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会计信息系统内部控制的意义
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勤勤老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 冷静的砖头 发表的提问:
会计信息系统U8,要求记账凭证制单日期为业务发生日期,那么1.5号有一笔业务我需要用几号登陆那个系统?
你好!用1月5日登录系统
196楼
2023-02-14 10:14:59
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冷静的砖头:回复勤勤老师 就是我用1.5号登录填1.5号发生的日期,如果1.6号还有业务是不是要退出去用1.6号登录?
2023-02-14 10:38:13
冷静的砖头:回复勤勤老师 会计信息系统U8,要求记账凭证制单日期为业务发生日期,那么1.5号有一笔业务我需要用几号登陆那个系统?如果1.6号还有业务要用几号登录?
2023-02-14 10:55:56
勤勤老师:回复冷静的砖头是的,用相对应的业务日期登录系统
2023-02-14 11:22:55
冷静的砖头:回复勤勤老师 怎么区分制单日期,业务发生日期和凭证日期?
2023-02-14 11:36:15
冷静的砖头:回复勤勤老师 怎么区分制单日期,业务发生日期和凭证日期?
2023-02-14 11:49:18
冷静的砖头:回复勤勤老师 怎么区分制单日期,业务发生日期和凭证日期?登陆日期要根据哪个登陆?
2023-02-14 11:59:41
勤勤老师:回复冷静的砖头你好!登陆日期是默认的制单日期
2023-02-14 12:13:04
勤勤老师:回复冷静的砖头制单日期即凭证日期
2023-02-14 12:41:17
冷静的砖头:回复勤勤老师 我是不是做每一笔业务,都要用业务的时间去登录U8?
2023-02-14 13:02:00
勤勤老师:回复冷静的砖头如果1月6日有业务,就用1月6日登陆系统
2023-02-14 13:17:48
冷静的砖头:回复勤勤老师 就是哪一天有业务就用相应的日期去登录系统对吗?
2023-02-14 13:30:42
勤勤老师:回复冷静的砖头你好!是的!有业务就用相应的日期去登录系统
2023-02-14 13:46:21
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 小燕儿 发表的提问:
航天信息的爱信诺数据集成管理系统软件2万元计入会计科目?
借:无形资产 进项税额 贷:银行存款
197楼
2023-02-15 08:17:37
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海棠老师:回复小燕儿或者借管理费用-办公费 贷银行存款等
2023-02-15 08:37:23
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
198楼
2023-02-15 08:38:35
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
199楼
2023-02-15 08:53:36
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 纯情的钻石 发表的提问:
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
D
200楼
2023-02-15 09:04:07
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户d3mhei 发表的提问:
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
同学你好,3不恰当,特别风险的内部控制应该每年都进行测试 4不正确,实质性程序没有发现错报无法推断内部控制运行有效 5不正确,应对一般控制和应用控制进行测试
201楼
2023-02-15 09:32:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
202楼
2023-02-16 09:17:47
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
你好 D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
203楼
2023-02-16 09:23:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师,从哪个网址可以登录会计诚信系统看到个人的信息呢
你好  这个要咨询当地财政局会计科 
204楼
2023-02-16 09:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
205楼
2023-02-19 10:30:30
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
206楼
2023-02-19 10:51:19
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
207楼
2023-02-19 11:11:45
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ~玲 发表的提问:
请问税控系统的航信会员服务可以抵税吗
这个不能,可以抵扣是那个开票设备金额,和维护费
208楼
2023-02-19 11:21:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 郭珍荣 发表的提问:
三证合一之后,开票系统升级,原有系统的开票信息会不会清空?
你好!元,开票信息,税务局应该有备份,
209楼
2023-02-20 08:09:19
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郭珍荣:回复晓海老师 我们对外开票的客户信息会不会清空
2023-02-20 08:35:07
晓海老师:回复郭珍荣你好,应该不会的
2023-02-20 08:56:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
210楼
2023-02-20 08:30:20
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职称:注册会计师,税务师

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