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支付安装人员工资的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 芳芳 发表的提问:
单位的一笔装修款,对方开了全票5万,支付了4万,还有1万三个月后付,怎么做会计分录?
借方长期待摊费用 5万 贷方银行4万 其他应付账款1万 按受益期分摊费用 借方管理费用-装修费贷方长期待摊费用
226楼
2023-02-23 09:15:12
全部回复
芳芳:回复meizi老师 我们事业单位 不用长期待摊费用这个科目
2023-02-23 09:32:56
芳芳:回复meizi老师 一般全部支出都进费用了
2023-02-23 09:51:19
meizi老师:回复芳芳那你们按你单位实际 做费用
2023-02-23 10:16:09
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
老师问下,购进材料,付装修人员的工资,是租入的房屋装修用于开办医院的,请问会计分录应如何?
你好,借制造费用,贷银行存款或者其他应付款
227楼
2023-02-23 09:38:59
全部回复
毛:回复小洪老师 好像不对
2023-02-23 09:52:56
毛:回复小洪老师 租入的房屋装修好是用来开医院的
2023-02-23 10:09:23
毛:回复小洪老师 是不是要列入长期待摊费
2023-02-23 10:39:09
毛:回复小洪老师 经营租入的固定资产的改良支出是不是要列入长期待摊费用?
2023-02-23 11:00:02
小洪老师:回复你好,这样的话可以作为长期待摊费用处理
2023-02-23 11:20:30
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付施工队工人工资的会计分录怎么做?需要计提么?
发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款 包给施工队的不需要哦
228楼
2023-02-24 08:38:58
全部回复
????Yeah~????佳朵朵:回复龙枫老师 不应该是,借 应付职工薪酬 贷,银行存款么
2023-02-24 09:08:55
龙枫老师:回复????Yeah~????佳朵朵亲,你是完全包给施工队的吗?
2023-02-24 09:37:35
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问:
企业聘请的外籍人员,支付外籍人员工资这个和支付国内人员工资的会计处理一样吗
你好 对的, 是一样的
229楼
2023-02-24 08:51:15
全部回复
高兴的酸奶:回复蒋飞老师 但是看到有些企业账务上是没有体现这部分外籍人员的工资的,代扣代缴的个税也没有体现的
2023-02-24 09:17:46
蒋飞老师:回复高兴的酸奶你好! 按规定,需要体现的, 不然税务上不认可这部分费用的
2023-02-24 09:41:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 陶醉的大叔 发表的提问:
安装办公自动化软件平台,支付外单位劳务费14000元 做会计分录
你好,一共是这些钱吗?如果是的话,直接做到管理费用,办公费。
230楼
2023-02-24 09:11:06
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 魔幻的灰狼 发表的提问:
购进固定资产作业 资料:道右公司于2018年12月30日购进一台需安装的设备,取得增值税专用发票上注明的设备价款为250,000元,增值税40,000元,支付装卸费3,000元,款项已经通过银行转账支付。安装设备时,领用原材料一批,其账面成本为20,100元,应支付安装人员薪酬3,600元。 要求:编制道右公司相关的会计分录。 (1)购入固定资产。 (2)投入安装。 (3)安装完毕,达到预定可使用状态。
1@借在建工程253000 应交税费进项税额40000 贷银行存款293000
231楼
2023-02-24 09:21:32
全部回复
暖暖老师:回复魔幻的灰狼2.借在建工程23700 贷原材料20100 应付职工薪酬3600
2023-02-24 09:55:51
暖暖老师:回复魔幻的灰狼3.借固定资产276700 贷在建工程276700
2023-02-24 10:06:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 任豪 发表的提问:
3月1日,A公司(一般纳税人)购入需要安装的设备一台,价款100万元,增值税13万元,款项用银行存款支付。3月10日用银行存款支付安装费10万元,增值税0.9万元。安装设备领用原材料9万元,应付人工工资6万元。3月15日,设备达到可使用状态。编制相关会计分录:
你好 3.1号 借在建工程-设备款100 进项税 13 贷银行存款 113 3.10 借在建工程-安装费10 进项税0.9 贷银行存款 10.09 同时 借在建工程-材料费 9 贷原材料9 借在建工程-工资 6贷应付职工薪酬-工资 6 3.15 借固定资产 贷在建工程-设备款100 在建工程-安装费10 在建工程-材料费 9在建工程-工资 6
232楼
2023-02-24 09:35:59
全部回复
任豪:回复meizi老师 练习2、3月1日,A公司(小规模纳税人)购入需要安装的设备一台,价款100万元,增值税13万元,款项用银行存款支付。3月10日用银行存款支付安装费10万元,增值税0.9万元。安装设备领用原材料9万元,应付人工工资6万元。3月15日,设备达到可使用状态。编制相关会计分录: 练习3、2019年7月1日,甲公司向乙公司(为增值税一般纳税额人)一次购进了三台不同型号且具有不同生产能力的A,B,C,取得的增值税专用发票上注明的价款为100 000 000元,增值税税额为13 000 000元,另支付包装费750 000元,增值税税额45 000元,全部以银行存款转账支付。假设设备A,B,C的公允价值分别
2023-02-24 10:01:25
meizi老师:回复任豪你好 由于学员问题多 新问题需要重新提问的 你要重新发起提问
2023-02-24 10:18:07
任豪:回复meizi老师 练习2、3月1日,A公司(小规模纳税人)购入需要安装的设备一台,价款100万元,增值税13万元,款项用银行存款支付。3月10日用银行存款支付安装费10万元,增值税0.9万元。安装设备领用原材料9万元,应付人工工资6万元。3月15日,设备达到可使用状态。编制相关会计分录:
2023-02-24 10:32:07
meizi老师:回复任豪你好 不是在我这个问题里面重新提问 是在官网重新提问的。
2023-02-24 10:58:16
小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
安置残疾人员所支付的工资加计扣除的比例是多少
安置残疾人员所支付的工资加计扣除的比例是100%
233楼
2023-02-26 17:58:44
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
工程的空调安装费 应该计入什么科目是支付给别人的空调安装费
计入工程施工--间接费用科目核算
234楼
2023-02-26 18:28:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ kj_23SaRdOTcAus 发表的提问:
公司外面找的固定的安装人员,每个月有固定的工资,同时有安装就去安装,额外算安装费(这部分是计入成本的对吧)。那每个月固定工资 计入哪个科目?管理费用吗?
你好,可以计入劳务成本核算
235楼
2023-02-26 18:37:10
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kj_23SaRdOTcAus:回复邹老师 但是我这个软件没有劳务成本科目,也没法添加,可以入其他科目吗?
2023-02-26 19:01:10
邹老师:回复kj_23SaRdOTcAus你好,可以的
2023-02-26 19:17:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
支付员工伙食费会计分录怎做
你好,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
236楼
2023-02-26 18:59:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
老师:安装工资未付时,分录怎么记?
请问是什么安装?
237楼
2023-02-26 19:23:59
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 嘉宸欣 发表的提问:
建筑安装工程,人工包给了包工头,平时计提工程人工费分录怎么做?平时分批支付包工头钱的分录怎么做?包工头拿来劳务发票的分录又怎么做?
1、如果包工头提供劳务发票,不用计提工资的,支付款项时: 借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票后: 借:劳务成本 贷:预付账款
238楼
2023-02-27 08:29:42
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 能干的银耳汤 发表的提问:
2019年5月15日,甲公司购进一台 需要安装的设备,取得增值税专用 发票上注明价款40000元,增值税 5200元。同时发生运输费200元, 增值税26元,款项已通过银行支 付。安装时,耗用了材料5000 元,应分配给安装工人的工资 3000元,该设备已安装完毕,并 交付使用。如何做会计分录。
你好 ;借在建工程-设备款40000 ;进项税5226;在建工程-运输费200;在建工程-材料费5000 ; 在建工程- 劳务费3000  贷  应付职工薪酬-工资 ;  3000 ;原材料 5000  ;银行存款   ; 借   固定资产 贷在建工程   (结转各个明细科目 )
239楼
2023-02-27 08:47:35
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 心计划 发表的提问:
1.计提工资、社保、公积金,和年金2.支付员工工资3.支付社保、公积金、年金、个税4.工会经费以上会计分录
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保/公积金/年金/工会经费(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保/公积金/年金/工会经费 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保/公积金/年金(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保等时 借:应付职工薪酬--社保/公积金 其他应付款--社保/公积金(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 缴纳工会经费时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款 缴纳个税时 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
240楼
2023-02-27 08:54:22
全部回复
心计划:回复张艳老师 谢谢老师
2023-02-27 09:24:03
张艳老师:回复心计划不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢
2023-02-27 09:48:09

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