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会计电算化怎么启用工资板块
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 太阳 发表的提问:
会计学堂进销存软件怎么启用,谢谢
你好同学。这个你马上到主页上,找一下客服的老师,一般他会给你远程来解决的。我这么讲你明白了吗?
271楼
2023-03-07 08:59:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
会计学堂有无纸化联系么?!或者有教授怎么使用电脑自带计算器以及怎么输入复杂的公式么?!
无纸化是用电脑答题 ,到时电脑上多练习答题即可
272楼
2023-03-08 08:14:39
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
你好老师,金蝶启用账套,录入固定资产和累计折旧后试算不平衡,不能启用账套是什么问题,怎么解决呢
账套肯定不是年初启用的,而是年中的某个月启用的。 年初借贷不平,累计借贷不平,结果期初借贷平了。这就说明了,年初数据有问题,累计发生额也是有问题的
273楼
2023-03-08 08:29:01
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大镜框:回复靖曦老师 我们之前没有财务软件,刚买的软件,我正在建立账套,把固定资产和累计折旧的数值录入,现在试算不平衡,不知道怎么才可以?固定资产是2017年8月买的,平均年限法计提折旧的
2023-03-08 08:50:35
靖曦老师:回复大镜框具体软件问题,咨询金蝶客服
2023-03-08 09:02:34
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
建账用不用审核凭证审核好还是不审核好?,固定资产模块是启用好还是不好?如果我只是用来做账,用不用启用出纳模块?
您好,考虑职权分开,可以设置审核。固定资产模块如果自己做电子表格也可以不启用。如果只是做账不用启用出纳模块
274楼
2023-03-08 08:56:59
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:回复小黎老师 固定资产模块是不是做账直接启用更方便?我觉得这样更方便是吧?
2023-03-08 09:24:50
小黎老师:回复你好,固定资产模块如果资产比较多,启用比较方便
2023-03-08 09:51:39
:回复小黎老师 如果单位只有一个财务是不是不用审核凭证了?
2023-03-08 10:10:05
小黎老师:回复您好,如果只有一个财务方便点也可以不用设置审核
2023-03-08 10:22:29
:回复小黎老师
2023-03-08 10:51:06
小黎老师:回复好的,祝您生活愉快
2023-03-08 11:03:14
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ wx杰 发表的提问:
老师,您好!T3标准版系统启用我应该启用哪些?购买了总账、报表、固定资产模块。
这三个都启用
275楼
2023-03-09 08:20:04
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wx杰:回复李老师 没看到报表的选项呢?
2023-03-09 08:38:41
李老师:回复wx杰那个报表是分开的。。。。。。。。
2023-03-09 09:02:22
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 孙路瑶 发表的提问:
老板用他自己的私卡收钱和发工资,收钱、发工资和报销费用这块都是老板自理操作,出纳只是计算工资金额和登记收入费用流水账,出纳还有风险吗
你好!出纳没有什么风险。
276楼
2023-03-09 08:47:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ ? 发表的提问:
用友系统里,11月启用固定资产模块,11月前手工输入凭证。那么前几个月需要对账吗?
11月启用固定资产模块, 前几个月不需要对账
277楼
2023-03-09 08:54:00
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 原点..... 发表的提问:
老师,咨询一个问题,之前公司有研发人员的工资,研发部门领用的材料,研发这块都费用化了,现在老板要申请专利,不知道这个专利计入无形资产的话该怎么计量其成本?
把损益化的调整出来 计入到研发支出里面 最后结转计入无形资产
278楼
2023-03-10 10:05:29
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原点.....:回复轶尘老师 费用话的还能转资本化吗?这个不知道该怎么界定,每个月都有研发工资,材料领出,这个该怎么划分
2023-03-10 10:42:26
轶尘老师:回复原点.....可以转 你就说你之前做错了 划分按照实际发生的来
2023-03-10 11:07:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 直率的裙子 发表的提问:
购入平板电脑主板300块,每块205元,增值税税额为7995元,共计69495元已用银行存款支付。
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
279楼
2023-03-10 10:18:16
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学而优 发表的提问:
公司建筑工程企业,上个会计启用的会计准则是旧的,现在能重新建立账套启用新的吗?
您好,可以的。
280楼
2023-03-10 10:26:51
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 杨明凤 发表的提问:
老师,工资管理模块启用晚了一个月,现在影响我的报表怎么办?甚至影响到我2020年的期初余额了,我该怎么办?
你好,能不能截图看一下?
281楼
2023-03-10 10:52:06
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赵海龙老师:回复杨明凤一般软件启用时间晚的话。根据原理,推算的话,可以把之前的吕技术填进去,然后得出现在的这个发生金额就可以
2023-03-10 11:12:33
杨明凤:回复赵海龙老师 应付职工薪酬期初余额与实际的对不上
2023-03-10 11:31:55
赵海龙老师:回复杨明凤期初的就对不上?能截图看一下吗
2023-03-10 11:50:41
梦琳老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0w
引用 @ 桂晨晞妈咪 发表的提问:
会计科目启用供应商进行辅助核算时,是灰色的,启用不了也删除不了,是什么原因呢
您好,您是提禁用该会计科目呢?
282楼
2023-03-10 11:06:00
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桂晨晞妈咪:回复梦琳老师 不是,我想增加该科目的核算项目或删除,但是下面的键是灰色的,不能点击
2023-03-10 11:40:35
梦琳老师:回复桂晨晞妈咪您好,您这边启用的供应商核算项目应该是是在应付账款下面吧?如果是的话先要把应付账款设置为辅助核算选择供应商。
2023-03-10 12:06:35
桂晨晞妈咪:回复梦琳老师 这个下面是灰色的,点击不了,是什么原因
2023-03-10 12:29:55
梦琳老师:回复桂晨晞妈咪您好,您是要增加供应商名称是吗?如果是的话应该不是在这个地方增加,您用的是什么财务软件,您要找到供应商辅助核算下面增加的。
2023-03-10 12:55:47
桂晨晞妈咪:回复梦琳老师 我是删除核算项目,为什么是灰色的,删除不了
2023-03-10 13:21:47
桂晨晞妈咪:回复梦琳老师 增加核算项目也增加不了
2023-03-10 13:33:04
梦琳老师:回复桂晨晞妈咪您好,核算项目不能删除,你直接把设置了核算项目的科目,把核算项目的勾取消,做凭证的时候就不会提示有核算项目了。
2023-03-10 13:45:01
桂晨晞妈咪:回复梦琳老师 那为什么又增加不了
2023-03-10 14:14:29
桂晨晞妈咪:回复梦琳老师 勾在哪里取消
2023-03-10 14:27:17
梦琳老师:回复桂晨晞妈咪您好,您在那个应付账款设置里面把辅助核算给取消了,因为设置了辅助核算所以删除不了,你增加供应商的地方不对。
2023-03-10 14:46:57
涵涵老师
职称:中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
研发费用资本化(不是费用化)的会计分录怎么做呢
你好!先是 借:研发支出 贷:银行存款(或 原材料、应付职工薪酬、库存现金等科目) 符合资本化条件的在无形资产达到可使用状态时转入无形资产成本:借:无形资产贷:研发支出
283楼
2023-03-12 09:58:36
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冬冬:回复涵涵老师 研发支出属于那一类会计科目啊
2023-03-12 10:29:25
涵涵老师:回复冬冬你好,属于资产类科目
2023-03-12 10:51:22
冬冬:回复涵涵老师 谢谢老师。研发支出那就是跨年有余额也可以吧,等形成无形资产什么的再转。
2023-03-12 11:01:47
涵涵老师:回复冬冬你好,资产类科目是可以有余额的
2023-03-12 11:20:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 冰水(小汤) 发表的提问:
这个怎么算呀,停工期间怎么算呀资本化费用
您好 资本化利息支出=3000*0.08*(5+1)/12=120 借款利息收入=(3000-600)*0.005*4=48 (3000-600-800)*0.005*2=16 120-48-16=56
284楼
2023-03-12 10:24:07
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冰水(小汤):回复bamboo老师 (3000-600-800)*0.005*2=16老师怎么这点是2个月呀
2023-03-12 10:57:26
bamboo老师:回复冰水(小汤)7月份一个月 12月份一个月啊
2023-03-12 11:10:39
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 干净的苗条 发表的提问:
我们公司会计以前做账,没有启用“应付职工薪酬”科目,发工资时用“应付工资”科目,缴纳社保是直接进费用,职工福利也是直接进费用,没有“应付职工薪酬”过渡。这样核算单位为员工实际承担的费用太麻烦了,得一点一点计算。我想启用“应付职工薪酬”科目,不沿用以前会计的做法可以吗?如果可以应该怎么做?需要打报告说明情况吗?
可以的。不需要报告说明的。但最好是在年初改
285楼
2023-03-12 10:32:25
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