计科目,而零余额账户提现存现需要记预算会计科目?
银行存款提现存现不需要记预算会计科目,如果做预算会计 借 资金结存-库存现金 贷 资金结存-银行存款 另外,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
218楼
2023-02-21 08:48:17
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王侨
职称:注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
根据总账填列的会计科目?根据明细账填列的会计科目?根据总账和明细账共同填列的会计科目?都有哪些,怎么区分?
总账余额,明细账余额,总账和明细账余额
219楼
2023-02-21 08:54:13
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王侨:回复岁禾同学你好,可查看初级会计实务教材P197页相关内容。 1.根据总账科目余额填列。如“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”等项目,根据“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”各总账科目的余额直接填列;有些项目则需根据几个总账科目的期末余额计算填列,如“货币资金”项目,需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总账科目的期末余额的合计数填列。 2.根据明细账科目余额计算填列。如“应付账款”项目,需要根据“应付账款”和“预付款项”两个科目所属的相关明细科目的期末贷方余额计算填列;“应收账款”项目,需要根据“应收账款”和“预收款项”两个科目所属的相关明细科目的期末借方余额计算填列。 3.根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目,需要根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属的明细科目中将在一年内到期且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算填列。
2023-02-21 09:27:13
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 111 发表的提问:
登记总账时是不是可以不管会计科目的顺序
求老师解答,总账可以用活页式的么
220楼
2023-02-21 09:21:00
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袁老师:回复111总账和明细账可以用活页的,要根据会计报表科目顺序排列比较好
2023-02-21 10:12:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
记账凭证是日记账的依据吗
记账凭证可以作为登记日记账的依据
221楼
2023-02-22 07:54:56
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 曾兰 发表的提问:
银行存款(库存现金)曰记账的登记方法中有一栏是;对方科目栏;,为何不是;会计科目栏;?
对方科目栏,就是这样的。如这笔报销业务 借:管理费用——办公费 贷:银行存款(或库存现金) 那么对方科目栏就是:管理费用——办公费
222楼
2023-02-22 08:07:56
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曾兰:回复江老师 对,我也是这样理解的,其实对方科目栏就是经济业务发生做分录时的借方对吧?但从银行提现(银付)的,对方科目为何是银行存款不是库存现金呢?
2023-02-22 08:19:27
江老师:回复曾兰那就是存现或取现的分录,才会出现对方科目是银行存款。
2023-02-22 08:45:02
曾兰:回复江老师 无论是存现或取现分录,对方科目都是银行存款对吧? 但会计科目呢?若是银行提现分录 借:库存现金 贷:银行存款 对吗老师?
2023-02-22 09:01:28
江老师:回复曾兰无论是存现或取现分录,对方科目都是银行存款 提现的分录是 借:库存现金 贷:银行存款
2023-02-22 09:24:26
曾兰:回复江老师 所以我开始不懂就在这里,明明我发现对方科目就类似于会计科目做分录时的借方,原来就是银存(取)时的规定不同。 谢谢老师!
2023-02-22 09:35:02
江老师:回复曾兰有不明白的问题再咨询
2023-02-22 09:58:18
曾兰:回复江老师 谢谢!
2023-02-22 10:18:38
江老师:回复曾兰祝学习进步,工作顺利!!!
2023-02-22 10:46:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 墨~芷晴 发表的提问:
发票复印件加盖单位公章,能做为凭证依据入账么?
你好,可以的复印件加盖单位公章可以做帐抵扣认证都可以
223楼
2023-02-22 08:37:09
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墨~芷晴:回复玲老师 如果后期对方钱不到账,我们还有权利作废发票么?
2023-02-22 09:08:41
玲老师:回复墨~芷晴你好 其实不能因为不收到钱作废发票, 可以催款
2023-02-22 09:23:39
墨~芷晴:回复玲老师 那到底是不是可以作废发票?作废后盖章的复印件还有用呢么?
2023-02-22 09:42:20
玲老师:回复墨~芷晴你好,,是采购方发票丢失了才是销售方给你复印件,不然不用复印件做账,发票联次不全,作废不了
2023-02-22 09:56:43
笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 小卷发 发表的提问:
老师的会计分录我的写法是:借:坏账准备 贷:应收账款;借:银行存款 贷:应收账款,但答案:借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目,再借记"银行存款"等科目,贷记"应收账款"科目,为什么转销是借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目
你的分录是转销时的分录,现在是要把转销的再转回来
224楼
2023-02-22 08:54:02
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在复式记账法下,期末余额一般在贷方的会计账户有哪些
负债类科目
225楼
2023-02-22 09:20:59
全部回复

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