咨询
会计职业道德监督检查的内容
分享
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
5、小企业应当结合自身实际情况和管理需要建立适当的内部控制监督机制,对内部控制的建立与实施情况进行( )。 A不定期评价 B日常监督 C定期评价 D日常监督和定期评价 单选题,该选哪个?
D日常监督和定期评价 这是《小企业内部控制规范》第二十八条原文
196楼
2023-02-15 09:35:18
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿颖 发表的提问:
会计核算与会计监督是相辅相成还是相互抵触的?
是相辅相成的,所以错误选项是D啊
197楼
2023-02-15 09:44:59
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.43w
引用 @ 3班赵陈 发表的提问:
会计职业道德的作用范围比会计法律制度更加广泛,老师单看这一句话是不是正确呢?
职业道德的范围比法律是要广泛些哈
198楼
2023-02-16 09:04:31
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 范若若 发表的提问:
老师,我公司被市场监督管理局查了,要求提供会计资料,具体有哪些资料呢?
你好,一般是财务报表,凭证,投资款银行回单这些。具体要看对方要求
199楼
2023-02-16 09:21:27
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 一一 发表的提问:
会计职业道德由特定的()所决定。 A . 社会生产关系 B . 企业管理水平 C . 经济社会发展水平 D . 会计人员专业水平
你好 这个要选择A . 社会生产关系
200楼
2023-02-16 09:41:59
全部回复
一一:回复王超老师 老师您好,除了A还有哪个,这个是多选题
2023-02-16 09:58:07
王超老师:回复一一啊 我以为是单选题 那么要选择AC
2023-02-16 10:16:40
辛夷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 粗心的小懒猪 发表的提问:
分别指出是否违反中国注册会计师职业道德守则,并简要说明理由
您好,(1)违反。B注册会计师参加甲公司的职工集资建房,与甲公司存在直接经济利益关系,会对审计项目组的独立性产生不利影响。
201楼
2023-02-19 11:05:38
全部回复
辛夷老师:回复粗心的小懒猪(2)违反。会计师事务所不得向审计客户(甲公司)支付业务介绍费。
2023-02-19 11:51:41
辛夷老师:回复粗心的小懒猪(3)违反。不得接受审计客户礼品否则(因自身利益和密切关系)严重影响独立性。
2023-02-19 12:18:23
粗心的小懒猪:回复辛夷老师 这还有两题,刚刚没穿上去,能帮忙解答一下吗
2023-02-19 12:41:15
辛夷老师:回复粗心的小懒猪(4)不违反。项目组成员D的朋友拥有甲公司的债券,并不能够视同是D拥有审计客户的经济利益关系,也没有说是密切的朋友,所以不构成对独立性的影响。
2023-02-19 13:02:36
辛夷老师:回复粗心的小懒猪(5)违反。项目组负责人A注册会计师与审计客户的高级管理人员副总经理H之间存在长期交往,产生密切关系对独立性的威胁。
2023-02-19 13:17:13
粗心的小懒猪:回复辛夷老师 好的,谢谢
2023-02-19 13:47:08
辛夷老师:回复粗心的小懒猪不客气的,祝您生活愉快!
2023-02-19 13:59:16
粗心的小懒猪:回复辛夷老师 对了,想问一下,第一个不是违反了客观和公正吗,为什么是独立性
2023-02-19 14:22:16
辛夷老师:回复粗心的小懒猪B注册会计师与甲公司存在直接经济利益关系,是违法了独立性原则。你说的客观公正就是属于独立性原则的。
2023-02-19 14:40:07
粗心的小懒猪:回复辛夷老师 可是书上写的他们是分开的呀,所以感觉就是有点混乱,感觉都沾边
2023-02-19 14:54:32
粗心的小懒猪:回复辛夷老师 老师,你看下这个
2023-02-19 15:23:35
辛夷老师:回复粗心的小懒猪独立性包括实质上的独立性和形式上的独立性。 1.实质上的独立性是一种内心状态,使得注册会计师在提出结论时不受损害职业判断的因素影响,诚信行事,遵循客观和公正原则,保持职业怀疑态度。 2.形式上的独立性是一种外在表现,使得一个理性且掌握充分信息的第三方,在权衡所有相关事实和情况后,认为会计师事务所或审计项目组成员没有损害诚信原则、客观和公正原则或职业怀疑态度。
2023-02-19 15:40:40
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
ABCD 【答案解析】 除此之外,注册会计师在对被审计单位整体层面内部控制的监督进行了解和评估时,还需要考虑的主要因素有:①被审计单位是否定期评价内部控制;②被审计单位人员在履行正常职责时,能够在多大程度上获得内部控制是否有效运行的证据;③与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题。
202楼
2023-02-19 11:24:46
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
表面处理企业,品质部门检测产品用的检测设备,每年请质量计量监督检测所对检测设备进行检测校验产生的费用入哪个科目?(天平,卡尽,千分表。。。)
你好!记录营业费用或制造费用
203楼
2023-02-19 11:30:00
全部回复
秋的华丽:回复晓海老师 怎么不是管理费用?
2023-02-19 11:49:16
晓海老师:回复秋的华丽你好,这些器皿,应该是生产车间用的吧?
2023-02-19 12:02:54
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ qiao 发表的提问:
老师,汇算清缴前需要自查,自查主要是检查什么内容呀?
看一下收入、成本、费用有没有做错的
204楼
2023-02-20 08:38:47
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问:
宋老师,你好。我想问一下税务师事务所内部账目进行监督自查,都需要注意查看哪些地方。
您好!1,看收入是不是都有入账,2,成本结算是不是跟收入匹配,3,应收应付是不是正确。不过内部自查一般都是看因为什么要查了。一般都是有问题才自查。
205楼
2023-02-20 09:06:42
全部回复
美印颖儿:回复宋生老师 税务师事务所所提取的职业风险基金是不是不可以随意动用,有没有明文规定呢
2023-02-20 09:26:23
宋生老师:回复美印颖儿有的,您看这里。http://www.gov.cn/gzdt/2010-10/08/content_1717618.htm
2023-02-20 09:40:22
美印颖儿:回复宋生老师 成本结算是不是跟收入匹配,老师能具体讲一下吗
2023-02-20 09:53:05
宋生老师:回复美印颖儿您好!就是你这项收入只能跟你这项收入支付的成本对应。不能把别的成本也拉进来。
2023-02-20 10:10:04
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
206楼
2023-02-20 09:19:07
全部回复
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
207楼
2023-02-20 09:32:59
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 绿萝 发表的提问:
请问:(判断题)会计人员违反会计职业道德,情节严重的,由财政部门吊销其会计从业资格证书。这个是对的吗?
对的
208楼
2023-02-21 08:30:52
全部回复
绿萝:回复吴月柳 老师不是说要县级以上财政部门的吗?
2023-02-21 08:56:21
吴月柳:回复绿萝财政部门包括县级以上的
2023-02-21 09:20:27
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
您好,怎么查看市场监督管理签署完的合同。
你好 同学 可以去当地市场监督管理局查询。
209楼
2023-02-21 08:49:03
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
210楼
2023-02-21 09:03:21
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×