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我过最早有关会计活动的记载
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Excel答疑老师
职称:可代工,定制教程,指导问题,+QQ:278189912
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 雷倩 发表的提问:
老师你好,我在QQ群中下载的office 2016版,每次关机重启都要激活吗?为什么我每次重新开机都要重新激活呢,不激活就用不了。有没有不用每天都要重新激活的版本
关于激活的问题,你可以上微软官网,购买激活码,也可以上某宝上找,当然百度上也会有很多免费激活的方法,软件激活以后就不会存在你这情况了,如果是免费(破解类)可能每半年需要再激活一次
286楼
2023-03-14 08:53:59
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雷倩:回复Excel答疑老师 excel群里有个激活工具啊,我用了那个激活工具激活。那个不能用吗?
2023-03-14 09:26:06
Excel答疑老师:回复雷倩使用激活工具需要注意,不能运行杀毒,管家,安全卫士等软件,这些软件处于运行中,那你激活不成功是正常的
2023-03-14 09:43:50
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2.20 发表的提问:
收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金
您好,您的具体问题是什么?
287楼
2023-03-15 08:36:00
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 晓路 发表的提问:
你好,有最新的资产负债表,利润表格式,带公式的。我在会计学堂下载中心看到的是2005年的。可以给我发最新的吗
同学公式和表格样式都是一样的
288楼
2023-03-15 08:45:27
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 像夏天一样 发表的提问:
客人拿餐厅做活动的代金券,过来消费。这笔会计分录要怎么做
按实际的收款金额确认收入处理。正常的是按总消费金额做收入处理。 实际工作中按收款处理
289楼
2023-03-15 08:50:59
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像夏天一样:回复江老师 可以写下分录么
2023-03-15 09:32:35
江老师:回复像夏天一样借:库存现金(或应收账款——POS刷卡款) 借:财务费用——POS刷卡手续费 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-03-15 09:46:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ LY 发表的提问:
企业年检是会计的事吗,这个好弄吗?银行存款日记帐最下面的过次页那行的借方和贷方合计是本页的合计,还是本月的合计数,过次页和本年累计数没有关系吧
你好,看企业相关岗位分工了,一般是财务或行政部门负责 过次页只需要把余额结转的
290楼
2023-03-16 08:25:55
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LY:回复邹老师 对需要结计本月发生额的帐户,结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页未止的发生额合计数;对需要结计本年累计发生额的帐户,结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页未止的累计数;对既不需要结计本月发生额也不需要结计本年累计发生额的帐户,可以只将每页未的余额结转次页。 3, 一般情况下,只填写余额就可以了,也就是只将余额过次页即可。 老师:这是网上找的,这样做对吗,
2023-03-16 08:50:27
邹老师:回复LY你好,不需要做本页合计的 只需要把余额结转到次页
2023-03-16 09:01:46
LY:回复邹老师 企业年检好做吗,谢谢老师!
2023-03-16 09:14:19
邹老师:回复LY你好,不难的 登录网站填写相关资料,公示就是了
2023-03-16 09:40:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
请问为别人做岩棉板活动板房工程怎么做会计分录啊?
属于工程施工的会计核算,做主营业务收入,同时结转工程施工的合同成本
291楼
2023-03-16 08:30:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ Lu 发表的提问:
老师您好!我想请教一下,对公跨转账手续费是属于经营活动中支付其他与经营活动有关的现金吗
您好 对公跨转账手续费是属于经营活动中支付其他与经营活动有关的现金
292楼
2023-03-16 08:47:59
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Lu:回复bamboo老师 好的非常感谢老师
2023-03-16 09:04:04
bamboo老师:回复Lu不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-16 09:17:51
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 白茶沐兰竹 发表的提问:
初级所有买卖经济活动,都通过合同履约成本核算,最后才结转主营业务成本吗?
你好同学,不是的,主要是涉及合同的部分(一般是劳务这些才这样处理)
293楼
2023-03-19 10:12:56
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白茶沐兰竹:回复何江何老师 那为什么酒店都要合同履约,到底什么东西要合同履约,什么东西不用
2023-03-19 10:43:13
何江何老师:回复白茶沐兰竹同学,一般的建筑性行业是要计的同学。
2023-03-19 11:11:41
白茶沐兰竹:回复何江何老师 这个是酒店
2023-03-19 11:31:18
何江何老师:回复白茶沐兰竹你好同学是的合同的履约成本是这样的同学,我们书上举例是这个酒店,一般如果是考试 会给你提示否则就不用的
2023-03-19 12:00:54
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ zmh 发表的提问:
  老师 你看着图片回答哈,现金流量表的问题,3月2日预借的采购费1000元应该放进”经营活动“的“支付的其他与经营活动有关的现金”? 还是说当我知道4月5日会购买原材料时,将当时做进3月份的”经营活动“的“支付的其他与经营活动有关的现金”的1000元,更改成"经营活动“的“购买商品、接受劳务支付的现金”呢? 麻烦了老师!
您好,这个问题,金额不大,怎么处理都行。但最好的处理方法是,3月2日预借的采购费1000元,应该放进”经营活动“的“购买商品、接受劳务支付的现金”中,因为从您的描述中,当时您知道预借的是采购费的。
294楼
2023-03-19 10:37:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 陶子 发表的提问:
你好,有个民间非营利组织会计制度的问题请教。在我们慈善会建立冠名专项基金,现在动员他们对630活动捐赠,但他们的想法都是想能过专项基金捐到630活动。我已经跟他们解释过这样会产生双重收支,可以怎样操作的。 假设某冠名基金的企业,想通过他们的基金捐赠“630活动”100万,借:银行存款100万,贷:捐赠收入-**冠名专项基金;然后想通过专项基金捐赠“630活动”,借:业务成本-**冠名基金100万,贷:捐赠收入-“630活动“100万。 我觉得同一笔捐赠产生两个收入,不妥,但基金的企业很坚持想通过基金捐赠给”630活动“,想请教可以如何操作。红字冲收入?结佘直接对应结转?
你好,直接红字冲,结余对应结转
295楼
2023-03-19 10:48:00
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陶子:回复朴老师 红字分录怎么样做借什么,贷什么
2023-03-19 11:22:12
朴老师:回复陶子如果是退回去那就是借:业务成本-**冠名基金-100万,贷:捐赠收入-“630活动“-100万
2023-03-19 11:32:13
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学堂用户5wp7 哈哈87 发表的提问:
会计定义里是企业,行政,事业单位的经济活动,请问一下,一些和尚庙之类的,还有个人的经济活动,难道不在会计里
同学您好,一般寺庙的有的也是事业单位的,个人的是在个体工商户的
296楼
2023-03-20 07:41:04
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学堂用户5wp7 哈哈87:回复文老师 我意思是那种民间举办的,非盈利的那种
2023-03-20 08:09:19
文老师:回复学堂用户5wp7 哈哈87也有非盈利机构会计制度的
2023-03-20 08:29:06
学堂用户5wp7 哈哈87:回复文老师 会计概述里对会计定义时,没有包含非盈利组
2023-03-20 08:51:45
文老师:回复学堂用户5wp7 哈哈87会计的是泛指的经济活动
2023-03-20 09:13:24
学堂用户5wp7 哈哈87:回复文老师 你看看这个
2023-03-20 09:34:12
文老师:回复学堂用户5wp7 哈哈87我觉得不必这么抠字眼的,会计主体一个部门都可以是一个会计主体的
2023-03-20 09:54:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 薄荷凝望 发表的提问:
我公司有个促销活动,购酒送礼品,下载有个购10件酒送价值比如3000元的礼品,但是对方不要礼品,就把礼品换成酒,请问送的这部分酒怎么做账?
借;销售费用 贷;库存商品 应交税费
297楼
2023-03-20 08:06:48
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薄荷凝望:回复邹老师 那购酒送礼品又怎么做账?
2023-03-20 08:21:40
邹老师:回复薄荷凝望你好,也是这样做账务处理,设置库存商品的明细不同而已
2023-03-20 08:35:50
薄荷凝望:回复邹老师 这样做那结转销售成本送的礼品或酒就不用结转成本了?
2023-03-20 09:01:33
邹老师:回复薄荷凝望你好,是的,已经 计入了费用,就不需要再结转到主营业务成本的
2023-03-20 09:28:25
薄荷凝望:回复邹老师 老师,还有平时也会有买酒送酒的,那送的酒也是计入费用吗?是按成本价?
2023-03-20 09:55:21
邹老师:回复薄荷凝望你好,是的,计入费用 需要在不同酒类之间确认收入,同时 结转相应成本
2023-03-20 10:23:29
薄荷凝望:回复邹老师 后面那句不明白,老师再解释一下
2023-03-20 10:52:59
邹老师:回复薄荷凝望借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 销售费用 贷;库存商品 就是与正常销售一样,在不同的产品之间按比例确认收入,同时结转相应成本
2023-03-20 11:15:58
薄荷凝望:回复邹老师 老师,商品销售税金及附加就是税金及附加吗?我金蝶上本来就有这个,如果一样就不用加个税金及附加了
2023-03-20 11:31:47
邹老师:回复薄荷凝望你好,是通过税金及附加核算的
2023-03-20 11:41:51
薄荷凝望:回复邹老师 老师 请问物流发货费用计入什么科目,这个发票是用来抵销售人员私车公用的费用,找了物流发票来抵,但是这个费用是行政部来报销的
2023-03-20 12:00:45
邹老师:回复薄荷凝望你好,购进环节可以计入管理费用,销售环节计入销售费用
2023-03-20 12:10:54
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 兜兜里有糖 发表的提问:
会计的42个比例有哪些?去哪下载?有相关的课程吗?
什么 42个比例?听谁说的
298楼
2023-03-20 08:16:41
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Vian 发表的提问:
社会团体有开发项目(比如交流活动)支出的费用记什么科目,二级科目怎么记?
你好,计入管理费用就可以了
299楼
2023-03-20 08:41:58
全部回复
Vian:回复朴老师 但是我们这边要标明支出的是哪个项目的费用呢
2023-03-20 09:16:19
朴老师:回复Vian项目支出这样做,用二级科目区分
2023-03-20 09:30:41
Vian:回复朴老师 那我还是记管理费用,二级科目就记项目名称吗
2023-03-20 09:50:38
朴老师:回复Vian嗯,可以这样来做的
2023-03-20 10:03:48
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
现金流量表补充资料与前面经营活动,投资活动,筹资活动的勾稽关系
对于现金流量表的正表和补充资料的勾稽关系,有一项是可以直接看出的,即正表中计算的五、现金及现金等价物净增加额一定与补充资料中计算的 现金及现金等价物净增加额的数值相等。其他的数据没有直接的勾稽关系。 补充资料起补充说明的作用,是为了使报表使用者更全面地了解企业的财务变动情况而设置的。补充资料附表做的是将净利润调整为经营活动的现金流的处理,可以验算正表中的经营活动的现金流的计算是否正确。一般编制了现金流量表都是要提供补充资料的。 这里不是所有的数据都可以直接从资产负债表中超过来,有些数据是需要分析的,比如财务费用,其影响了企业的净利润,但是财务费用中有经营活动产生的,也有筹资活动产生的,有实际产生现金流量的,也有没有产生现金流量的,所以在编制补充资料,由净利润推算经营活动的现金流量的时候,就要将财务费用中筹资活动产生的财务费用和经营活动中没有实际产生现金流量的财务费用在净利润中加回来,因为这些抵减了净利润,但是不影响经营活动的现金流量。这样也可以看出,企业的财务费用中有多少是非经营活动产生的,有多少是没有发生现金支出的等。
300楼
2023-03-21 08:38:59
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杰:回复QQ老师 做审计报告需要什么资料?需要原始凭证么?
2023-03-21 09:22:50
QQ老师:回复你好!是需要看凭证的,具体看审计什么业务
2023-03-21 09:41:34
杰:回复QQ老师 老师,你好,做年度汇算清缴报表的时候,这个职工薪酬账载金额怎么填写?账载金额和税收金额一致么?还是实际发生额与税收金额一致?
2023-03-21 09:53:48
QQ老师:回复你好!没有税会差异数据是一致的按你们账面金额就可以
2023-03-21 10:13:04
杰:回复QQ老师 账面金额是填科目余额表应付职工薪酬的贷方金额吗?实际金额是填写应付职工薪酬的借方金额吗?
2023-03-21 10:24:59
QQ老师:回复你好!是的,就是你们等年的工资费用金额
2023-03-21 10:50:09
杰:回复QQ老师 那现在有个问题,社保年检也需要这个表格,社保是全按照最低社保基数缴纳的,填写实际的工资会不会有风险?
2023-03-21 11:13:18
QQ老师:回复你好!有风险,你们本市缴纳社保就是违规的应该按工资金额的档次缴纳
2023-03-21 11:39:45
杰:回复QQ老师 那这个表格应该按着社保基数填写还是实际发放的金额填写?还有为啥应付职工薪酬贷方金额和借方金额不一样?税收金额应该等于借方还是贷方金额?
2023-03-21 11:57:31
QQ老师:回复你好!借方是实际发放,贷方是计提有差额的,如果汇算清缴前18年工资全额发放按贷方数填写,现在社保贵税务局代收怎么填写都有风险因为本身你们是违规的
2023-03-21 12:22:00

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